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管理体系生产部内审

质量管理体系内审检查表审核员审核组长陪同人员时间受审部门生产安全管理部标准条款审核内容方法记录评价19001423文件控制1查文件的批准是否符合规定要求2查文件的更改是否符合规定要求可提2012年度内审计划编号。

管理体系生产部内审Tag内容描述:<p>1、质量管理体系内审检查表 审核员 审核组长 陪同人员 时间 受审部门 生产安全管理部 标准条款 审核内容 方法 记 录 评 价 19001 4 2 3文件控制 1 查文件的批准是否符合规定要求 2 查文件的更改是否符合规定要求 可提。</p><p>2、2012年 度 内 审 计 划编号:KLH/QS-5.6-01K审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围产品的生产和服务全过程。审核依据a) ISO9001:2008; b) 公司质量管理体系文件;c)公司适用的法律、法规; d) 合同。实施项目及要点时 间(2012年)负责人协助人1、成立内审组管理者代表2.开展质量管理体系内部审核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表6、开展管理评审7、接受第三方正式审核备 注编 制人批 准人批 准日 期审核实施计划编号:LD/JL8.2.2021、 审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评。</p><p>3、食品安全管理体系审核部分 课前介绍 教师自我介绍 FSMS体系内部审核一 FSMS审核概要二 现场审核的准备三 现场审核四 内部审核报告五 纠正措施和跟踪验证 一 FSMS审核概要第一节基本概念第二节审核类型第三节内部审核概要第四节审核技巧及注意事项 第一节基本概念1 审核的定义 为获得审核证据并对其进行客观的评价 以确定满足审核准则的程度所进行的系统的 独立的并形成文件的过程 2 审核方案 针对。</p><p>4、第1页共9页管理体系内审检查表E/J-0324 NO:审 核 主 题 内 容 提 示 : 审 核 员 :受 审 核 部 门 及 人 员 : 资 材 部 陪 同 人 员 : 审 核 日 期 :要 素 /条 款 检 查 事 项 及 检 查 方 式 检 查 记 录 判 定5.5.1/4.4.1 1、 了 解 部 门 人 员 配 置 及部 门 职 责 情 况 ,2、 向 部 门 负 责 人 询 问 其职 责 , 查 是 否 有 职 责 不清 、 权 限 不 明 或 部 门 间职 责 互 不 协 调 情 况 。 1、 该 部 门 共 计 4人 。 其 中 : 部 长 1 人 , 采 购 1人 ,统 计 1 人 , 库 管 : 1 人 。 该 部 门 主 要 负 责 : 1) 公。</p><p>5、2012年 度 内 审 计 划 编号 KLH QS 5 6 01 K 审核目的 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性 审核范围 产品的生产和服务全过程 审核依据 a ISO9001 2008 b 公司质量管理体系文件 c 公司适用的法律。</p><p>6、供电局内部审核检查表 第 页受审核单位安监部审核人员*审核日期2010年 月 日序号审核依据检查事项及检查方法检查或跟踪记录SECP分析要素节点SECP11.11.1.1安全生产方针查制定的方针内容是否符合下列要求:安全。</p><p>7、深圳市利民室内环境检测中心有限公司 质 量 手 册 文件编号 SZLM SC 01 版 本 号 第B版 5 管理体系 内审和评审 修 订 号 0 页 数 第1页 共5页 5 1 目的 为保证检测工作的公正 科学 准确 高效 为客户提供优质的检测服。</p><p>8、质量管理体系内审制度篇一:质量管理体系内审管理制度内部质量审核。程序 内部质量审核每年进行一次,由公司总经理主持。 由质量质量管理部编制年度审核计划,经批准后正式行文并将“审核计划”提前发至被审核部门; 人员培训与资格认定,对内部质量体系审核员培训、考核,确定资格并由总经理签发聘任证书(任期 3 年) ; 质量管理部组织召开审核预备会,布置审核有关事项;由审核组长编制具体审核计划,并按计划组织审核活动; 质量审核员按分工编制检查表,经审核小组组长批准后,并召开审核首次会议; 按检查表安排内容进行检查,证实。</p><p>9、考 试 说 明 1 本次考试 可带QS9000标准 2 请用正楷字填写姓名 3 仔细阅读每一道题 并按要求回答 4 考试时间为2小时 请合理安排各题答卷时间 参考时间分配如下 第一题 30分钟 第四题 30分钟 第二题 10分钟 第五题 3。</p><p>10、质量管理体系内审技巧一、内部审核的一般步骤1.审核策划按照内审程序规定,制订年度审核计划,管理者授权成立审核组,由审核组长制订专项审核 活动计划,准备审核工作文件,通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。标准和文件必须是有效版本,必须已在现场实施。它们主要有:(1)ISO9001标准。(2)质量手册、程序文件、质量计划。</p><p>11、北京中油东方诚信认证咨询有限公司 HSE管理体系内审员培训 北京中油东方诚信认证咨询有限公司BeijingPetrochinaOrientSincerityCertificationCounselingCo Ltd 北京诚信恒安科技发展有限公司BeijingSinceritySafetyTechnologyDevelopmentCounselingCo Ltd 公司地址 北京海淀区西直门海云轩大厦。</p><p>12、www.5iguanli.net 免费的商务管理资料平台 GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 GB/T24001-1996 环境管理体系 规范及使用指南 GB/T28001-2001 职业健康与安全管理体系 规范 GB/T19011-2003 质量和 (或 )环境管理体系审核指南 管理体系审核 内审员培训课程 www.5iguanli.net 免费的商务管理资料平台 课程说明 ( 1) 课程的性质和目标 本课程依据 GB/T19011-2003 /ISO19011:2002 质量和/或环境管理体系审核指南 的要求进行。 适用于已通过 GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996和 GB/T28001-2002( OHSAS1800。</p><p>13、质量管理体系内部审核,第一章 质量管理体系审核概论,一、 审核和质量管理体系审核,1 、审核的定义 为获得审核证据,并对其进行客观评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的 过程。审核准则-用作依据的一组方针、程序或要求。例如标准、质量手册、程序文件、法律法规、合同等。,审核证据 audit evidence3.9.4与审核准则有关的并且能够证实记录、事实陈述或其他信息注:审核证据可以是定性的或定量的。审核发现 audit findings3.9.5将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。注:审核发现表明是否符合审核。</p><p>14、袆艿蒈蒆螂芈膈蚁蚈芈莀蒄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄袂莇薁蚀袁葿螆罿羀腿蕿袅罿芁螅螁羈蒃薇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿肃节蚂羈肂莄蒅袄肁薇蚁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀肈膀螇袆肇芃薀螂膆莅螆蚈膅蒇薈羇膄膇莁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁膁芄蒈羀芀莆蚃袆艿蒈蒆螂芈膈蚁蚈芈莀蒄肆芇蒃螀羂芆薅薃袈芅芅螈螄袂莇薁蚀袁葿螆罿羀腿蕿袅罿芁螅螁羈蒃薇螇羇薆蒀肅羆芅蚆羁羆莈葿袇羅蒀蚄螃羄膀蒇虿肃节蚂羈肂莄蒅袄肁薇蚁袀肀芆薃螆肀荿蝿蚂聿蒁薂羀肈膀螇袆肇芃薀螂膆莅螆蚈膅蒇薈羇膄膇莁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蚁膁。</p><p>15、管管理理体体系系 内内审审和和管管理理评评审审要要点点 一 管理体系内部审核一 管理体系内部审核 1 1 管理体系内部审核要点管理体系内部审核要点 内审的目的 审核管理体系的符合性 有效性 为改进管理体系创造机会 有助于外部审核 1 1 2 内内审审的性的性质质 质量管理工作大检查 1 1 3 内内审审的的时时机和机和频频次次 一般一年两次 至少一次 外审前应安排一次 出现严重不符合 重大质量事故。</p>
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