21国内采购订单收货流程_第1页
21国内采购订单收货流程_第2页
21国内采购订单收货流程_第3页
21国内采购订单收货流程_第4页
21国内采购订单收货流程_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

最终用户操作手册MM_21流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本:1.0第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程1. 流程说明本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点: 订单审核要点:1:仓储OEM收货员依据供应商到货验收单(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对,检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在,仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。2:仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后,检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期,如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天,仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。3:在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库,如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量,仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。4:仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域,并在到货验收单上标注到厂量,将单据转品保,由其进行品质鉴定。5:品质鉴定完成后,品保在到货验收单上标注良品数量及不良品数量,将到货验收单转仓库OEM收货员,或执行特采作业。6:仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存,品质不合格的商品退还供应商。 系统作业步骤及要点:1:仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后,需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。2:当品保的品质鉴定完成后,仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。3:当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后,仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例条件一、根据供应商到货验收单IYD-上的采购订单项目进行收货。条件二、采购订单的订购量为100PC、厂商本次实际交货为50PC,在系统中将50PC商品收入质检库。例1、 *品保质检后发现50PC中的25PC为合格品其于为不合格品,仓库OEM收货员将25PC质检库 的商品收入非限制使用库存,损坏的25PC商品退还供应商。*品质鉴定不合格的25PC退还供应商,并且在系统中进行操作。例2、 *品保鉴定后发现50PC中的20PC为合格品其余为不合格品。*仓储OEM收货员误操作,将30PC不合格品收入系统库存,而20PC合格品退还了供应商。*在系统中对差异的数量进行倒冲。3.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理仓库管理货物移动收货对采购订单PO已知编号交易代码:MIGO3.3. 系统屏幕及栏位解释 例1:到货验收单编号采购订单编号此画面中输入采购订单、到货验收单的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编号。(注:到货验收单编号)IYD-按键进入下一个画面。1、 当选择相关移动类别后,系统将自动给出相应的移动类型。2、 系统的凭证日期和记帐日期,应为真正的事务发生日期。如不进行手工修改,系统将以当前系统时间为默认值。栏位名称栏位说明资料范例凭证日期原始凭证的发生日期2001/04/12记帐日期影响财务会计或成本控制的输入日期2001/04/12移动类型每此商品在系统中的移动都由移动类型指派。 详细说明货物移动的关键信息。103按键进入下一个画面。填写厂商缴库商品的实际入质检区域的数量栏位名称栏位说明资料范例以条目单位的数量将被输入的数量100SKU中的数量采购订单中的总数量100在以条目单位的数量栏位中,输入厂商实际缴库的数量按键进入下一个画面。1、 用户标记项目确定以示确认该行项目的输入内容。2、 按由系统对用户输入的信息进行检查,是否正确无误。3、 系统检查无错误信息后,用户可按或实施系统库存帐的录入。在系统过帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码,表示系统已记录此笔的商品移动,厂商缴库的商品已收入质检冻结库存。栏位名称栏位说明资料范例物料凭证包含货物移动信息的单据编号1、此画面的操作指将在质检库存的商品收入非限制使用库存。2、从质检库存收入非限制使用库存的依据是原先收入质检冻结库存的物料凭证编号。3、在此画面中点选相应的商品移动项目,且输入对应的物料凭证编号。按键进入下一个画面。依据品保实际验收合格的商品数量,在以条目单位的数量栏位中,对原先收入质检库存的物料凭证数量进行修改。在以条目单位的数量栏位中输入实际品保验收合格的商品数量。按键进入下一个画面。1、 在WK仓库数据中检查系统默认的收货库位是否与实际入库的库位相同,如果是不同的库位可进行相应的修改。2、 库位、数量等信息确认完毕后,在项目确定栏中进行标记。3、 按纽由系统进用户输入信息正确度的检查。1、当系统自动检查无误后,状态栏中将会出现绿灯。2、系统检查无错误信息后,用户可按或进行系统过帐。此画面表示在系统记帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码,表示系统以记录此笔的商品移动状况,厂商缴库的合格商品已从质检库存中收入非限制使用的正常库存。此画面操作针对品保质检不合格的商品实施退供应商的动作。1、 在系统的可选择栏位中点选相应的处理方式。2、 输入原先的收入系统质检库存的物料凭证编号。按键进入下一个画面。依据用户选者的相应的货物处理方式及物料凭证的编号,系统自动的带出相应的移动类型和相关的厂商交货单的编号。按键进入下一个画面。在原收入系统质检库存的物料凭证的数量栏中输入实际品保判退供应商的数量。在以条目单位的数量中输入判退数量后,标记项目确定按键进入下一个画面。1、在移动原因中输入相应的退货原因。2、按进行系统自动的用户输入信息检查。3、系统检查无错误信息后,用户可按或进行系统库存过帐。此画面表示在系统记帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的物料凭证号码,表示系统已记录此笔的品移动状况,不合格的商品以质检库存中退还供应商。例2:选择相应的移动类别及原先从质检冻结库存收入非限制使用库存的物料凭证。按键进入下一个画面。系统根据用户前面选择的移动条件,自动给出相关的移动类型。按键进入下一个画面。在以条目单位的数量栏中输入应冲退的数量。输入确认的数量后,标记项目确定以示确认按键进入下一个画面。1、 输入相关移动原因。2、 按,由系统自动的对用户输入系统的信息状况进行检查。3、 系统检查无错误信息后,用户可按或进行系统过帐。此画面表示在系统记帐完成后

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论