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1、DAS网络存储器项目实施方案一、基本信息(一)项目名称DAS网络存储器项目(二)规划设计机构泓域咨询研究中心(三)项目建设单位xxx科技公司(四)法定代表人杨xx(五)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路

2、上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领

3、军企业之一。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入32922.92万元,同比增长21.59%(5845.14万元)。其中,

4、主营业业务DAS网络存储器生产及销售收入为26466.47万元,占营业总收入的80.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9605.49万元,较去年同期相比增长921.26万元,增长率10.61%;实现净利润7204.12万元,较去年同期相比增长941.69万元,增长率15.04%。(六)项目选址某某经济示范区(七)项目用地规模项目总用地面积57415.36平方米(折合约86.08亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.11%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度188.74万元/亩。项目净用地面积57415.36平方米,建筑物基底占地面积4255

5、0.52平方米,总建筑面积66027.66平方米,其中:规划建设主体工程52658.36平方米,项目规划绿化面积4365.20平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费7464.20万元。(十)节能分析1、项目年用电量575094.89千瓦时,折合70.68吨标准煤。2、项目年总用水量32894.74立方米,折合2.81吨标准煤。3、“DAS网络存储器项目投资建设项目”,年用电量575094.89千瓦时,年总用水量32894.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.49吨标准煤/年。达产年综合节能量27.18吨标准煤/年,项目总节能率21.34%,能源利用效

6、果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资22429.80万元,其中:固定资产投资16246.74万元,占项目总投资的72.43%;流动资金6183.06万元,占项目总投资的27.57%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入55795.00万元,总成本费用41912.79万元,税金及附加459.44万元,利润总额13882.21万元,利税总额16256.44万元,税后净利润10411.66万元,达产年纳税总额5844.78万元;达产年投资利润率61.89%,投资利税率72.48%,投资回报率46.42%,全部投资回收期3.65年,提供就业职位954个。(十三)进度规划本期

7、工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率61.89%,投资利税率72.48%,全部投资回报率46.42%,全部投资回收期3.65年,固定资产投资回收期3.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,

8、公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转

9、型升级,加快制造强国建设。二、背景和必要性研究作为世界第二大经济体,我国综合实力大幅提升,物质基础雄厚,人力资源丰富,市场空间广阔,发展潜力巨大,国际影响力持续增强。经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变。改革红利加速释放,区域合作发展深入推进,经济发展方式加快转变,新的增长动力正在深刻形成,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。同时,多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整,发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。三、投资建设方案(一)产品规划项目主要产品为DAS网络存储器,根据市场情况,预计年产值

10、55795.00万元。项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。(二)用地规模该项目总征地面积57415.36平方米(折合约86.08亩),其中:净用地面积57415.36平方米(红线范围折合约86.08亩)。项目规划总建筑面积66027.66平方米,其中:规划建设主体工程52658.36平方米,计容建筑面积66027.66平方米;预计建筑工

11、程投资4931.57万元。山东省,中国华东地区的一个沿海省份,简称鲁,省会济南。位于中国东部沿海北纬3422.9-3824.01,东经11447.5-12242.3之间,自北而南与河北、河南、安徽、江苏4省接壤。山东中部山地突起,西南、西北低洼平坦,东部缓丘起伏,地形以山地丘陵为主,东部是山东半岛,西部及北部属华北平原,中南部为山地丘陵,形成以山地丘陵为骨架,平原盆地交错环列其间的地貌,类型包括山地、丘陵、台地、盆地、平原、湖泊等多种类型;地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系;属暖温带季风气候。截至2019年9月,山东省辖16个地级市,共57个市辖区、27个县级市、53个县,合计137个

12、县级行政区。664个街道、1092个镇、68个乡,合计1824个乡级行政区。截至2019年末,山东省常住人口10070.21万人,地区生产总值71067.5亿元,人均生产总值70653元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.11%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度188.74万元/亩。项目预计总建筑面积66027.66平方米,其中:计容建筑面积66027.66平方米,计划建筑工程投资4931.57万元,占项目总投资的21.99%。(四)选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和

13、其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、项目风险概况本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区

14、的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的

15、间接受益者。投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。五、投资方案计划(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16246.74(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6183.06万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22429.80万元,其中:固定资产投资16246.74万元,占项目总投资的72.43%;流动资金6183.06万元,占项目总投资的27.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4931.57万元,占项目总投资的21.99%;设备购

16、置费7464.20万元,占项目总投资的33.28%;其它投资3850.97万元,占项目总投资的17.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16246.74+6183.06=22429.80(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济评价分析(一)营业收入估算该“DAS网络存储器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑DAS网络存储器行业设备相对价格变化,假设当年DAS网络存储器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入55795.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1914.79万元。(三)综合总成本费用估

17、算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用41912.79万元,其中:可变成本36295.68万元,固定成本5617.11万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=13882.21(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=13882.2125.00%=3470.55(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=13882.21(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业

18、所得税=应纳税所得额税率=13882.2125.00%=3470.55(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额13882.21万元,缴纳企业所得税3470.55万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=13882.21-3470.55=10411.66(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=61.89%。(2)达产年投资利税率=72.48%。(3)达产年投资回报率=46.42%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入55795.00万元,总成本费用41912.79万元,税金及附加459.44万元,利润总额13

19、882.21万元,企业所得税3470.55万元,税后净利润10411.66万元,年纳税总额5844.78万元。七、总结及建议1、中小企业发展,既是改革开放的重要成果,也是改革开放的重要力量。量大面广、机制灵活的中小企业参与竞争,形成了充满活力的市场环境,为充分发挥市场在配置资源中的基础性作用创造了条件。中小企业贴近市场,活跃在市场竞争最激烈的领域,与市场有着本质的联系,是构建市场经济体制的微观基础,它的发展为社会主义市场经济创造了多元竞争、充满活力的环境。实践证明,中小企业发展好的地区,往往也是人民生活较为富裕的地区,也是率先实现小康的地区。发展中小企业,使广大人民群众从发展中得到实惠,过上更

20、加富裕的生活,有利于促进社会的和谐安定。近年来,产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体,对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用,是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。目前,产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等大部分传统行业,在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速,涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌,在县域经济发展中作用显著。2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电

21、、气、通讯工程设施等有利条件。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率61.89%,投资利税率72.48%,全部投资回报率46.42%,全部投资回收期3.65年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57415.3686.08亩1.1容积率1.151.2建筑系数74.11%1.3投资强度万元/亩188.741.4基底面积平方米42550.521.5总建筑面积平方米66027.661.6绿化面积平方米4365.20绿化率6.61%2总投资万元22429.802.1固定资产投资万

22、元16246.742.1.1土建工程投资万元4931.572.1.1.1土建工程投资占比万元21.99%2.1.2设备投资万元7464.202.1.2.1设备投资占比33.28%2.1.3其它投资万元3850.972.1.3.1其它投资占比17.17%2.1.4固定资产投资占比72.43%2.2流动资金万元6183.062.2.1流动资金占比27.57%3收入万元55795.004总成本万元41912.795利润总额万元13882.216净利润万元10411.667所得税万元1.158增值税万元1914.799税金及附加万元459.4410纳税总额万元5844.7811利税总额万元16256.

23、4412投资利润率61.89%13投资利税率72.48%14投资回报率46.42%15回收期年3.6516设备数量台(套)12017年用电量千瓦时575094.8918年用水量立方米32894.7419总能耗吨标准煤73.4920节能率21.34%21节能量吨标准煤27.1822员工数量人954土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30083.2230083.2252658.3652658.364326.331.1主要生产车间18049.9318049.9331595.0231595.022682.321.2辅助生产车间9626.6

24、39626.6316850.6816850.681384.431.3其他生产车间2406.662406.663054.183054.18259.582仓储工程6382.586382.588690.058690.05519.242.1成品贮存1595.641595.642172.512172.51129.812.2原料仓储3318.943318.944518.834518.83270.002.3辅助材料仓库1467.991467.991998.711998.71119.433供配电工程340.40340.40340.40340.4022.883.1供配电室340.40340.40340.4034

25、0.4022.884给排水工程391.46391.46391.46391.4620.474.1给排水391.46391.46391.46391.4620.475服务性工程4042.304042.304042.304042.30241.535.1办公用房2255.712255.712255.712255.71109.125.2生活服务1786.591786.591786.591786.59104.916消防及环保工程1140.351140.351140.351140.3576.656.1消防环保工程1140.351140.351140.351140.3576.657项目总图工程170.20170

26、.20170.20170.20-421.257.1场地及道路硬化11382.782342.062342.067.2场区围墙2342.0611382.7811382.787.3安全保卫室170.20170.20170.20170.208绿化工程4163.29145.72合计42550.5266027.6666027.664931.57节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤73.491.1年用电量千瓦时575094.891.2年用电量吨标准煤70.681.3年用水量立方米32894.741.4年用水量吨标准煤2.812年节能量吨标准煤27.183节能率21.34%节项目建设进度一览表序

27、号项目单位指标1完成投资万元14108.911.1完成比例62.90%2完成固定资产投资万元9879.512.1完成比例70.02%3完成流动资金投资万元4229.403.1完成比例29.98%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6491.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元2992.722工程技术人员工资2.1平均人数人1432.2人均年工资万元5.092.3年工资额万元863.243企业管理人员工资3.1平均人数人383.2人均年工资万元7.673.3年工资额万元302.544品质管理人员工资4.1平均人数人764.2人均年工资万元5.894.3年工资

28、额万元447.965其他人员工资5.1平均人数人485.2人均年工资万元6.035.3年工资额万元360.796职工工资总额万元4967.25固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4931.577464.20188.7416246.741.1工程费用万元4931.577464.2041752.901.1.1建筑工程费用万元4931.574931.5721.99%1.1.2设备购置及安装费万元7464.207464.2033.28%1.2工程建设其他费用万元3850.973850.9717.17%1.2.1无形资产万元2180.3921

29、80.391.3预备费万元1670.581670.581.3.1基本预备费万元976.79976.791.3.2涨价预备费万元693.79693.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元16246.7416246.74流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元41752.9014353.9228818.1541752.9041752.9041752.901.1应收账款万元12525.875010.358768.1112525.8712525.8712525.871.2存货万元18788.817515.5213152.1618788.8118788.8

30、118788.811.2.1原辅材料万元5636.642254.663945.655636.645636.645636.641.2.2燃料动力万元281.83112.73197.28281.83281.83281.831.2.3在产品万元8642.853457.146050.008642.858642.858642.851.2.4产成品万元4227.481690.992959.244227.484227.484227.481.3现金万元10438.234175.297306.7610438.2310438.2310438.232流动负债万元35569.8414227.9424898.89355

31、69.8435569.8435569.842.1应付账款万元35569.8414227.9424898.8935569.8435569.8435569.843流动资金万元6183.062473.224328.146183.066183.066183.064铺底流动资金万元2061.00824.411442.712061.002061.002061.00总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22429.80138.06%138.06%100.00%2项目建设投资万元16246.74100.00%100.00%72.43%2.1工程费用万元1239

32、5.7776.30%76.30%55.26%2.1.1建筑工程费万元4931.5730.35%30.35%21.99%2.1.2设备购置及安装费万元7464.2045.94%45.94%33.28%2.2工程建设其他费用万元2180.3913.42%13.42%9.72%2.2.1无形资产万元2180.3913.42%13.42%9.72%2.3预备费万元1670.5810.28%10.28%7.45%2.3.1基本预备费万元976.796.01%6.01%4.35%2.3.2涨价预备费万元693.794.27%4.27%3.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16246.74100.

33、00%100.00%72.43%5建设期间费用万元6流动资金万元6183.0638.06%38.06%27.57%7铺底流动资金万元2061.0212.69%12.69%9.19%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22318.0039056.5055795.0055795.0055795.001.1万元22318.0039056.5055795.0055795.0055795.002现价增加值万元7141.7612498.0817854.4017854.4017854.403增值税万元765.921340.351914.791914.791

34、914.793.1销项税额万元8927.208927.208927.208927.208927.203.2进项税额万元2804.964908.697012.417012.417012.414城市维护建设税万元53.6193.82134.04134.04134.045教育费附加万元22.9840.2157.4457.4457.446地方教育费附加万元15.3226.8138.3038.3038.309土地使用税万元229.66229.66229.66229.66229.6610税金及附加万元321.57390.50459.44459.44459.44折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年

35、第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4931.574931.57当期折旧额3945.26197.26197.26197.26197.26197.26净值986.314734.314537.044339.784142.523945.262机器设备原值7464.207464.20当期折旧额5971.36398.09398.09398.09398.09398.09净值7066.116668.026269.935871.845473.753建筑物及设备原值12395.77当期折旧额9916.62595.35595.35595.35595.35595.35建筑物及设备净值2479.1511800.421

36、1205.0710609.7210014.379419.024无形资产原值2180.392180.39当期摊销额2180.3954.5154.5154.5154.5154.51净值2125.882071.372016.861962.351907.845合计:折旧及摊销12097.01649.86649.86649.86649.86649.86总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元26498.4910599.4018548.9426498.4926498.4926498.492外购燃料动力费万元1830.39732.161281.271830.

37、391830.391830.393工资及福利费万元4967.254967.254967.254967.254967.254967.254修理费万元71.4428.5850.0171.4471.4471.445其它成本费用万元7895.363158.145526.757895.367895.367895.365.1其他制造费用万元2148.55859.421503.992148.552148.552148.555.2其他管理费用万元1355.68542.27948.981355.681355.681355.685.3其他销售费用万元3183.421273.372228.393183.423183

38、.423183.426经营成本万元41262.9316505.1728884.0541262.9341262.9341262.937折旧费万元595.35595.35595.35595.35595.35595.358摊销费万元54.5154.5154.5154.5154.5154.519利息支出万元-10总成本费用万元41912.7920135.3831024.0941912.7941912.7941912.7910.1可变成本万元36295.6814518.2725406.9836295.6836295.6836295.6810.2固定成本万元5617.115617.115617.115617.115617.115617.111

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