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文档简介

1、总账模块操作手册知识交流x 总账模块操作手册流程:设置凭证类别一填制凭证一审核凭证一记账一期 间损益结转一审核、记账结转凭证一结账一基础档案-一基础档案-财务-进行会计科目确认及增加(包括1、填制凭证1-1-1:1)登陆到财务会计-总账管理系统,打开凭证-填制凭证,如图1-1-1:时卅奇t-gwt 蔽.84独?喇v疑d W枷D .翊玲臼幸皿亭L京嗦心唳湎WI归SLI掣J !?1_置号壤珀i |Jr*丑333L本耳书词szni舰我MTOL慕与利强wj虹日电j?LWJirliM茹询点a韦由1)登陆到总账管理系统,打开期末-转账定义-期间损益(此结转为例),定义本年利润。如图1-4-1 :*dS?

2、ie *Ct*tiiE*?判潮 g 珈密雌馨聊F*建鞘块翌岛群尊醐SlMnW与遍E桐HBRWMEM ?尊6*11 口瞬HEL 1 理 art B A图 1-4-1 :然后再转账生成,(已经转账定义过的哽河D01miJ井总生Rn:i出用i耳*:1151岫1W询珥瞰tfttil骨忡人珈虹? IB卸“诉亨出珈正耳73bj墙吐KOIM 处 MJkranm.朔曜产珈心国fttneiLi句;s理曜好=* lJl9REcSk蚤匡兽牛4?春酬目*懂K旧点;用虐开 商成森5lwi 口 1罚她号员工版牛d卜1口* 成回 I!削 IK:,自 ihHJt* (ffliib|图 1-4-22)全选-确定后生成结转凭证。

3、1-4-3 #?她?珥老 Cfrft*存#1球*1+g*堂付嶂曾理 ?te,日上H行J JMC 宾? s+fHlff点二,出现图1-3-4,期间损益结转凭证生成完毕,此凭证还要进行审核一记账(见上面的2、3):5、对账1)登陆到总账管理系统,打开期末一对账,如图 1-5-1:图 1-5-1 :2)在是否对账 中选择相应的月份,再点 对账,对账完成显示 Y6、结账模块结账顺序为:固定资产管理-应收管理-应付管理- 总账每月由财务在最后一个工作日统一结账。1-7-1 :1)总账结账:登陆到总账管理系统,打开期末-结账,如图1-7-1 :Mifl出始逖是袒驻 Qk s*莞H件 M玖感临佳EWIKIDB走珞二PLLW 疗J s心5!陞wsai

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