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泓域咨询MACRO/ 孔缝合针项目立项申请报告孔缝合针项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入11055.05万元,同比增长9.66%(973.69万元)。其中,主营业业务孔缝合针生产及销售收入为10302.05万元,占营业总收入的93.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2457.59万元,较去年同期相比增长432.22万元,增长率21.34%;实现净利润1843.19万元,较去年同期相比增长251.26万元,增长率15.78%。二、项目概况(一)项目名称孔缝合针项目(二)项目选址某某产业园(三)项目用地规模项目总用地面积26740.03平方米(折合约40.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.70%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度161.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26740.03平方米,建筑物基底占地面积17300.80平方米,总建筑面积33157.64平方米,其中:规划建设主体工程22721.62平方米,项目规划绿化面积2561.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2935.09万元。(七)节能分析“孔缝合针项目建设项目”,年用电量1186397.65千瓦时,年总用水量11931.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.83吨标准煤/年。达产年综合节能量48.94吨标准煤/年,项目总节能率23.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业园发展规划,符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8409.01万元,其中:固定资产投资6471.73万元,占项目总投资的76.96%;流动资金1937.28万元,占项目总投资的23.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14085.00万元,总成本费用10988.04万元,税金及附加158.22万元,利润总额3096.96万元,利税总额3682.35万元,税后净利润2322.72万元,达产年纳税总额1359.63万元;达产年投资利润率36.83%,投资利税率43.79%,投资回报率27.62%,全部投资回收期5.12年,提供就业职位292个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业园及某某产业园孔缝合针行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业园孔缝合针产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“孔缝合针项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展,为社会提供就业职位292个,达产年纳税总额1359.63万元,可以促进某某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.83%,投资利税率43.79%,全部投资回报率27.62%,全部投资回收期5.12年,固定资产投资回收期5.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备,培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26740.0340.09亩1.1容积率1.241.2建筑系数64.70%1.3投资强度万元/亩161.431.4基底面积平方米17300.801.5总建筑面积平方米33157.641.6绿化面积平方米2561.69绿化率7.73%2总投资万元8409.012.1固定资产投资万元6471.732.1.1土建工程投资万元2681.352.1.1.1土建工程投资占比万元31.89%2.1.2设备投资万元2935.092.1.2.1设备投资占比34.90%2.1.3其它投资万元855.292.1.3.1其它投资占比10.17%2.1.4固定资产投资占比76.96%2.2流动资金万元1937.282.2.1流动资金占比23.04%3收入万元14085.004总成本万元10988.045利润总额万元3096.966净利润万元2322.727所得税万元1.248增值税万元427.179税金及附加万元158.2210纳税总额万元1359.6311利税总额万元3682.3512投资利润率36.83%13投资利税率43.79%14投资回报率27.62%15回收期年5.1216设备数量台(套)8917年用电量千瓦时1186397.6518年用水量立方米11931.2119总能耗吨标准煤146.8320节能率23.12%21节能量吨标准煤48.9422员工数量人292第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某某产业园。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.70%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度161.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12231.6712231.6722721.6222721.622021.171.1主要生产车间7339.007339.0013632.9713632.971253.131.2辅助生产车间3914.133914.137270.927270.92646.771.3其他生产车间978.53978.531317.851317.85121.272仓储工程2595.122595.126783.416783.41438.842.1成品贮存648.78648.781695.851695.85109.712.2原料仓储1349.461349.463527.373527.37228.202.3辅助材料仓库596.88596.881560.181560.18100.933供配电工程138.41138.41138.41138.4110.073.1供配电室138.41138.41138.41138.4110.074给排水工程159.17159.17159.17159.179.014.1给排水159.17159.17159.17159.179.015服务性工程1643.581643.581643.581643.58106.335.1办公用房791.31791.31791.31791.3155.675.2生活服务852.27852.27852.27852.2757.076消防及环保工程463.66463.66463.66463.6633.756.1消防环保工程463.66463.66463.66463.6633.757项目总图工程69.2069.2069.2069.209.247.1场地及道路硬化4656.11808.54808.547.2场区围墙808.544656.114656.117.3安全保卫室69.2069.2069.2069.208绿化工程1512.6652.94合计17300.8033157.6433157.642681.35六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6066.33万元,占计划投资的72.14%。其中:完成固定资产投资3894.32万元,占总投资的64.20%;完成流动资金投资2172.01,占总投资的35.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6066.331.1完成比例72.14%2完成固定资产投资万元3894.322.1完成比例64.20%3完成流动资金投资万元2172.013.1完成比例35.80%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员292人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1991.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元839.682工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.642.3年工资额万元262.613企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元76.924品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元127.885其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.805.3年工资额万元64.216职工工资总额万元8680.25五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6471.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2681.352935.09161.436471.731.1工程费用万元2681.352935.0910617.531.1.1建筑工程费用万元2681.352681.3531.89%1.1.2设备购置及安装费万元2935.092935.0934.90%1.2工程建设其他费用万元855.29855.2910.17%1.2.1无形资产万元401.26401.261.3预备费万元454.03454.031.3.1基本预备费万元214.64214.641.3.2涨价预备费万元239.39239.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元6471.736471.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1937.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10617.533595.236671.6510617.5310617.5310617.531.1应收账款万元3185.261274.102229.683185.263185.263185.261.2存货万元4777.891911.163344.524777.894777.894777.891.2.1原辅材料万元1433.37573.351003.361433.371433.371433.371.2.2燃料动力万元71.6728.6750.1771.6771.6771.671.2.3在产品万元2197.83879.131538.482197.832197.832197.831.2.4产成品万元1075.03430.01752.521075.031075.031075.031.3现金万元2654.381061.751858.072654.382654.382654.382流动负债万元8680.253472.106076.178680.258680.258680.252.1应付账款万元8680.253472.106076.178680.258680.258680.253流动资金万元1937.28774.911356.101937.281937.281937.284铺底流动资金万元645.75258.30452.03645.75645.75645.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8409.01万元,其中:固定资产投资6471.73万元,占项目总投资的76.96%;流动资金1937.28万元,占项目总投资的23.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2681.35万元,占项目总投资的31.89%;设备购置费2935.09万元,占项目总投资的34.90%;其它投资855.29万元,占项目总投资的10.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6471.73+1937.28=8409.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6471.7376.96%1.1项目建设投资万元6471.7376.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1937.2823.04%3总投资万元万元8409.01二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5634.00万元,总成本2799.52万元,利润总额2834.48万元,净利润127.46万元,增值税170.87万元,税金及附加2125.86万元,所得税708.62万元;第二年收入9859.50万元,总成本4263.54万元,利润总额5595.96万元,净利润4196.97万元,增值税299.02万元,税金及附加142.84万元,所得税1398.99万元;第三年生产负荷100%,收入14085.00万元,总成本10988.04万元,利润总额3096.96万元,净利润2322.72万元,增值税427.17万元,税金及附加158.22万元,所得税774.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14085.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=427.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5634.009859.5014085.0014085.0014085.001.1孔缝合针万元5634.009859.5014085.0014085.0014085.002现价增加值万元1802.883155.044507.204507.204

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