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文档简介

企业经营分析报告 (2014年11月份),XXXX有限公司,一、利润情况分析,三、收入和成本情况,四、费用,税金情况,目 录,二、预算执行情况分析,五、 经营指标综合评价,一、利润情况分析,利润情况分析,本期实现净利润为1,119.38千元, 相比上年同期有较大增长.本年累计净利润为1,414.00千元. 相比上年同期有大幅减少. 主要原因是: 本年度, 公司主营产品的采购和物流 成本持续上升, 本年度公司的日常费用有大的增长.,二、预算执行情况分析,根据公司2014年度预算,11月份预算主营业务收入377,733.30千元,预算主营业务成本375,185.00千元,预计销售利润2,548.30千元,预计三项费用为330.61千元,预计营业税金及附加51.99千元, 预计实现净利润1,624.27千元, 现将本月预算执行情况分析如下: 本期实际主营业务收入为587,555.21千元,比预算数增长55.86%. 销售收入的增长主要来自:电子芯片 、电路板、LED显示屏销售的进一步的扩大。本期其他业务收入实际数为1,179.08千元,主要为佣金服务收入。销售费用为216.65千元,比预算数增长146.84%, 管理费用为422.97千元, 比预算数增长257.87%财务费用140.69千元. 比预算数增长12.87%, 本期实现净利润1119.38千元, 比预算数降低31.08%,三、收入和成本情况分析,3.1本期业务收入情况分析,本期销售收入587,555.21千元,本期实际成本586,768.55千元,分别比预算数增加55.55%和56.39%。伴随着销售收入的大幅增长。销售成本的也相应增加。但是, 从毛利率来看, 公司的主营产品毛利率较低,均低于同行业水平.,四、费用,税金情况分析,11月份三大费用预算与实际比较,管理费用TOP10分析,本期此项目总计12,989,379.54。其中,排行前10位的分别是:奖金占31.74%;工资占18.82%;修缮维护费占12.59%;其他费用占11.84%;差旅费占6.23%;交际费占4.97%;折旧费占2.6%;房屋租赁占2.59%;社会保险占1.43%;董事会费用占1%。,本期纳税申报情况,五 经营状况综合评价,5.1 财务综合指标评价,本期流动比率值为:1.39,与上期的1.29相比,上升了7.75%。速动比率值为:.15,与上期的.35相比,下降了-57.14%。存货周转率值为:0.71,与上期的2.29相比,下降了-69%。销售利润率值为:6.97,与上期的-.83相比,上升了939.76%。应收账款周转率值为:0.71,与上期的1.55相比,下降了-54.19%。资产负债率值为:70.8,与上期的76.57相比,下降了-7.54%。反映债务风险有进一步下降。,总体来看,本期公司营业收入有较大增长,并且公司实现了 盈利。但是全年公司的盈利较上一年度有较大下滑。公司经营上存在的问题有:主要产品的毛利率偏低, 日常运营费用超预算较大, 企业融资成本较高, 企业内控管理有一定缺失。 针对上述存在的问题,提出以下改进意见和建议: 一、经营部在保证有利润的前提下,签订上、下游购销的合同。 二、建立规范的供应商准入、审批制度,加强对供应商的信用调查和监管。

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