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泓域咨询MACRO/ 刨齿机项目立项申请报告刨齿机项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入8608.77万元,同比增长15.12%(1130.63万元)。其中,主营业业务刨齿机生产及销售收入为7076.08万元,占营业总收入的82.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1913.82万元,较去年同期相比增长333.45万元,增长率21.10%;实现净利润1435.37万元,较去年同期相比增长282.36万元,增长率24.49%。二、项目概况(一)项目名称刨齿机项目(二)项目选址某某开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11178.92平方米(折合约16.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.61%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度187.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11178.92平方米,建筑物基底占地面积8340.59平方米,总建筑面积18780.59平方米,其中:规划建设主体工程14446.73平方米,项目规划绿化面积1035.48平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费1256.45万元。(七)节能分析“刨齿机项目建设项目”,年用电量742383.38千瓦时,年总用水量6567.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.80吨标准煤/年。达产年综合节能量32.25吨标准煤/年,项目总节能率29.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某开发区发展规划,符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4559.04万元,其中:固定资产投资3149.71万元,占项目总投资的69.09%;流动资金1409.33万元,占项目总投资的30.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10987.00万元,总成本费用8580.83万元,税金及附加84.54万元,利润总额2406.17万元,利税总额2822.60万元,税后净利润1804.63万元,达产年纳税总额1017.97万元;达产年投资利润率52.78%,投资利税率61.91%,投资回报率39.58%,全部投资回收期4.03年,提供就业职位174个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某开发区及某某开发区刨齿机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某开发区刨齿机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“刨齿机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展,为社会提供就业职位174个,达产年纳税总额1017.97万元,可以促进某某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.78%,投资利税率61.91%,全部投资回报率39.58%,全部投资回收期4.03年,固定资产投资回收期4.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全境外投资风险防控体系。2017年6月,中央全面深化改革领导小组第36次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于改进境外企业和对外投资安全工作的若干意见,提出要加强境外企业和对外投资安全保护完善对境外企业和对外投资的统计监测,加强监督管理,健全法律保护,加强国际安全合作,建立统一高效的境外企业和对外投资安全保护体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11178.9216.76亩1.1容积率1.681.2建筑系数74.61%1.3投资强度万元/亩187.931.4基底面积平方米8340.591.5总建筑面积平方米18780.591.6绿化面积平方米1035.48绿化率5.51%2总投资万元4559.042.1固定资产投资万元3149.712.1.1土建工程投资万元1625.732.1.1.1土建工程投资占比万元35.66%2.1.2设备投资万元1256.452.1.2.1设备投资占比27.56%2.1.3其它投资万元267.532.1.3.1其它投资占比5.87%2.1.4固定资产投资占比69.09%2.2流动资金万元1409.332.2.1流动资金占比30.91%3收入万元10987.004总成本万元8580.835利润总额万元2406.176净利润万元1804.637所得税万元1.688增值税万元331.899税金及附加万元84.5410纳税总额万元1017.9711利税总额万元2822.6012投资利润率52.78%13投资利税率61.91%14投资回报率39.58%15回收期年4.0316设备数量台(套)7517年用电量千瓦时742383.3818年用水量立方米6567.8019总能耗吨标准煤91.8020节能率29.24%21节能量吨标准煤32.2522员工数量人174第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某某开发区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.61%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度187.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5896.805896.8014446.7314446.731375.631.1主要生产车间3538.083538.088668.048668.04852.891.2辅助生产车间1886.981886.984622.954622.95440.201.3其他生产车间471.74471.74837.91837.9182.542仓储工程1251.091251.092817.012817.01195.082.1成品贮存312.77312.77704.25704.2548.772.2原料仓储650.57650.571464.851464.85101.442.3辅助材料仓库287.75287.75647.91647.9144.873供配电工程66.7266.7266.7266.725.203.1供配电室66.7266.7266.7266.725.204给排水工程76.7376.7376.7376.734.654.1给排水76.7376.7376.7376.734.655服务性工程792.36792.36792.36792.3654.875.1办公用房429.91429.91429.91429.9128.215.2生活服务362.45362.45362.45362.4529.436消防及环保工程223.53223.53223.53223.5317.416.1消防环保工程223.53223.53223.53223.5317.417项目总图工程33.3633.3633.3633.36-57.047.1场地及道路硬化2194.71489.10489.107.2场区围墙489.102194.712194.717.3安全保卫室33.3633.3633.3633.368绿化工程855.0929.93合计8340.5918780.5918780.591625.73六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3296.51万元,占计划投资的72.31%。其中:完成固定资产投资2062.43万元,占总投资的62.56%;完成流动资金投资1234.08,占总投资的37.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3296.511.1完成比例72.31%2完成固定资产投资万元2062.432.1完成比例62.56%3完成流动资金投资万元1234.083.1完成比例37.44%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员174人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1181.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元662.372工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.122.3年工资额万元171.453企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.043.3年工资额万元50.194品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元71.615其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.045.3年工资额万元58.966职工工资总额万元7353.10五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3149.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1625.731256.45187.933149.711.1工程费用万元1625.731256.458762.431.1.1建筑工程费用万元1625.731625.7335.66%1.1.2设备购置及安装费万元1256.451256.4527.56%1.2工程建设其他费用万元267.53267.535.87%1.2.1无形资产万元109.05109.051.3预备费万元158.48158.481.3.1基本预备费万元72.4972.491.3.2涨价预备费万元85.9985.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元3149.713149.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1409.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8762.434491.855610.628762.438762.438762.431.1应收账款万元2628.731445.801971.552628.732628.732628.731.2存货万元3943.092168.702957.323943.093943.093943.091.2.1原辅材料万元1182.93650.61887.201182.931182.931182.931.2.2燃料动力万元59.1532.5344.3659.1559.1559.151.2.3在产品万元1813.82997.601360.371813.821813.821813.821.2.4产成品万元887.20487.96665.40887.20887.20887.201.3现金万元2190.611204.831642.962190.612190.612190.612流动负债万元7353.104044.215514.837353.107353.107353.102.1应付账款万元7353.104044.215514.837353.107353.107353.103流动资金万元1409.33775.131057.001409.331409.331409.334铺底流动资金万元469.77258.38352.33469.77469.77469.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4559.04万元,其中:固定资产投资3149.71万元,占项目总投资的69.09%;流动资金1409.33万元,占项目总投资的30.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1625.73万元,占项目总投资的35.66%;设备购置费1256.45万元,占项目总投资的27.56%;其它投资267.53万元,占项目总投资的5.87%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3149.71+1409.33=4559.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3149.7169.09%1.1项目建设投资万元3149.7169.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1409.3330.91%3总投资万元万元4559.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6042.85万元,总成本14408.53万元,利润总额-8365.68万元,净利润66.62万元,增值税182.54万元,税金及附加-6274.26万元,所得税-2091.42万元;第二年收入8240.25万元,总成本18230.47万元,利润总额-9990.22万元,净利润-7492.67万元,增值税248.92万元,税金及附加74.59万元,所得税-2497.55万元;第三年生产负荷100%,收入10987.00万元,总成本8580.83万元,利润总额2406.17万元,净利润1804.63万元,增值税331.89万元,税金及附加84.54万元,所得税601.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10987.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=331.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6042.858240.2510987.0010987.0010987.001.1刨齿机万元6042.858240.2510987.0010987.0010987.002现价增加值万元1933.712636.883515.8

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