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文档简介

见证取样监理实施细则一、总则本细则是项目监理部开展见证取样工作的强制性操作依据,覆盖从材料进场到实体检测的全流程质量管控环节,所有涉及结构安全、使用功能的试样抽取、封样、送检、报告核验工作必须严格遵守,无特殊豁免权限。1.适用范围:适用于本房屋建筑/市政公用工程项目施工阶段,所有涉及结构安全、使用功能的原材料、构配件、现场实体检测的见证取样及送检管理工作。2.编制依据:◦《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡建设部令第57号)◦《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》(建建〔2000〕211号)◦《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015◦《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011◦《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011◦《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019◦本项目监理规划、经审批的施工组织设计、正式设计文件及施工合同约定要求二、岗位职责与人员管理见证取样责任到人是杜绝假试样、代试样、试样代表性不足的核心前提,岗位权责必须清晰可追溯,严禁无资质人员开展见证或取样工作。1.人员配置要求◦项目监理部必须配置不少于2名持有省级住房城乡建设主管部门颁发的见证取样员岗位证书的专职见证人员,证书需在进场后7个工作日内完成向建设单位、属地工程质量监督机构、项目选定检测机构的备案工作;见证人员变更时,需提前3个工作日完成重新备案,并书面告知施工单位、检测机构。◦施工单位必须配置不少于2名持有取样员岗位证书的专职取样人员,人员名单及证书复印件需提前报监理部审核备案,人员变更需重新报审,严禁无资质人员开展取样工作。2.岗位职责划分◦总监理工程师:对项目见证取样工作负总责,审批项目见证取样专项计划,每季度组织1次见证取样工作专项检查,对违规行为签发监理通知单或工程暂停令,审批不合格检测项的处置方案。◦专职见证监理员:是见证取样过程的第一责任人,具体负责取样前资料核验、现场取样旁站、封样标识、送检跟踪、台账登记、报告核验工作,对试样的真实性、代表性负直接监督责任。◦施工单位取样员:负责按规范要求完成试样制取、标识、配合见证工作,对试样制取的规范性、与实体材料的一致性负直接责任。◦检测机构对接人:负责核对见证人员身份、封样完整性、委托单信息,对无有效见证、封样破损、信息不符的试样一律拒收,并在24小时内将异常情况反馈至监理部。3.禁令条款◦严禁见证人员同时在2个及以上在建项目执业,严禁委托施工单位人员代为送检、代签见证记录,发现一次立即调离岗位,并上报主管部门记入个人执业信用档案。◦严禁施工单位安排非备案取样人员开展取样工作,发现一次对施工单位处以1000元违约金,对应试样直接判定无效。三、见证取样范围与频次要求所有涉及结构安全、使用功能的检测项目必须100%纳入见证范围,严禁擅自缩小取样范围、降低取样频次,对质量存疑的材料不受固定批量限制随时抽检。

具体取样要求如下表:序号类别检测项目取样批量规则最少取样量强制见证比例操作要点1热轧钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲性能、重量偏差同一牌号、同一炉罐号、同一规格每60t为1检验批,不足60t按1批计5根长500mm(拉伸/重量偏差)、2根长300mm(弯曲)100%严禁从钢筋端头500mm范围内截取试样,需从不同根钢筋上随机裁取;重量偏差试样需逐根称重,长度测量精确到1mm2通用硅酸盐水泥安定性、凝结时间、胶砂强度、标准稠度用水量同一厂家、同一品种、同一标号、同一批号:袋装每200t为1批,散装每500t为1批不少于12kg100%从20个以上不同堆放部位取等量样品混合均匀,不得仅从袋口表层取样3普通混凝土用砂/石颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值、针片状含量(石子)同一产地、同一规格每400m³或600t为1检验批砂30kg、石子80kg30%(主体结构部位100%)取样时需铲除料堆表层100mm以上的材料,从不同部位抽取混合4防水卷材/涂料拉力、延伸率、耐热度、低温柔性、不透水性同一品种、牌号、规格每10000㎡(卷材)/5t(涂料)为1检验批卷材取1㎡、涂料取2kg100%试样需去除端头2m后截取,避免取到卷边、褶皱部位5混凝土试块标准养护抗压、同条件养护抗压、抗渗同配合比混凝土每100m³取1组标养试块;连续浇筑超1000m³时每200m³取1组;同条件试块按监理指定的关键结构部位留置,每个强度等级不少于3组;抗渗混凝土每500m³取1组抗压试块为3块/组、抗渗试块为6块/组100%必须在浇筑点随机取样,严禁取第一盘或最后一盘离析料;标养试块成型后20min内送入现场标养室6砂浆试块抗压强度同配合比砂浆每250m³砌体取1组3块/组100%试块制作时需随砌筑进度随机取样,不得专门拌制砂浆制作试块7钢筋连接接头抗拉强度、弯曲性能同施工条件、同批材料、同等级、同形式、同规格每500个接头为1检验批3根拉伸、3根弯曲100%试样必须从已安装完成的工程实体上截取,严禁专门制作模拟接头8墙体材料(砖/砌块)强度等级、密度等级同厂家、同规格每15万块为1检验批10块50%从堆垛不同位置随机抽取,不得仅取外观完整的样品9节能材料导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能同厂家、同品种每5000㎡保温面积为1检验批板材取6块、浆料取5kg100%保温板试样需带表皮,不得切割去除表皮送检10实体检测混凝土强度回弹、钢筋保护层厚度、楼板厚度、外墙节能构造钻芯按各专业验收规范规定的抽样比例抽取满足检测方法要求100%检测点由监理随机指定,严禁施工单位提前选定检测点位做特殊处理补充要求:对进场材料外观质量存疑、质量证明文件信息不一致、或监理日常巡查发现材料可能存在质量问题时,见证人员有权直接要求增加取样频次,不受上述批量限制;加检试样若检测合格,检测费用由建设单位承担,若检测不合格,检测费用及后续返工损失由施工单位承担。四、全流程操作规范取样准备、现场取样、封样标识、送检跟踪、报告核验五个环节必须形成完整闭环,每个环节留痕可追溯,任一环节缺失即判定对应试样无效。1.取样准备环节施工单位专职取样员必须在计划取样前24小时,将拟取样的材料类别、规格、代表批量、进场批号、取样部位、检测项目以书面形式报送对应见证监理人员。

见证人员需提前核对材料进场验收记录、质量证明文件(合格证、出厂检验报告),确认对应材料已进场完成外观验收、未投入使用,且与拟取样的批次信息一致。严禁对已使用到工程实体上的材料补做取样——补取样无法保证试样与实际使用材料的一致性,若材料存在质量问题已隐蔽,后续返工成本将达材料成本的10~30倍,且可能留下结构安全隐患。2.现场取样环节见证人员必须全程旁站取样过程,不得中途离开现场或从事与见证无关的工作。取样位置、截取方法、试样数量必须严格符合本细则第3章的操作要点要求:◦混凝土试块制作时,见证人员需监督施工单位按规范插捣成型(100mm×100mm试模每层插捣25次),严禁刻意多添加水泥、石子制作“加强试块”,试块抹面平整度需与实际构件表面一致。◦钢筋接头取样时,需监督施工人员从实体结构上随机截取,截取后可采用帮条焊或搭接焊方法补接实体部位,补接部位需做隐检记录。取样过程必须留存3张可追溯照片,照片需开启时间、GPS定位水印:①全景照:拍摄取样区域整体场景,含材料标识牌、取样员与见证人员在场画面;②操作照:拍摄试样截取、制作的特写动作;③标识照:拍摄试样完成初步标识后的状态。所有照片存入见证取样电子台账,不得后期剪辑、修改。3.封样标识环节试样制取完成后,见证人员必须当场为试样加贴唯一性标识,标识内容包含:试样唯一编号、工程名称、取样部位、材料规格/强度等级、取样日期、取样员与见证人员手写签字。标识粘贴牢固后,使用监理部统一印制的带防伪纹的见证封条封样,封条必须跨试样容器/试样捆扎的接缝粘贴,加盖监理部见证取样专用章,保证试样一旦被拆开封条即破损无法复原。

封条不得仅粘贴在试样表面不跨接缝——该做法无法阻断施工人员中途拆封调换试样的路径,将导致封样环节完全失效。

封样完成后当场填写《见证取样记录单》,双方签字确认,记录单一式三份,监理部、施工单位、检测机构各留存1份。4.送检跟踪环节封样完成后,见证人员必须陪同施工单位取样员按以下时效要求将试样送至已备案的检测机构:◦混凝土、砂浆标养试块:成型后20min内送入现场标养室,养护至标准龄期前3天,由见证人员陪同送至检测机构;◦钢筋、水泥、防水材料等原材料试样:封样后48小时内送检;◦实体检测试样:钻芯/截取后2小时内送检。送检途中试样必须始终处于见证人员视线范围内,严禁交由施工单位人员单独送样。优先选择距项目现场30km以内、具备对应CMA检测资质的机构送检;若特殊检测项目本地机构无资质需送外地检测,必须提前报建设单位、属地质量监督机构备案;严禁将试样送至未备案、无对应检测资质的机构检测。

送检时由见证人员出示本人备案的见证员证书,配合检测机构人员核对封样完整性、标识信息与委托单一致性,核对无误后由检测机构在委托单上加盖见证取样收样章。5.报告核验环节检测报告出具后,见证人员必须在收到报告24小时内完成以下核验工作:◦核对报告上的试样编号、规格、检测项目是否与见证记录、委托单信息一致,无“无见证”“见证无效”类标注;◦核对检测数据是否符合设计要求、国家规范的合格判定标准;◦核对报告是否加盖CMA资质章、检测机构公章、见证检测专用章。若检测结果不合格,见证人员必须在1小时内上报总监理工程师,不得拖延或隐瞒。不合格试样对应的材料、部位立即做标识隔离,严禁继续使用或隐蔽。五、异常情况分级处置见证取样过程中出现的违规、质量异常情况必须按等级分级响应处置,严禁私下整改、隐瞒不报,所有处置过程必须留痕存档。

按异常严重程度分为3级,对应处置权限与原则如下:异常等级判定标准启动权限处置原则Ⅲ级(一般异常)取样操作不规范但未影响试样代表性、标识信息填写漏项、封条轻微破损但无拆封痕迹、送检超时不超过2小时专职见证监理员可直接处置当场要求施工单位重新按规范取样、完善标识封样,做好异常记录;同一施工班组累计出现3次Ⅲ级异常,签发监理通知单要求施工单位对取样人员做专项培训Ⅱ级(较大异常)见证人员未到场施工单位私自取样、试样标识与实际进场材料不一致、送检途中试样脱离见证人员视线、单组试样检测结果不合格见证监理员上报总监理工程师后启动处置对应试样直接判定无效,重新按规范见证取样检测;检测不合格的,要求施工单位暂停对应批次材料使用/对应部位施工,按规范要求做双倍取样复检,复检合格后方可继续施工;处置情况书面告知建设单位Ⅰ级(重大异常)发现施工单位故意调换试样、伪造检测报告、双倍复检仍不合格、试样与实体材料严重不符涉及结构安全总监理工程师征得建设单位同意后启动处置立即签发工程暂停令,停止对应部位及关联部位施工,将违规行为书面上报属地工程质量监督机构,配合监督部门开展进一步检测;涉及结构安全的质量缺陷,要求施工单位编制专项处理方案经设计单位审核通过后方可实施;发现违法违规线索的移送相关主管部门处理禁令条款:严禁见证人员与施工单位串通调换试样、篡改检测结果、隐瞒不合格报告,一经发现立即解除劳动合同,上报主管部门注销其见证人员资格,造成质量事故的依法承担相应法律责任。六、台账与资料管理见证取样台账是质量责任追溯的核心凭证,必须做到实时登记、账实相符、闭环管理,不得事后补记、涂改。•见证监理员必须建立纸质+电子双套台账,做到取样1次、登记1次,登记内容包括:试样唯一编号、取样日期、材料名称规格、代表批量、生产厂家、取样部位、检测项目、送样日期、检测报告编号、检测结果、不合格项处置情况。•电子台账需对应关联取样照片、见证记录单、送检委托单、检测报告的扫描件,做到每一条记录均可追溯到原始凭证。•每月25日由总监理工程师对当月见证取样台账做1次核对,核对内容包括:已进场材料、已浇筑构件的取样频次是否符合规范要求,是否存在漏取部位,所有检测报告是否齐全,不合格项是否完成闭环处置,核对后签字确认。•工程竣工后,见证取样台账及所有原始凭证需作为竣工资料的组成部分移交建设单位,存档期限不少于工程设计使用年限。七、检查与考核常态化监督检查是保障见证取样制度落地的必要手段,考核结果直接与岗位绩效、工程款支付挂钩。•总监理工程师每季度组织1次见证取样专项检查,覆盖见证人员履职情况、台账完整性、现场封样样品状态、检测报告闭环情况,检查发现的问题形成整改清单,明确整改责任人、整改时限,跟踪闭环。•建设单位每半年组织1次专项督查,随机抽取不少于10%的已送检试样,核对取样影像、送检记录、检测报告的一致性,核查是否存在假试样、漏取样问题。•考核规则:1.见证人员严格按本细则履职,季度检查未发现违规问题、未出现不合格试样漏报情况的,给予季度绩效10%的奖励;2.见证人员履职不到位出现Ⅱ级异常的,扣发当月20%绩效;3.发现见证人员存在串通造假、隐瞒重大质量问题等Ⅰ级违规行为的,立即予以辞退,并上报主管部门追究责任;4.施工单位出现私自取样、调换试样等违规行为的,单次处以2000~10000元违约金,累计出现2次的要求施工单位更换项目技术负责

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