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文档简介

1、SEBS项目立项申请书一、项目概况(一)项目名称SEBS项目加强生产布局的统筹协调。围绕“一区三枢纽”,把握南京都市圈一体化发展机遇,深入实施四大片区工业布局调整,有序推动片区整治和重点企业搬迁改造,推进产业空间布局调整优化。江北新区围绕智能制造、生命健康、新材料、高端交通装备四大先进制造业领域,谋划大项目,打通产业链,建设具有全球影响力的先进制造业体系。空港枢纽经济区重点发展航空制造业、航空物流业、临空高科技产业等,打造以航空核心产业、航空关联产业、航空引致产业为主体的临空产业体系,打造国家级临空产业示范区。海港枢纽经济区大力发展物流贸易、与港口相关的先进制造业,加快发展海港枢纽经济区先进产

2、业体系。高铁枢纽经济区重点发展信息技术服务、商务服务等生产性服务业,大力发展总部经济。加快国家级开发区转型升级。制定南京市产业布局指引,明确各个园区的发展重点和方向。南京经济技术开发区重点发展新型显示、高端装备制造、生物医药产业。江宁经济技术开发区重点发展智能电网、新一代信息技术、高端装备制造(机器人)产业。南京高新技术产业开发区重点发展新一代信息技术(基础软件及工业软件、卫星应用等)、生物医药和医疗器械产业,全力打造南京苏南国家自主创新示范区的核心区。新港高新园、江宁高新园建设成为南京苏南自主创新示范区的高新技术产业策源地。南京化工园区大力发展新兴产业领域新材料,择优向石化产业链下游高端精细

3、材料领域延伸发展,建成国家级生态工业园区和国家级循环经济示范园区。推进省级开发区特色发展。浦口经济开发区重点发展集成电路及专用设备、新能源商用车、先进轨道交通装备产业。溧水经济开发区重点发展新能源汽车、航空装备、新材料产业。六合经济开发区重点发展高端装备制造(数控机床及工业机器人)、节能环保(水处理)产业。高淳经济开发区重点发展高端装备制造(精密部件及数控专用设备)、新材料、节能环保产业。江宁滨江经济开发区重点发展高端装备制造(核电装备、海工装备等重特大装备)产业。雨花经济开发区重点发展云计算、大数据及互联网软件产业。白下高新技术产业园区重点发展云计算、智能交通。加快空港经济开发区、高淳高新技

4、术产业开发区(筹)、麒麟高新技术产业开发区(筹)建设。积极支持省级开发区创建国家级开发区。推进创新载体和集群建设。强化园区公共服务能力提升,加大关键核心技术研发和引进力度,构建产学研协同创新体系,建设集成电路、基因测序、北斗导航、轨道交通等创新平台,提升自主创新能力。积极参与国家科技计划和重大工程项目,培育一批具有国际竞争力的产业集群。进一步筛选如卫星应用、3D打印、人工智能等重点领域,集中资源,重点突破,培育形成一批具有发展前景的前瞻性产业。(二)项目建设单位xxx公司(三)项目咨询规划单位泓域咨询机构(四)项目选址xx高新技术产业示范基地(五)项目用地规模项目总用地面积34744.03平方

5、米(折合约52.09亩)。(六)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.52%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度184.13万元/亩。(七)土建工程指标项目净用地面积34744.03平方米,建筑物基底占地面积23459.17平方米,总建筑面积37176.11平方米,其中:规划建设主体工程24730.53平方米,项目规划绿化面积2731.23平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费3062.62万元。(九)节能分析1、项目年用电量1139856.29千瓦时,折合140.09吨标准煤。2、项目年总用水量7582.21立方米,折合0.6

6、5吨标准煤。3、“SEBS项目投资建设项目”,年用电量1139856.29千瓦时,年总用水量7582.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.74吨标准煤/年。达产年综合节能量49.45吨标准煤/年,项目总节能率21.31%,能源利用效果良好。(十)环境保护项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资10955.24万元,其中:固定资产投资9591.33万元,占项

7、目总投资的87.55%;流动资金1363.91万元,占项目总投资的12.45%。(十二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十三)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10700.00万元,总成本费用8364.71万元,税金及附加177.63万元,利润总额2335.29万元,利税总额2835.03万元,税后净利润1751.47万元,达产年纳税总额1083.56万元;达产年投资利润率21.32%,投资利税率25.88%,投资回报率15.99%,全部投资回收期7.75年,提供就业职位168个。(十四)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能

8、出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。(十五)“三线一单”符合性1、生态保护红线:SEBS项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生

9、二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新技术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地SEBS行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地SEBS产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“SEBS项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位168个,达产年纳税总额1083.56万元,可以促进xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、民营企业和民间资本是培育和发展战略性

10、新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16585.6316585.6324730.5324730.532104.621.1主要生产车间9951.389951.3814838.3214838.321304.861.2辅助生产车间5307.405307.407913.777913.77673.481.3其他生产车间1326.851326.851434.371434.37126.282仓储工程3518.883518.

11、888089.638089.63500.692.1成品贮存879.72879.722022.412022.41125.172.2原料仓储1829.821829.824206.614206.61260.362.3辅助材料仓库809.34809.341860.611860.61115.163供配电工程187.67187.67187.67187.6713.073.1供配电室187.67187.67187.67187.6713.074给排水工程215.82215.82215.82215.8211.694.1给排水215.82215.82215.82215.8211.695服务性工程2228.62222

12、8.622228.622228.62137.935.1办公用房1115.431115.431115.431115.4378.445.2生活服务1113.191113.191113.191113.1955.476消防及环保工程628.71628.71628.71628.7143.786.1消防环保工程628.71628.71628.71628.7143.787项目总图工程93.8493.8493.8493.84-23.137.1场地及道路硬化6015.151185.851185.857.2场区围墙1185.856015.156015.157.3安全保卫室93.8493.8493.8493.848

13、绿化工程2500.0687.50合计23459.1737176.1137176.112876.15节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤140.741.1年用电量千瓦时1139856.291.2年用电量吨标准煤140.091.3年用水量立方米7582.211.4年用水量吨标准煤0.652年节能量吨标准煤49.453节能率21.31%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9450.351.1完成比例86.26%2完成固定资产投资万元6994.552.1完成比例74.01%3完成流动资金投资万元2455.803.1完成比例25.99%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线

14、产业工人工资1.1平均人数人1141.2人均年工资万元5.341.3年工资额万元659.602工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元148.863企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.083.3年工资额万元43.474品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元68.305其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.895.3年工资额万元57.096职工工资总额万元977.32固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2876.

15、153062.62184.139591.331.1工程费用万元2876.153062.628369.231.1.1建筑工程费用万元2876.152876.1526.25%1.1.2设备购置及安装费万元3062.623062.6227.96%1.2工程建设其他费用万元3652.563652.5633.34%1.2.1无形资产万元1574.841574.841.3预备费万元2077.722077.721.3.1基本预备费万元1057.591057.591.3.2涨价预备费万元1020.131020.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元9591.339591.33流动资金投资估算表序号项目单位

16、达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8369.234408.404984.548369.238369.238369.231.1应收账款万元2510.771506.461757.542510.772510.772510.771.2存货万元3766.152259.692636.313766.153766.153766.151.2.1原辅材料万元1129.85677.91790.891129.851129.851129.851.2.2燃料动力万元56.4933.9039.5456.4956.4956.491.2.3在产品万元1732.431039.461212.701732.431

17、732.431732.431.2.4产成品万元847.38508.43593.17847.38847.38847.381.3现金万元2092.311255.381464.622092.312092.312092.312流动负债万元7005.324203.194903.727005.327005.327005.322.1应付账款万元7005.324203.194903.727005.327005.327005.323流动资金万元1363.91818.35954.741363.911363.911363.914铺底流动资金万元454.63272.78318.25454.63454.63454.63

18、总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10955.24114.22%114.22%100.00%2项目建设投资万元9591.33100.00%100.00%87.55%2.1工程费用万元5938.7761.92%61.92%54.21%2.1.1建筑工程费万元2876.1529.99%29.99%26.25%2.1.2设备购置及安装费万元3062.6231.93%31.93%27.96%2.2工程建设其他费用万元1574.8416.42%16.42%14.38%2.2.1无形资产万元1574.8416.42%16.42%14.38%2.3预备费

19、万元2077.7221.66%21.66%18.97%2.3.1基本预备费万元1057.5911.03%11.03%9.65%2.3.2涨价预备费万元1020.1310.64%10.64%9.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9591.33100.00%100.00%87.55%5建设期间费用万元6流动资金万元1363.9114.22%14.22%12.45%7铺底流动资金万元454.644.74%4.74%4.15%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6420.007490.0010700.0010700.0010700.001.

20、1万元6420.007490.0010700.0010700.0010700.002现价增加值万元2054.402396.803424.003424.003424.003增值税万元193.27225.48322.11322.11322.113.1销项税额万元1712.001712.001712.001712.001712.003.2进项税额万元833.93972.921389.891389.891389.894城市维护建设税万元13.5315.7822.5522.5522.555教育费附加万元5.806.769.669.669.666地方教育费附加万元3.874.516.446.446.449

21、土地使用税万元138.98138.98138.98138.98138.9810税金及附加万元162.17166.03177.63177.63177.63折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2876.152876.15当期折旧额2300.92115.05115.05115.05115.05115.05净值575.232761.102646.062531.012415.972300.922机器设备原值3062.623062.62当期折旧额2450.10163.34163.34163.34163.34163.34净值2899.282735.942572.

22、602409.262245.923建筑物及设备原值5938.77当期折旧额4751.02278.39278.39278.39278.39278.39建筑物及设备净值1187.755660.385381.995103.604825.214546.824无形资产原值1574.841574.84当期摊销额1574.8439.3739.3739.3739.3739.37净值1535.471496.101456.731417.361377.985合计:折旧及摊销6325.86317.76317.76317.76317.76317.76总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五

23、年1外购原材料费万元5481.383288.833836.975481.385481.385481.382外购燃料动力费万元354.18212.51247.93354.18354.18354.183工资及福利费万元977.32977.32977.32977.32977.32977.324修理费万元33.4120.0523.3933.4133.4133.415其它成本费用万元1200.66720.40840.461200.661200.661200.665.1其他制造费用万元525.05315.03367.53525.05525.05525.055.2其他管理费用万元132.6979.6192.

24、88132.69132.69132.695.3其他销售费用万元706.24423.74494.37706.24706.24706.246经营成本万元8046.954828.175632.868046.958046.958046.957折旧费万元278.39278.39278.39278.39278.39278.398摊销费万元39.3739.3739.3739.3739.3739.379利息支出万元-10总成本费用万元8364.715536.866243.828364.718364.718364.7110.1可变成本万元7069.634241.784948.747069.637069.6370

25、69.6310.2固定成本万元1295.081295.081295.081295.081295.081295.0811盈亏平衡点44.73%44.73%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10700.006420.007490.0010700.0010700.0010700.002税金及附加万元177.63162.17166.03177.63177.63177.633总成本费用万元8364.715536.866243.828364.718364.718364.715增值税万元322.11193.27225.48322.11322.11322.116利润总额万元2335.292496.603081.332335.292335.292335.298应纳税所得额万元2335.292496.603081.332335.292335.292335.299企业所得税万元583.

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