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文档简介
0 可行性研究报告 纵智联合咨询有限公司 2012 年 5 月 1 目 录 第一章 总论 . 3 目概况 . 3 目公司介绍 . 4 制依据及主要内容 . 4 要技术经济指标 . 5 第二章 项目背景及必要性 . 7 目背景 . 7 目提出理由 . 8 目必要性 . 8 第三章 市场分析 . 10 界模具行业现状 . 10 内模具行业现状 . 11 第四章 建设内容及规模 . 13 第五章 项目选址及建设条件 . 14 目选址 . 14 目建设条件 . 14 第六章 技术、设备及工程方案 . 16 术方案 . 16 要设备方案 . 16 程方案 . 17 第七章 安保、环保及消防 . 18 业安全与卫生 . 18 程概况 . 19 安全因素及职业危害因素分析 . 19 要防范措施 . 19 境保护 . 20 防 . 21 第八章 节能减排 . 22 计依据 . 22 计原则 . 22 2 源种类 . 22 要节能措施 . 22 能效果评价 . 23 第九章 组织机构与人力资源配置 . 24 织机构 . 24 力 资源配置 . 24 第十章 项目进度计划及招投标 . 26 目进度计划 . 26 标方案 . 26 第十一章 投资估算及资金筹措 . 28 资估算范围 . 28 资估算依据 . 28 算期 . 28 目投资 . 29 金筹措 . 30 第十二章 财务评价 . 31 价原则、依据及参数 . 31 售收入、销售税金及附加和增值税估算 . 31 本费用估算 . 32 润估算及分配 . 34 利能力分析 . 34 务生存能力分析 . 36 亏平衡分析 . 36 务评价结论 . 36 第十三章 风险分析 . 38 术风险 . 38 场风险 . 38 营管理风险 . 38 资风险 . 38 第十四章 社会效益评价 . 39 第十五章 结论及建议 . 40 论 . 40 议 . 40 3 第一章 总论 目概况 (一)项目名称 电子元器件零部件精密模具设备生产线技术改造项目 (二)项目地址 发区 (三)项目业主单位 利达五金有限公司 (四)建设性质 改扩建 (五) 建设内容及规模 在原有厂房的基础上进行扩建 ;引进 进口设备精密数控电火花线切割机床 1 台(套)、精密数控慢走丝 线切割放电加工机床 1 台(套),配套购置数控电火花线切割机床等国产设备 3 台(套),用汇 32 万美元 ; 配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程。 形成新增年产 精密模具 600 万套的生产能力。 ( 六 )项目建设工期 本项目建设工期为 12 个月。 ( 七 )项目总投资及资金筹措 1、项目总投资为 1500 万 元。 4 2、资金筹措: 项目资金全部由业主自筹 。 目公司介绍 利达五金有限公司 是一家制造、销售五金、机械产品、电子元件和配件,开发、设计、加工模具为主的民营股份制企业。公司主要生产手机滑轨,微 型电机,五金部件和精密模具加工,年产值预计在 1亿人民币以上。 公司从国内外引进当前世界最先进的生产和检测设备,在技术上公司具备国内外行业的领先水平,在生产经营上将实施现代化的管理,将严格按照 2000 国际质量管理体系和 境体系进行控制。 制依据及主要内容 项目业主关于该项目建设的设想和目标; 国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第二版)、 国家计委颁发 投资项目可行性研究指南; 国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、 规范和设计标准; 国家和 其它相关规定和要求。 项目业主的要求 5 本报告内容涉及项目建设的必要性,建设条件,产品市场预测、生产规模及产品方案,技术、设备及工程方案,环境保护,建设进度,建设投资及项目效益分析等方面。本报告对项目的可行性进行综合分析、论证,得出合理、正确的结论,为项目业主及审批部门提供决策依据,并作为开展下一阶段工作的基础。 要技术经济指标 主要数据及技术经济指标 序号 名 称 单 位 数 据 备 注 1 总建筑面积 利用原有厂房改造 2 项 目总投资 万元 1500 其中:建设投资 万元 1200 铺底流动资金 万元 300 3 资金筹措 万元 1200 其中:企业自筹 万元 800 企业自有资金 4 设计生产能力 万套 600 精密模具 5 年销售收入 万元 6000 正常年份 6 总成本费用 万元 5841 正常年份 7 所得税 万元 34 正常年份 8 年利润 万元 134 正常年份 9 所得税前财务内部收益率 % 10 所得税前财务净 现值 万元 345 11 所得税前投资回收期 年 含建设期 12 所得税后财务内部收益率 % 13 所得税后财务净现值 万元 177 14 所得税后投资回收期 年 含建设期 6 15 总投资收益率 % 正常年份 16 项目资本金净利润率 % 正常年份 17 盈亏平衡点 (% 7 第二章 项目背景 及必要性 目背景 电子行业是一个飞速发展的行业,市场容量极其巨大,现如今我国已是全球第三大电子信 息产品制造国,电子信息产品已经渗透到我们生活的各个角落。目前,人们对电子相关行业提出了更高的要求:精确、稳定、轻巧、保密、可靠,随着这一技术进步,相应地电子工模具行业也必然随之发展,以便于更好地从硬件上满足市场不断发展的需求。 目前,全国已有 20 多个模具生产集聚区,而且一些新的生产集聚区也已开始逐渐形成规模,据不完全统计,已进入到各地模具生产集聚区(模具城、模具园区等)的企业有 2000 多家,年总产出规模已达 300 亿元以上,其中模具约占 2/3。中国模具工业 “十二五 ”规划(以下简称 “规划 ”)出台,为中 国模具工业未来五年的发展制定了明确的发展目标和战略定位。规划指出, 2015 年中国模具工业总销售额 1740 亿元,其中出口模具达到 40 亿美元。规划明确指出, “十二五 ”期间,国内市场国产模具自配率达到 85%以上,中高档模具的比例达到 40%以上,重点骨干企业达到 160 个左右,其中 10亿元级企业 10 个左右。重点骨干企业研发费用要占销售收入的 5%左右,都要有自己的研发队伍和专利技术,其中半数左右要建立技术中心,使其逐步进入到为之服务的产品设计中去。这无疑是给中国模 8 具制造企业提出了发展的明确方向。 目提 出理由 该公司是一家制造、销售五金、机械产品、电子元件和配件,开发、设计、加工模具为主的民营股份制企业 , 其中 , 精密模具 为该公司主要产品。目前,该公司主要通过国外采购半成品模具进行加工制造,缺乏市场竞争力。通过本项目的实施, 进口设备的引进及国产设备的购置,该企业 将具备自身生产微电子元件、手机模具等 精密模具的实力,从而打破了国外原材料的限制,提升企业自身的竞争力,为开发新手机模具、微电子元件等 精密模具 创造了条件。 目必要性 在市场竞争日益激烈的今天,企业为了不断发 展、壮大,满足社会对优质产品的需求,必然要根据企业的自身特点,依靠技术进步,使企业经济效益不断提高。随着我国改革的不断深化,为现代企业创造了发展、壮大的有利条件,同时市场竞争也将更加激烈。面对国家实施西部大开发战略和中国加入 机遇,企业必须根据自身的特点和优势,加快技术进步,提高经济效益,增加市场竞争能力,适应市场经济发展 需要。 项目建设符合国家产业政策的要求 精密模具制造业在引导生产、技术研发、效益提升等方面的作用 9 日趋显著,已经成为衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志,在很大程度上决 定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。继 2000年把先进模具技术和精密成型技术列入当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录后,国家发展和改革委员会 2011 年颁布的产业结构调整指导目录 (2011 年本 )将新型电子元器件和精密冲压模具制造列入鼓励类产业,为进一步推动我国电子信息精密模具业的发展创造了良好的政策环境。 解社会压力 该项目的实施,不但使我市精密模具制造的技术水平得到提高,还会带动了相关电子产业与服务行业的发展。能产生很大的社会效益和经济效益。同时该 项目的实施,能新增就业岗位数百人。对缓解该地区的社会就业压力,促进社会和谐的发展起到促进作用。 10 第 三 章 市场分析 界模具行业现状 据市场调研报告显示, 2009 年一季度全球手机出货量为 部,较去年同期下降了约 这是 20 多年来全球手机季度出货量下滑最大的一次。而今年一季度我国手机产量下降 3%。与 3G 的发展机遇相比,这些数据并没有影响业内对我国手机产业的信心。天津市通信管理局副局长段玉奎表示,运营、整机、零部件等产业链各环节企业的合作,将积极推动行业的互动、融合和创新发展,为经济危机 下的中国手机产业提升信心。进入 2009 年以后,随着我国三大电信基础运营商重组完成和 3G 牌照的发放,中国手机产业面临新的发展机遇。预计中国 3G 用户从今年下半年开始将快速增长,带动 3些将推动中国手机产业进入一个新的快速增长期。 智能化、个人化、媒体化和宽带化将是中国手机未来一段时间的发展方向。电信运营商将会进一步强化终端的定制工作,各大终端厂商会紧紧抓住 3G 和运营商定制的机遇,重现国内手机产业的辉煌,中国将成为名副其实的全球生产和销售第一大国。产业链上其他环节,如设计、芯片、渠道、测试 等 元器件 企业,也将感受到产业兴旺带来的机遇。中国仍将成为全球手机元器件市场的夺目亮点。 以展览或论坛作为一个晴雨表即可看出,从北京到上海,从天津到广州,仅 2009 年上半年就有 5 个手机零部件相关的展览,还不说有很多大大小小相关的论坛。就在刚刚结束的 2009 天津手机展上, 11 数十款亮相展会的新品手机、 200 多家零部件及设备生产商的云集,使手机展在 4 天的时间里,吸引了近 20000 人次的专业观众和买家,以及 15000 人次的 “看客 ”,手机的下游元器件厂商也在展会上担当了主角。展会期间,三大运营商手机定制的采购人员、来自北方和环渤海地区城市的 150 家省包和地包商、国内主流电视购物运营商、 20家海外买家、国内 15 家的手机巨头采购商(年度采购)等专业买家为整机、零部件和设备企业构建了深入的商贸价值。 3G 嫁接手机元器件供货告急 相关数据显示, 3G 手机的嫁接,为手机 连接器 、 电池 等关键元器件带来了很大的市场成长空间。 目前手机产业链上游供货处于紧张状态,部分手机零配件(如 显示屏 |显示器件 、 手机连接器 )一度缺货,手机存储卡由于货源紧张价格更是成倍增长,直接减缓了手机厂商推出新产品的速度,并增加了手机厂商的生产成本。由此看来, 3G 手机的发展热潮让手机元器件的市场需求骤升。 另外,中国 电子 报曾在相关报道中指出,手机连 接器中,以 电池连接器 、 连接器、 接器 需求量最大,约占总需求量的 50%。 内模具行业现状 国内模具行业的市场规模情况我国模具行业尽管起步较早,但初期一直作为下游生产企业的附属企业,模具商品流通 率较低,限制了模具企业的发展。直至 1987 年 ,模具才作为产品被列入机电产品目录 ,当时全国共有生产模具的厂点约 6,000 家 ,总产值约 30 亿元。经过 20多年的发展 ,中国的模具工业已有了长足的进步。 2010 年中国模具行业产值达 1120 亿元,同比增长 14%,进出口总额达 美元, 12 其中进口 美元,出口 美元,出口首超进口实现贸易顺差。 目前,我国模具行业的最大市场是汽车行业、电子信息行业、家电和办公设备、机械和建材行业。随着我国国民经济的迅速发展,人民收入水平的提高,对汽车、电子消费产品、 家电等的需求不断增加,使得这些行业近年来进入一个高速发展的阶段,成为我国模具行业迅速发展的一个重要原因。 图表 32005我国模具产值及增长率 单位:亿元 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E 产值 610 720 870 910 985 1120 1280 增长率 数 据来源:中国模具工业协会 可以看到,近年来我国模具行业产值增长迅速,已经从 2005 年的 610 亿元增长到 2010 年的 1120 亿元,增长率远高于世界模具行业整体速度。 13 第 四 章 建设内容及规模 在原有厂房的基础上进行扩建;购置进口设备精密数控电火花线切割机床 1 台(套)、精密数控慢走丝线切割放电加工机床 1 台(套),配套购置数控电火花线切割机床等国产设备 3 台(套),用汇 32 万美元; 配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程。 形成新增年产 精密模具 600 万套的生产能力。 14 第 五 章 项 目选址及建设条件 目选址 项目建设选址在 北部新区经开园 (原厂址内) 。 目建设条件 拟选址毗邻长安福特、力帆汽车、宝钢新建钢材加工配送中心,距江北五里坪的港城工业园内的 尔工业园也不远。符合接近市场、交通方便、满足用户并留有发展余地的选址要求。同时, 部新区经开园 北邻 场,紧靠新建铁路中心枢纽站 站及龙头寺货运编组站,有 210、 212、 319 和主城环城四条高速公路以及轨 15 道交通三号线穿过区内,离 大的寸滩集装箱码头约 10 公里,交通便利,地势平坦,位置优越 。 部新区经开园,已实现了 “三通一平 ”,能源介质接点位置位于厂区红线边沿,能源介质进厂费用低,同时开发区有一定的优惠政策,因此,建厂条件比较优越。 16 第 六 章 技术、设备及工程方案 术方案 (一)技改原则 原则上保持现行机加工工艺不变,只作适当调整,增加设备, 通过设备的引进提高生产效率及质量, 迅速达到技改目标。 (二)技术工艺路线: 采购模具原材料 用铣床,磨床,快走丝,加工中心等设备进行粗加工 半加工产品发出热处理 用高精度磨床,电火花机床,慢走丝,加工中心等设备进行精加工 模具完成 要设备方案 (一)生产设备选型 生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则。本项目的主要设备均选用具有目前 机械 行业技术水平比较先进的低能耗生产设备,这样相对降低了能耗。 ( 二 )主要设备清单 根据项目工艺技术的要求,本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则,经过比较,本项目拟购置进口及国产设备 5台 /套,其中,进口精密数控电火花线切割机床 1 台(套),进口精密数控慢走丝线切割放电加工机床 1 台(套),购置数控电火花线切割机床、加工中心等国产设备 3 台(套),用汇 32 万美元。详细的设备 17 购置清单见下表: 进口设备清单 单位: 万 美元 序 号 进口设备及 技术名称 技术规格 单价 台(套)数 用汇额 拟进口国别 (地区) 备注 1 精密数控电火花线切割机床 2 1 22 瑞士 2 精密数控慢走丝线切割放电加工机床 0 1 10 日本 总计 2 32 国产设备清单 单位:万元 序号 设备名称 单价 台(套 )数 金额 备注 1 数控电火花线切割机床 17 2 34 2 加工中心 60 1 60 总计 3 94 程方案 该项目不新建厂房,利用现有厂房进行技术改造。厂房内预留有相关的安装位置,根据生产工艺调整需要,添加相关的设备基础,对车间地坪、内部隔间作相应改造即可。 18 第 七 章 安保、环保及消防 业安全与卫生 (一)设计遵循的标准、规范 1关于生产建设工程项目上职业安全卫生监察的暂行规定; 2冶金企业安全卫生设计暂行规定冶金部,劳动部; 3生产设备安全卫生设 计总则 4中华人民共和国消防条例; 5建筑设计防火规范 6工业企业设计卫生标准 7起重机械安全规程 8采暖通风和空气调节设计规范 9工业企业噪声控制设计规范 10安全色 11安全标志 12工业与民用供电系统设计规范 13工业与民用电力装置接地设计规范 14电所设备安全设计导则 15建筑抗震设计规范 16建筑灭火器配置设计规范 19 程概况 本项目年生产能力为 600 万套手机部件 。生产机组采用全连续生产方式。 安全因素及职业危害因素分析 根据工艺流程,本工程在生产过程中存在下列主要不安全因素及职业危害: 1、各电气设备的非带电金属外壳,如控制屏,高低压开关柜,变压器等。因漏电、短路、电荷积累等原因,当人员触及时,将会发生触电事故。 2、各种机械设备在生产运转中,其裸露的可动部分,如接手、废转轴等,有可能发生机械伤人事故。 3、各电气室、变压器室、电缆 沟以及各易燃点,有可能发生火灾。 要防范措施 1、地震烈度为 6 度,本工程各建、构筑物按抗震烈度 6 度设计。 2、按建筑物防雷设计规范 2000 年版)规定,对厂房及变电所等设置避雷系统。 3、各电气设备的非带电金属外壳,如高低压开关柜,控制屏,变压器等,采取接地或接零。 4、各裸露的传动机械部分,设置防护罩或防护栏杆。 20 5、电缆采用阻燃性电缆。 6、危险处均设置警示标志。 境保护 (一)主要污染源和污染物 1、带钢生产过程中和运输过程中发出的机械噪声,一般不大于85 分贝。 2、工业垃圾(切边、切头、切尾、捆带和拆包废料等)。 3、空压机、鼓风机发生的空气动力噪声约 95 分贝左右。 (二)设计采用的环境保护标准 大气环境质量标准,执行 外按二级标准,厂内按三级标准。地面水环境质量标准,执行 工业企业厂界噪声,执行 。 钢铁工业水污染排放标准,执行 级。 (三)污染源控制处理措施 在带钢生产线上设尼龙塑料衬垫以减少机械噪声强度; 空压机配消音器,值班室等处设置隔音门窗; 工业用水采用清、浊分流,循环利用的措施,排放的废水 处理达标后; 工业性垃圾主要是金属废弃物(切边、切头、切尾、捆带和拆包废料等),废弃物可全部回收利用。 (四)绿化 21 拟利用场地的空地进行集中绿化,道路的两侧进行成片绿化,以达到美化环境、减少污染的目的;绿地率为 防 本设计的生产线车间火灾危险性为戊类,建(构)筑物耐火等级为二级。 各建筑物之间的水平净距均满足建筑设计防火规范要求;为便于消防,在主厂房四周设有环形消防通道。 (一)消防给水 根据建筑设计防火规范 0016区室外消火栓用水量为 25L/S。生活、消防供水干 管( 厂区内呈环状布置,间隔 120 米左右设置一座室外消火栓,型号为 ,共设置6 座。 (二)灭火器配置 根据 建筑灭火器配置设计规范,车间及公辅设施火灾种类为A 类火灾,轻危险级。根据规范要求,共配置 手提式磷酸铵盐干粉灭火器共计 30 具。 22 第 八 章 节能 减排 计依据 (一)中华人民共和国节约能源法; (二)机械工业节能设计技术规定; (三)评价企业合理用电技术导则 ( 3485 (四)评价企业合理用热技术导则 ( 3486 (五)评价企业合理用水技术通则 ( 7119 (六)其他项目节能规定。 计原则 (一)以国家能源政策为基础,以行业标准为准绳,对主要生产线和辅助设备的配套及能耗进行预测和分析。 (二)选用先进高效的节能产品,以提高产品质量和生产效率,降低能耗和成本。 源种类 根据本工厂能源消耗特点和用能结构,本项目用能以电、气、油为主。主要能耗设备为 保温炉。 要节能措施 为保证工程项目合理利用和节约能源 ,设计采用如下节能措施: 23 1采用优良的工艺设备,以满足节能节材的需要。 2尽量利用物料的自流,物料在厂区内的转运距离尽可能所短,提高设备利用率。 3节电方面,照明灯具选用自带补偿的高效荧光灯,光效高,损耗小;线路均采用铜芯线,机械强度高,阻抗小,损耗也相应减小。 4严格管理,实现满负荷生产,避免大马拉小车。 5采用先进的操作管理系统,使整厂设备在高效区运行。 6加强节能管理,对各种能源和含能工质至各用能部门的入口处,分别设置能源计量器具,所有设备纳入节能管路系统统一管理、统一计量,加强用能考核, 促进节能工作开展。 7加强宣传教育,全员树立节能降耗观念。 能效果评价 该项目节能 有一定 效果, 具有实施的可行性 。 24 第 九 章 组织机构与人力资源配置 织机构 公司按照现代化企业管理制度和公司法的要求进行管理,公司实行董事会领导下的总经理负责制,董事会是公司决策部门,董事会任命总经理及总经理助理。公司下设生产部、技术部、市场部、销售部、供应部、质管部、总经办、财务部、生物研究所。 力资源配置 (一)劳动定员 该项目新增劳动定员 30 人。 (二)劳动力来源 该项目所需行政人员、技术、管 理人员和技术骨干除由 该厂 现有人员中统筹安排外,其他人员从社会公开招聘解决。新招聘的一般生产人员要求具有高中以上文化水平,技术和管理人员要求具有大专以上文化水平,以便提高整个企业员工的文化结构和人员素质,适应现代大规模生产和科学管理的要求,同等条件下下岗职工优先安排,以便解决当地的社会压力。 (三)人员培训 投产前,应对招聘的员工进行技术、技能培训。技术人员应掌握和熟悉生产环节中的关键技能,再到有关的生产岗位进行实际操作培训,合格后方能独立上岗操作。 25 职工上岗前要通过安全教育、产品质量要求、操作规程和事故处理 等各项考试,合格者方能上岗。 26 第十章 项目进度计划及招投标 目进度计划 本项目建设期为 12 个月 ( 2009 年 6 月 2010 年 5 月 )。 1准备阶段 2009 年 6 月 2009 年 7 月 2 厂房改造 2009 年 8 月 2009 年 12 月 3设备考察及引进 2009 年 12 月 2010 年 1 月 4设备安装调试 2010 年 2 月 2010 年 4 月 5员工培训 2010 年 3 月 2010 年 4 月 6试运行 2010 年 5 月 标方案 (一)招标范围 根据中华人民共和国招投标法,国家计委第 3 号令以及 了更好控制工程质量、进度、投资,建议本工程进行招标。该项目招标范围主要为设备采购及安装。 (二)投标单位资质要求 设备供应商资质:有生产许可证并有相关质量认证证书。 施工单位资质:二级及以上。 (三)招标信息发布 公开招标公告及其他需公告的信息将在政府指定的媒体上公开发布。 27 (四)招投标组织形式 可由业主自行组织招 标或由业主委托有资质的招标中介机构组织实施,招标单位必须按照公平、公开、公正的原则,组织完成编标、公告、资审、评标等工作。 28 第十 一 章 投资估算及资金筹措 资估算范围 投资估算范围为项目从筹建至竣工验收并达到设计生产能力时,按设计规定的全部土建工程、设备及工器具购置、安装工程、工程建设其他费、预备费等工程所需的全部费用。 资估算依据 (一) 国家 发改委、建设部 2006 年 7 月 颁发的建设项目经济评价方法与参数 (第三版) ; (二)项目技术方案、产品方案、建设条件、建设工期; (三)工程量根 据方案设计估算; (四)设备价格:主要设备通过厂家询价,小型及通用设备采用市场价(价格为到厂价); (五)材料价格:材料价格采用市场价格,不足部分采用 2009年 工程造价信息公布的指导价格(价格为到厂价或预算价); (六)相关费用按国家及 有关规定计算; (七)业主提供的相关资料。 算期 计算期包括建设期和生产经营期,根据项目实施计划建设期确定 29 为 1 年,生产运营期确定为 14 年,则项目计算期为 15 年。 目投资 (一)固定资产投资 固定资产投资 440 万元,其中土建工程费 50 万元,设 备购置安装费 313 万元,工程建设其他费 56 万元,基本预备费 21 万元 。 1、建筑工程 a 土建 根据近期同类工程的造价资料进行测算。 b 公用配套设施 由各公用专业按工艺要求,结合工艺布置和项目的实际情况,根据有关的估算指标编制。 c 设备基础费 由工艺专业根据相关的估算指标进行测算。 2、设备及安装工程 a 设备原价 按近期设备制造厂或供应商的询价进行测算。 b 设备运杂费、安装费 由工艺专业根据相关的估算指标进行测算。 3、其他费用 根据同类工程标准估算。 30 4、建设期借款利息 本项目资金全部由业主自筹,建设期贷 款利息为 0 万元。 (二)流动资金 本项目需增加铺底流动资金 100 万元。 (三)项目总投资 项目总投资由固定资产投资(其中包括建设投资和 建设期利息)和 铺底流动资金构成。 经上述计算, 项目总投资为 1500 万 元。 主要包括固定资产投资440 万元,( 其中土建工程费 50 万元,设备购置安装费 313 万元,工程建设其他费 56 万元,基本预备费 21 万元 );铺底流动资金 100 万元。 金筹措 项目资金由业主自筹 1500 万 元。 31 第十 二 章 财务评价 价原则、依据及参数 (一)原则 1、遵循费用与效益计算范围一 致性原则,效益计算与投资对应; 2、遵循费用与效益识别的有无对比原则; 3、以动态、定量分析为主,静态、定性分析为辅,对项目的盈利能力、清偿能力进行评价; 4、在计算期内不考虑通货膨胀因素。 (二)依据 1、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数; 2、国家计委办公厅计办投资 20011153 号文颁发的投资项目可行性研究指南; 3、业主提供的基础资料。 (三)评价参数 项目建设期 1 年,财务评价计算期取 15 年。 基准收益率: 13%。 售收入、销售税金及附加和增值税估算 (一)销售收入估算 技改完成后,本项目将达到年产 精密模具 600 万套 的生产规模。新增年销售收入为 6000 万元。 32 (二)销售税金及附加和增值税估算 项目应缴纳税金为增值税、城市维护建设费、教育费附加。增值税销项税和进项税税率均为 17%,城市建设维护税和教育费附加按应纳增值税额的 7%和 3%分别计算。 经计算,满负荷生产年份项目新增增值税为 244 万元,城市维护建设费为 17 万元,教育费附加为 7 万元。 项目逐年新增销售收入、销售税金及附加和增值税估算详见附表。 本费用估算 (一)经
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