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文档简介

1、功能纤维面料项目立项申请书一、项目提出的理由到2020年,全面建成小康社会,经济社会发展再上一个新台阶。综合实力大幅提升。全省经济保持稳定较快、高于全国平均增长,地区生产总值年均增长85%,提前比2010年翻一番;一般公共预算总收入达5800亿元以上,其中地方一般公共预算收入达3300亿元以上;全社会固定资产投资年均增长15%;社会消费品零售总额年均增长11%。主要经济指标平衡协调,投资效率和企业效益明显上升,工业化和信息化融合发展水平进一步提高,产业高端化、集群化进程不断加快,先进制造业加快发展,新产业新业态不断成长,服务业比重进一步上升,发展质量和效益明显提升。城乡区域更加协调。新型城镇化

2、建设加快推进,发展空间格局进一步优化,福州、厦漳泉两大都市区同城化步伐加快,辐射带动作用进一步加强,中小城市和特色小城镇加快培育,区域间协作协同效益显著,欠发达地区发展步伐明显加快,农村发展内生能力增强,城乡一体化发展迈上新台阶,户籍人口城镇化率达48%左右,常住人口城镇化率达到67%左右。改革开放取得重大进展。重点领域和关键环节改革取得实质性突破,若干领域走在全国前列,若干区域成为全国改革排头兵和试验田。开放型经济发展水平全面提高,利用外资和对外投资、进出口贸易规模效益不断提升,年均实际利用外资75亿美元,外贸出口总额年均增长2%。21世纪海上丝绸之路核心区和自贸试验区建设取得明显成效,闽台

3、经贸合作、人文交流更加密切,平潭综合实验区等对台合作平台作用更加凸显。创新创业活力显著增强。理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等上新水平,创新在全社会蔚然成风。基本形成适应创新驱动发展要求的制度环境和人文环境,区域创新创业生态体系更趋完善,高新技术产业增加值占GDP比重达16%,研究与试验发展经费支出占GDP比重超过2%,每万人口发明专利拥有量达7.5件,科技进步贡献水平不断提高,进入创新型省份行列。人民生活水平全面提高。城乡居民人均收入年均增长8%,提前比2010年翻一番,到2018年现行国定扶贫标准贫困人口全部脱贫、2020年现行省定扶贫标准贫困人口全部脱贫。就业、教育、文化、社保、医

4、疗、住房等公共服务体系更加健全,基本公共服务均等化水平稳步提高。人民素质和社会文明程度显著提高。文化产业成为国民经济支柱性产业。平安福建、法治福建、诚信福建建设全面推进,人民权益得到切实保障。生态文明先行示范效应凸显。生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升。能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度,以及单位生产总值二氧化碳排放量下降、主要污染物减排总量,均控制在国家下达的指标内。森林覆盖率继续保持全国首位,水、大气、生态环境质量保持优良。生态文明制度体系基本建成,可持续发展水平明显提高。二、项目概况(一)项目名称功能纤维面料项目(二)项目建设单位项目建设单位:xxx有限公司报告咨询机构:泓域咨询机

5、构(三)项目选址xxx经济示范中心项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。(四)项目用地规模项目总用地面积12966.48平方米(折合约19.44亩)。(五)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.63%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度178.80万元/亩。(六)土建工程指标项目

6、净用地面积12966.48平方米,建筑物基底占地面积8639.57平方米,总建筑面积18801.40平方米,其中:规划建设主体工程13137.32平方米,项目规划绿化面积1272.82平方米。(七)设备选型方案项目计划购置设备共计40台(套),设备购置费1268.94万元。(八)节能分析1、项目年用电量599341.96千瓦时,折合73.66吨标准煤。2、项目年总用水量11114.04立方米,折合0.95吨标准煤。3、“功能纤维面料项目投资建设项目”,年用电量599341.96千瓦时,年总用水量11114.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.61吨标准煤/年。达产年综合节能量30.4

7、7吨标准煤/年,项目总节能率28.11%,能源利用效果良好。(九)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资5049.38万元,其中:固定资产投资3475.87万元,占项目总投资的68.84%;流动资金1573.51万元,占项目总投资的31.16%。(十一)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12334.00万元,总成本费用

8、9557.59万元,税金及附加97.82万元,利润总额2776.41万元,利税总额3257.18万元,税后净利润2082.31万元,达产年纳税总额1174.87万元;达产年投资利润率54.99%,投资利税率64.51%,投资回报率41.24%,全部投资回收期3.92年,提供就业职位215个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心功能纤维面料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促

9、进xxx经济示范中心功能纤维面料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“功能纤维面料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位215个,达产年纳税总额1174.87万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.99%,投资利税率64.51%,全部投资回报率41.24%,全部投资回收期3.92年,固定资产投资回收期3.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。引导民间投资参与制造业重大项目建设

10、,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined“十三五”时期,新一代信息技术与制造业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模

11、式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度,推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革;网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系;可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。新一代信息技术革命,为我省制造业转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12966.4819.44亩1.1容积率1.451.2建筑系数66.63%1.3投资强度

12、万元/亩178.801.4基底面积平方米8639.571.5总建筑面积平方米18801.401.6绿化面积平方米1272.82绿化率6.77%2总投资万元5049.382.1固定资产投资万元3475.872.1.1土建工程投资万元1402.192.1.1.1土建工程投资占比万元27.77%2.1.2设备投资万元1268.942.1.2.1设备投资占比25.13%2.1.3其它投资万元804.742.1.3.1其它投资占比15.94%2.1.4固定资产投资占比68.84%2.2流动资金万元1573.512.2.1流动资金占比31.16%3收入万元12334.004总成本万元9557.595利润总

13、额万元2776.416净利润万元2082.317所得税万元1.458增值税万元382.959税金及附加万元97.8210纳税总额万元1174.8711利税总额万元3257.1812投资利润率54.99%13投资利税率64.51%14投资回报率41.24%15回收期年3.9216设备数量台(套)4017年用电量千瓦时599341.9618年用水量立方米11114.0419总能耗吨标准煤74.6120节能率28.11%21节能量吨标准煤30.4722员工数量人215土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6108.186108.18131

14、37.3213137.321077.751.1主要生产车间3664.913664.917882.397882.39668.211.2辅助生产车间1954.621954.624203.944203.94344.881.3其他生产车间488.65488.65761.96761.9664.662仓储工程1295.941295.943681.653681.65219.662.1成品贮存323.99323.99920.41920.4154.912.2原料仓储673.89673.891914.461914.46114.222.3辅助材料仓库298.07298.07846.78846.7850.523供配电

15、工程69.1269.1269.1269.124.643.1供配电室69.1269.1269.1269.124.644给排水工程79.4879.4879.4879.484.154.1给排水79.4879.4879.4879.484.155服务性工程820.76820.76820.76820.7648.975.1办公用房381.50381.50381.50381.5022.645.2生活服务439.26439.26439.26439.2621.916消防及环保工程231.54231.54231.54231.5415.546.1消防环保工程231.54231.54231.54231.5415.547

16、项目总图工程34.5634.5634.5634.56-0.197.1场地及道路硬化2304.25439.59439.597.2场区围墙439.592304.252304.257.3安全保卫室34.5634.5634.5634.568绿化工程904.9531.67合计8639.5718801.4018801.401402.19节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤74.611.1年用电量千瓦时599341.961.2年用电量吨标准煤73.661.3年用水量立方米11114.041.4年用水量吨标准煤0.952年节能量吨标准煤30.473节能率28.11%节项目建设进度一览表序号项目单

17、位指标1完成投资万元3062.151.1完成比例60.64%2完成固定资产投资万元1960.952.1完成比例64.04%3完成流动资金投资万元1101.203.1完成比例35.96%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1461.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元604.112工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元163.843企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.573.3年工资额万元71.724品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元85.715

18、其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.445.3年工资额万元76.716职工工资总额万元1002.09固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1402.191268.94178.803475.871.1工程费用万元1402.191268.949358.431.1.1建筑工程费用万元1402.191402.1927.77%1.1.2设备购置及安装费万元1268.941268.9425.13%1.2工程建设其他费用万元804.74804.7415.94%1.2.1无形资产万元355.88355.881.3预备费万元448.

19、86448.861.3.1基本预备费万元229.09229.091.3.2涨价预备费万元219.77219.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元3475.873475.87流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9358.435242.935944.659358.439358.439358.431.1应收账款万元2807.531684.522246.022807.532807.532807.531.2存货万元4211.292526.783369.034211.294211.294211.291.2.1原辅材料万元1263.39758.03101

20、0.711263.391263.391263.391.2.2燃料动力万元63.1737.9050.5463.1763.1763.171.2.3在产品万元1937.191162.321549.751937.191937.191937.191.2.4产成品万元947.54568.52758.03947.54947.54947.541.3现金万元2339.611403.761871.692339.612339.612339.612流动负债万元7784.924670.956227.947784.927784.927784.922.1应付账款万元7784.924670.956227.947784.927

21、784.927784.923流动资金万元1573.51944.111258.811573.511573.511573.514铺底流动资金万元524.50314.70419.60524.50524.50524.50总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5049.38145.27%145.27%100.00%2项目建设投资万元3475.87100.00%100.00%68.84%2.1工程费用万元2671.1376.85%76.85%52.90%2.1.1建筑工程费万元1402.1940.34%40.34%27.77%2.1.2设备购置及安装费万元

22、1268.9436.51%36.51%25.13%2.2工程建设其他费用万元355.8810.24%10.24%7.05%2.2.1无形资产万元355.8810.24%10.24%7.05%2.3预备费万元448.8612.91%12.91%8.89%2.3.1基本预备费万元229.096.59%6.59%4.54%2.3.2涨价预备费万元219.776.32%6.32%4.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3475.87100.00%100.00%68.84%5建设期间费用万元6流动资金万元1573.5145.27%45.27%31.16%7铺底流动资金万元524.5015.09%

23、15.09%10.39%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7400.409867.2012334.0012334.0012334.001.1万元7400.409867.2012334.0012334.0012334.002现价增加值万元2368.133157.503946.883946.883946.883增值税万元229.77306.36382.95382.95382.953.1销项税额万元1973.441973.441973.441973.441973.443.2进项税额万元954.291272.391590.491590.491590

24、.494城市维护建设税万元16.0821.4526.8126.8126.815教育费附加万元6.899.1911.4911.4911.496地方教育费附加万元4.606.137.667.667.669土地使用税万元51.8751.8751.8751.8751.8710税金及附加万元79.4488.6397.8297.8297.82折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1402.191402.19当期折旧额1121.7556.0956.0956.0956.0956.09净值280.441346.101290.011233.931177.841121.7

25、52机器设备原值1268.941268.94当期折旧额1015.1567.6867.6867.6867.6867.68净值1201.261133.591065.91998.23930.563建筑物及设备原值2671.13当期折旧额2136.90123.76123.76123.76123.76123.76建筑物及设备净值534.232547.372423.612299.852176.092052.334无形资产原值355.88355.88当期摊销额355.888.908.908.908.908.90净值346.98338.09329.19320.29311.395合计:折旧及摊销2492.781

26、32.66132.66132.66132.66132.66总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元5927.243556.344741.795927.245927.245927.242外购燃料动力费万元531.93319.16425.54531.93531.93531.933工资及福利费万元1002.091002.091002.091002.091002.091002.094修理费万元14.858.9111.8814.8514.8514.855其它成本费用万元1948.821169.291559.061948.821948.821948.825

27、.1其他制造费用万元876.66526.00701.33876.66876.66876.665.2其他管理费用万元463.14277.88370.51463.14463.14463.145.3其他销售费用万元568.96341.38455.17568.96568.96568.966经营成本万元9424.935654.967539.949424.939424.939424.937折旧费万元123.76123.76123.76123.76123.76123.768摊销费万元8.908.908.908.908.908.909利息支出万元-10总成本费用万元9557.596188.457873.029

28、557.599557.599557.5910.1可变成本万元8422.845053.706738.278422.848422.848422.8410.2固定成本万元1134.751134.751134.751134.751134.751134.7511盈亏平衡点45.69%45.69%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12334.007400.409867.2012334.0012334.0012334.002税金及附加万元97.8279.4488.6397.8297.8297.823总成本费用万元9557.596188.457873.029557.599557.599557.595增值税万元382.95229.77306.36382.95382.95382.956利润总额万元2776.41-11762.13-14264.832776.412776.412776.418应纳税所得额万元2776.

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