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文档简介
2026年事业单位审计考试全真试卷财会审计流程专项训练考试时间:______分钟总分:______分姓名:______一、单项选择题(每题1分,共20分)1.事业单位预算管理中,下列哪个环节标志着预算执行的正式开始?A.预算编制B.预算审批C.预算批复D.预算调整2.事业单位会计核算中,下列哪个科目通常不核算经营性收支?A.事业收入B.经营收入C.上级补助收入D.其他收入3.在事业单位财务报告审计中,审计人员最关注的核心财务报表是?A.资产负债表B.利润表C.现金流量表D.预算执行情况表4.事业单位内部控制审计的主要目标是?A.评价内部控制设计的合理性B.评价内部控制运行的有效性C.评价财务报表的公允性D.评价预算执行的经济性5.审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价后,若认为控制有效,则通常不会?A.减少实质性程序的数量B.扩大实质性程序的范围C.调整审计风险评估D.忽略内部控制测试的过程6.下列哪种审计程序主要用来测试内部控制在防止或发现并纠正错误方面的运行情况?A.详细测试B.分析性复核C.内部控制测试D.实质性分析程序7.事业单位成本费用审计中,审核费用报销凭证时,重点关注的是?A.收入确认的及时性B.支出发生的真实性C.资产计量的准确性D.投资回报的有效性8.事业单位国有资产审计的主要目的之一是确保?A.国有资产的安全完整B.国有资产的保值增值C.国有资产的高效利用D.国有资产的成本最低9.审计计划制定的初步阶段,需要确定审计范围、目标和主要风险,这个阶段是?A.审计准备阶段B.审计实施阶段C.审计报告阶段D.审计完成阶段10.下列哪个环节属于审计实施阶段的工作内容?A.签订审计业务约定书B.编制审计方案C.评价内部控制并执行实质性程序D.出具审计报告11.审计人员在进行实质性程序时,选择样本进行测试的主要目的是?A.评价内部控制的设计B.评价内部控制的有效性C.推断总体金额或特征D.识别重大错报风险12.事业单位专项资金审计的核心关注点是?A.专项资金的管理规范性B.专项资金的使用的效益性C.专项资金的拨付及时性D.专项资金的投资安全性13.审计报告反映的审计意见类型不包括?A.无保留意见B.保留意见C.否定意见D.调整意见14.在审计过程中,如果审计人员发现被审计单位存在重大错报,但无法获取充分、适当的审计证据,则可能出具?A.无保留意见的审计报告B.保留意见的审计报告C.否定意见的审计报告D.无法表示意见的审计报告15.事业单位财务报告审计的最终成果是?A.审计工作底稿B.审计通知书C.审计报告D.审计决定16.下列哪项不属于审计计划的主要内容?A.审计目标B.审计范围C.审计人员分工D.审计费用预算17.审计人员对被审计单位提供的会计凭证、账簿、报表等资料进行审查,属于哪种审计方法?A.检查法B.观察法C.计算法D.分析法18.事业单位预算调整必须经过?A.财务部门批准B.单位负责人批准C.上级主管部门批准D.审计部门批准19.审计过程中,审计人员记录审计证据来源、审计过程和结论的载体是?A.审计计划B.审计通知书C.审计工作底稿D.审计报告20.评价事业单位财务状况和运营绩效的重要依据是?A.预算执行情况B.财务会计报告C.预算调整方案D.内部控制评价二、多项选择题(每题2分,共30分)21.事业单位会计核算的基本原则包括?A.会计主体B.持续经营C.会计分期D.实质重于形式E.收入确认的权责发生制基础22.审计准备阶段的主要工作内容包括?A.了解被审计单位基本情况B.初步评估审计风险C.签订审计业务约定书D.编制详细审计方案E.任命审计项目负责人23.事业单位内部控制主要包括哪些控制活动?A.授权批准控制B.职责分离控制C.实物控制D.对账控制E.业绩评价控制24.审计人员实施实质性程序的目的主要是?A.识别重大错报风险B.获取充分、适当的审计证据C.评价内部控制的设计D.评价内部控制的有效性E.推断总体金额25.下列哪些属于影响审计风险的因素?A.被审计单位的经营规模B.被审计单位的内部控制环境C.审计人员的专业胜任能力D.审计时间和成本限制E.被审计单位管理层的诚信度26.事业单位财务报告审计中,需要关注的主要财务报表项目可能包括?A.资产B.负债C.净资产D.收入E.支出27.下列哪些属于可能引起事业单位财务报表出现重大错报的舞弊行为?A.隐瞒重大负债B.虚增收入C.不当关联方交易D.借款费用资本化不当E.费用分摊不合理28.审计过程中,审计人员获取审计证据的主要来源可能包括?A.被审计单位的会计凭证、账簿、报表B.审计人员的计算和比较C.被审计单位员工的询问和确认D.外部机构提供的资料E.审计人员的专业判断29.事业单位专项资金审计需要关注的主要环节包括?A.项目的立项审批B.资金的拨付和到位C.资金的管理和使用D.项目实施的效果和效益E.项目验收和结余处理30.审计报告应当包括哪些基本要素?A.审计任务的性质B.审计范围C.审计意见类型及说明D.审计基准日和期间E.审计报告的签发日期三、简答题(每题5分,共15分)31.简述事业单位预算编制的基本要求。32.简述审计人员如何测试事业单位内部控制的有效性。33.简述审计过程中分析性复核的主要作用。四、案例分析题(每题10分,共20分)34.某事业单位收到上级部门拨入一笔用于特定项目的专项资金1000万元,项目计划执行期限为两年。审计人员在年度审计时发现,该项目第一年实际支出800万元,结余200万元,但项目尚未完工。审计人员初步判断可能存在资金使用效率不高的问题。请简述审计人员应进一步采取哪些审计程序来核实资金使用情况,并评价其效益性。35.审计人员在审查某事业单位2019年度财务报告时,发现该单位将一笔本应计入“事业支出”的利息费用错误地计入“其他支出”。该错误导致2019年度资产负债表中的“负债”项目虚增,利润表中的“支出”项目虚增,导致净资产和净利润均被低估。审计人员评估该错误属于重大错报。请分析该错误对财务报表产生了哪些具体影响,并说明审计人员应如何处理这一审计发现。试卷答案一、单项选择题1.C2.C3.A4.B5.B6.C7.B8.A9.A10.C11.C12.B13.D14.D15.C16.D17.A18.C19.C20.B二、多项选择题21.A,B,C,D,E22.A,B,C,D,E23.A,B,C,D,E24.B,D,E25.A,B,C,D,E26.A,B,C,D,E27.A,B,C,D,E28.A,B,C,D,E29.A,B,C,D,E30.A,B,C,D,E三、简答题31.事业单位预算编制的基本要求包括:符合国家法律法规和财务制度;遵循单位事业发展计划和年度工作目标;贯彻勤俭节约的原则,量入为出,收支平衡;预算编制应当细化,明确各项收支的来源和用途;加强预算编制的审核,确保预算的可行性。32.审计人员测试事业单位内部控制有效性通常包括:检查内部控制设计是否合理,是否符合相关规定;观察内部控制措施的执行情况,了解是否得到有效执行;询问被审计单位人员对内部控制的认识和执行情况;执行穿行测试,追踪业务流程,检查控制点是否有效;重新执行控制程序,验证其效果。33.审计过程中分析性复核的主要作用包括:帮助审计人员了解被审计单位的业务和财务状况;评估重大错报风险,识别异常波动和潜在风险领域;提供审计证据,尤其是在细节测试难以覆盖的领域;检验审计期间其他审计程序获取的审计证据的充分性和适当性;形成审计结论,对财务数据的合理性进行判断。四、案例分析题34.审计人员应进一步采取的审计程序包括:检查项目合同、预算文件,核实项目范围和资金需求是否与拨入资金匹配;审查项目支出明细,分析支出结构是否合理,是否符合项目预算;检查项目完成的阶段性成果和最终验收报告,评估项目执行进度和完成情况;向项目管理人员和受益人了解项目实施效果,收集关于项目效益性的信息;重新计算项目成本和效益,进行投入产出分析,评价资金使用效益。35.该错误对财务报表的具体影响包括:2019年度资产负债表,资产减少(由于利息费用通
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