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文档简介
1、太阳能电池项目立项申请书一、项目总论(一)项目名称太阳能电池项目(二)项目建设单位xxx有限责任公司(三)项目咨询机构xxx泓域咨询(四)法定代表人曾xx(五)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司根据自身发展的需要,拟在项目
2、建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优
3、化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入36885.85万元,同比增长9.85%(3307.33万元)。其中,主营业业务太阳能电池生产及销售收入为31885.22万元,占营业总收入的86.44%。根据初
4、步统计测算,公司实现利润总额8779.31万元,较去年同期相比增长1945.22万元,增长率28.46%;实现净利润6584.48万元,较去年同期相比增长825.23万元,增长率14.33%。(六)项目选址某开发区(七)项目用地规模项目总用地面积48064.02平方米(折合约72.06亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.75%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度179.01万元/亩。项目净用地面积48064.02平方米,建筑物基底占地面积24873.13平方米,总建筑面积61041.31平方米,其中:规划建设主体工程36926.79平方米,项目规
5、划绿化面积3839.79平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费5783.09万元。(十)节能分析1、项目年用电量1237739.59千瓦时,折合152.12吨标准煤。2、项目年总用水量17712.51立方米,折合1.51吨标准煤。3、“太阳能电池项目投资建设项目”,年用电量1237739.59千瓦时,年总用水量17712.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.63吨标准煤/年。达产年综合节能量59.75吨标准煤/年,项目总节能率25.45%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资18245.37万元,其中:固定资产投资12899.
6、46万元,占项目总投资的70.70%;流动资金5345.91万元,占项目总投资的29.30%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36126.00万元,总成本费用27512.41万元,税金及附加334.83万元,利润总额8613.59万元,利税总额10136.50万元,税后净利润6460.19万元,达产年纳税总额3676.31万元;达产年投资利润率47.21%,投资利税率55.56%,投资回报率35.41%,全部投资回收期4.32年,提供就业职位636个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率47.21%,投资利税率55.56%
7、,全部投资回报率35.41%,全部投资回收期4.32年,固定资产投资回收期4.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。二、背景及必要性在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,经济保持中高速,增长速度高于全国平均水平;发展迈入中高端,质量效益提升幅度高于周边地区;环境治理大见效,空气质量改善程度明显高于以往;生产总值比2010年翻一番
8、以上,城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番以上;到2020年如期全面建成小康社会。综合实力跨上新台阶。经济持续健康发展,全省生产总值年均增长7%左右,到2020年突破4万亿元,一般公共预算收入年均增长8%以上,到2020年力争达到4000亿元,基础设施支撑能力显著增强。协同发展取得新进展。承接非首都功能疏解取得重大成效,区域一体化交通网络基本形成,生态环境质量得到有效改善,产业联动发展实现重要突破,公共服务共建共享取得积极成效,与京津发展差距缩小,建设全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区取得重大进展。转型升级实现新突破。创新能力显著
9、提升,全社会研发经费支出明显提高,产业迈向中高端水平,钢铁、水泥、玻璃等行业过剩产能化解任务全面完成,新增长点形成规模,消费对经济增长贡献明显加大,农业现代化取得明显进展,服务业主导作用明显增强,战略性新兴产业占规模以上工业增加值比重达到20%以上。新型城镇化迈出新步伐。城镇化进程进一步加快,城镇体系更趋合理,城镇功能和服务能力显著提升,城乡发展一体化水平显著提高,具备条件的农村全部建成美丽乡村,全省常住人口城镇化率达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右。改革开放开创新局面。重点领域和关键环节改革取得决定性成果,改革红利充分释放,参与国际经济合作竞争的能力和水平进一步提升,基本构建起开
10、放型经济体系。人民生活得到新改善。居民收入增长高于经济增长,就业持续增加,社会保障体系更加健全,公共服务水平稳步提高,现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,人民群众生活质量、健康水平、居住环境明显提升。社会文明达到新水平。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心,公民思想道德素质、科学文化素质、法治素质明显提高,人民民主更加健全,社会事业全面发展,公共文化服务体系基本建成,社会治理体系更加完善,社会更加和谐稳定。生态文明建设取得新成效。污染治理和生态修复实现重大突破,空气质量明显好转,生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升,污染严重的城市力争退出全国空气质量后10位,
11、森林覆盖率提高到35%,天蓝、地绿、水清、村美的美丽河北基本展现。三、项目建设规模(一)产品规划项目主要产品为太阳能电池,根据市场情况,预计年产值36126.00万元。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场
12、容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。(二)用地规模该项目总征地面积48064.02平方米(折合约72.06亩),
13、其中:净用地面积48064.02平方米(红线范围折合约72.06亩)。项目规划总建筑面积61041.31平方米,其中:规划建设主体工程36926.79平方米,计容建筑面积61041.31平方米;预计建筑工程投资4864.24万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.75%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度179.01万元/亩。项目预计总建筑面积61041.31平方米,其中:计容建筑面积61041.31平方米,计划建筑工程投资4864.24万元,占项目总投资的26.66%。(四)选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理
14、位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、风险应对评价分析投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施
15、后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。五、投资情况说明(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12899.46(万元)。(二)流动资金投资
16、估算预计达产年需用流动资金5345.91万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18245.37万元,其中:固定资产投资12899.46万元,占项目总投资的70.70%;流动资金5345.91万元,占项目总投资的29.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4864.24万元,占项目总投资的26.66%;设备购置费5783.09万元,占项目总投资的31.70%;其它投资2252.13万元,占项目总投资的12.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12899.46+5345.91=18245.37(
17、万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济效益(一)营业收入估算该“太阳能电池项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑太阳能电池行业设备相对价格变化,假设当年太阳能电池设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入36126.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1188.08万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用27512.41万元,其中:可变成本23386.60万元,固定成本4125.81万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利
18、润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8613.59(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=8613.5925.00%=2153.40(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8613.59(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=8613.5925.00%=2153.40(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额8613.59万元,缴纳企业所得税2153.40万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8613.59-2153.40=
19、6460.19(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=47.21%。(2)达产年投资利税率=55.56%。(3)达产年投资回报率=35.41%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入36126.00万元,总成本费用27512.41万元,税金及附加334.83万元,利润总额8613.59万元,企业所得税2153.40万元,税后净利润6460.19万元,年纳税总额3676.31万元。七、项目评价1、加大财政资金支持,各级财政统筹安排各类服务于中小企业发展的资金,创新资金投入方式,对中小企业公共服务体系等市场薄弱环节予以支持。发挥财政资金杠
20、杆作用,建立促进中小企业发展的市场化长效机制。继续完善促进中小企业发展的政府采购政策,加大政策执行监管力度,确保政策时效。加强中小企业税收优惠政策支持。进一步落实好各项税收优惠政策,让广大中小企业知晓用足政策。结合新情况、新问题,统筹研究有利于中小企业发展的税收政策,加强政策储备。要激发中小企业创业创新活力,就是要鼓励创办小企业,开发新岗位,以创业促就业,力争使中小企业数量持续增加,向社会提供更多的就业机会和岗位。要最大限度减少对微观事物的管理,市场机制能有效调节的经济活动一律取消审批,对保留的行政审批事项规范管理、提高效率;直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解决或交由地方管理更方便有效的
21、经济社会事项,一律下放地方和基层管理。同时,注重放管结合,切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象发生。进一步加大商事制度改革的政策宣传。尽快建立与商事制度改革相配套的后续市场监管体系,加强部门间的沟通衔接,明确监管责任,规范监管行为。2、投资项目工艺技术成熟,并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向;项目在技术上是可行的;产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性,生产过程具有环境保护和安全的特点;另外,项目拟选的生产及配套设备技术先进,完全确保产品质量和生产效率;设备选型符合产品品种和质量需要,能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求,生产技术装备自动化程度高,能够大幅度提高劳动生产率。3
22、、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率47.21%,投资利税率55.56%,全部投资回报率35.41%,全部投资回收期4.32年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48064.0272.06亩1.1容积率1.271.2建筑系数51.75%1.3投资强度万元/亩179.011.4基底面积平方米24873.131.5总建筑面积平方米61041.311.6绿化面积平方米3839.79绿化率6.29%2总投资万元18245.372.1固定资产投资万元12899.462.1.1土建
23、工程投资万元4864.242.1.1.1土建工程投资占比万元26.66%2.1.2设备投资万元5783.092.1.2.1设备投资占比31.70%2.1.3其它投资万元2252.132.1.3.1其它投资占比12.34%2.1.4固定资产投资占比70.70%2.2流动资金万元5345.912.2.1流动资金占比29.30%3收入万元36126.004总成本万元27512.415利润总额万元8613.596净利润万元6460.197所得税万元1.278增值税万元1188.089税金及附加万元334.8310纳税总额万元3676.3111利税总额万元10136.5012投资利润率47.21%13投
24、资利税率55.56%14投资回报率35.41%15回收期年4.3216设备数量台(套)9717年用电量千瓦时1237739.5918年用水量立方米17712.5119总能耗吨标准煤153.6320节能率25.45%21节能量吨标准煤59.7522员工数量人636土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17585.3017585.3036926.7936926.793236.871.1主要生产车间10551.1810551.1822156.0722156.072006.861.2辅助生产车间5627.305627.3011816.571
25、1816.571035.801.3其他生产车间1406.821406.822141.752141.75194.212仓储工程3730.973730.9715674.4415674.44999.252.1成品贮存932.74932.743918.613918.61249.812.2原料仓储1940.101940.108150.718150.71519.612.3辅助材料仓库858.12858.123605.123605.12229.833供配电工程198.99198.99198.99198.9914.273.1供配电室198.99198.99198.99198.9914.274给排水工程228.
26、83228.83228.83228.8312.764.1给排水228.83228.83228.83228.8312.765服务性工程2362.952362.952362.952362.95150.645.1办公用房1019.971019.971019.971019.9780.945.2生活服务1342.981342.981342.981342.9882.006消防及环保工程666.60666.60666.60666.6047.816.1消防环保工程666.60666.60666.60666.6047.817项目总图工程99.4999.4999.4999.49311.297.1场地及道路硬化68
27、57.601330.821330.827.2场区围墙1330.826857.606857.607.3安全保卫室99.4999.4999.4999.498绿化工程2610.1391.35合计24873.1361041.3161041.314864.24节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤153.631.1年用电量千瓦时1237739.591.2年用电量吨标准煤152.121.3年用水量立方米17712.511.4年用水量吨标准煤1.512年节能量吨标准煤59.753节能率25.45%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16905.821.1完成比例92.66%2完成固
28、定资产投资万元12804.402.1完成比例75.74%3完成流动资金投资万元4101.423.1完成比例24.26%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4321.2人均年工资万元4.871.3年工资额万元2330.612工程技术人员工资2.1平均人数人952.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元658.523企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.223.3年工资额万元178.304品质管理人员工资4.1平均人数人514.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元281.105其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元6.4
29、15.3年工资额万元142.646职工工资总额万元3591.17固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4864.245783.09179.0112899.461.1工程费用万元4864.245783.0927930.141.1.1建筑工程费用万元4864.244864.2426.66%1.1.2设备购置及安装费万元5783.095783.0931.70%1.2工程建设其他费用万元2252.132252.1312.34%1.2.1无形资产万元1265.481265.481.3预备费万元986.65986.651.3.1基本预备费万元51
30、1.20511.201.3.2涨价预备费万元475.45475.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元12899.4612899.46流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27930.1415100.9918231.1927930.1427930.1427930.141.1应收账款万元8379.045446.385865.338379.048379.048379.041.2存货万元12568.568169.578797.9912568.5612568.5612568.561.2.1原辅材料万元3770.572450.872639.403770.
31、573770.573770.571.2.2燃料动力万元188.53122.54131.97188.53188.53188.531.2.3在产品万元5781.543758.004047.085781.545781.545781.541.2.4产成品万元2827.931838.151979.552827.932827.932827.931.3现金万元6982.534538.654887.776982.536982.536982.532流动负债万元22584.2314679.7515808.9622584.2322584.2322584.232.1应付账款万元22584.2314679.751580
32、8.9622584.2322584.2322584.233流动资金万元5345.913474.843742.145345.915345.915345.914铺底流动资金万元1781.951158.281247.381781.951781.951781.95总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18245.37141.44%141.44%100.00%2项目建设投资万元12899.46100.00%100.00%70.70%2.1工程费用万元10647.3382.54%82.54%58.36%2.1.1建筑工程费万元4864.2437.71%37
33、.71%26.66%2.1.2设备购置及安装费万元5783.0944.83%44.83%31.70%2.2工程建设其他费用万元1265.489.81%9.81%6.94%2.2.1无形资产万元1265.489.81%9.81%6.94%2.3预备费万元986.657.65%7.65%5.41%2.3.1基本预备费万元511.203.96%3.96%2.80%2.3.2涨价预备费万元475.453.69%3.69%2.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12899.46100.00%100.00%70.70%5建设期间费用万元6流动资金万元5345.9141.44%41.44%29.30
34、%7铺底流动资金万元1781.9713.81%13.81%9.77%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23481.9025288.2036126.0036126.0036126.001.1万元23481.9025288.2036126.0036126.0036126.002现价增加值万元7514.218092.2211560.3211560.3211560.323增值税万元772.25831.661188.081188.081188.083.1销项税额万元5780.165780.165780.165780.165780.163.2进项税额万
35、元2984.853214.464592.084592.084592.084城市维护建设税万元54.0658.2283.1783.1783.175教育费附加万元23.1724.9535.6435.6435.646地方教育费附加万元15.4516.6323.7623.7623.769土地使用税万元192.26192.26192.26192.26192.2610税金及附加万元284.93292.06334.83334.83334.83折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4864.244864.24当期折旧额3891.39194.57194.57194.5
36、7194.57194.57净值972.854669.674475.104280.534085.963891.392机器设备原值5783.095783.09当期折旧额4626.47308.43308.43308.43308.43308.43净值5474.665166.234857.804549.364240.933建筑物及设备原值10647.33当期折旧额8517.86503.00503.00503.00503.00503.00建筑物及设备净值2129.4710144.339641.339138.338635.338132.334无形资产原值1265.481265.48当期摊销额1265.483
37、1.6431.6431.6431.6431.64净值1233.841202.211170.571138.931107.305合计:折旧及摊销9783.34534.64534.64534.64534.64534.64总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元16986.8111041.4311890.7716986.8116986.8116986.812外购燃料动力费万元1104.18717.72772.931104.181104.181104.183工资及福利费万元3591.173591.173591.173591.173591.173591.1
38、74修理费万元60.3639.2342.2560.3660.3660.365其它成本费用万元5235.253402.913664.675235.255235.255235.255.1其他制造费用万元1589.451033.141112.621589.451589.451589.455.2其他管理费用万元604.09392.66422.86604.09604.09604.095.3其他销售费用万元2029.401319.111420.582029.402029.402029.406经营成本万元26977.7717535.5518884.4426977.7726977.7726977.777折旧费万元503.00503.00503.00503.00503.00503.008摊销费万元31.6431.6431.6431.6431.6431.649利息支出万元-10总成本费用万元27512.4119327.1020496.4327512.4127512.4127512.4110.1可变成本万元23386.6015201.2916370.6223386.6023
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