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文档简介

财务软件管理制度篇一:财务软件管理制度财务软件管理制度 为了加强财务中心的 ERP 软件管理,保证财务管理信息系统所用软件的安全与正常运行,保证财务工作的顺利开展,特制定本制度。 一、财务软件各岗位使用管理 1、出纳:负责日常货币资金收支及时录入。 2、会计:负责根据审核后的原始凭证录入记账凭证。3、财务主管:负责审核记账凭证、审核工资、期末数据结转。 4、财务经理:负责结账、出报表、数据备份、报表分析。 二、财务软件操作管理 1、财务软件系统中均应以实名进行用户登记,并根据财务中心规定的原则赋予相应操作权限。使用财务软件的人员,必须以“命名用户方式”登录系统,初始密码由系统管理员设定,各使用人员自行修改并妥善保管好自己的密码,并定期更改密码,不得告知他人。密码须在财务经理处备案。 2、财务软件系统中的服务器操作系统、数据库系统及系统管理的超级管理员密码由财务中心指定专人管理,密码更换的间隔时间不得超过三个月,在密码输入时应予以回避。超级管理员密码必须密封存放于保险箱中,并登记备案。 三、日常操作程序 1、财务工作人员应定期检查服务器是否正常开启,检查计算机硬件、软件、网络是否正常运行,为其他工作做好准备。 2、财务工作人员离开工作场所时,应及时退出财务软件系统,以免他人进行操作,否则应承担被人利用本人登录名进行操作的全部责任。 3、对财务软件日常操作维护工作过程中发现的问题,财务工作人员应及时解决。如不能排除,应立即报告并联系财务软件供应商予以指导或现场处理,并做好维护日志。4、对正在使用的财务软件进行升级,应报经财务管理中心负责人审批后进行,并记录升级时间及模块。 四、会计数据的备份 1、财务中心会计人员应对每次备份情况做详细记录,记录的内容应包括:本次备份的时间、所备份的会计数据状态(是否过账、结账等)和所涵盖的会计期间等。 2、财务中心会计人员应根据存储介质的不同情况定期对备份存贮介质进行可用性检查,发现缺损或备份数据丢失的,应立即补充备份。 3、计算机内的会计数据遭到非法操作和毁损等需要恢复时,在经财务中心负责人同意后,必须使用最新 的正式备份。4、财务中心工作人员应注意在使用计算机时开来历不明的软件及邮件,对外来的存储介质必须先杀毒后才能使用。 5、备份的数据加强管理,防止被非法拷贝或毁坏。要对其内容及动手运行环境等进行记录。网络数据备份应连同主控数据库(master)一并备份。 6、对会计数据的备份、恢复、转出、转入的权限都应严加控制。严禁未经授权将财务数据拷贝出系统,转给无关的人员或单位;严禁未经授权进行数据恢复或转入操作。 五、会计档案的保管要求 1、会计档案存放地点应达到防磁、防火、防潮、防尘、防盗、防虫蛀、防霉烂和防鼠咬等要求,重要会计档案应准备双份,并尽可能存放在两个不同场所。 2、对纸质会计档案和存贮介质保存的会计档案应分类保存。 3、会计电算化档案的保管时间 (1)购买会计电算化专用的计算机、打印机的报价单、保修单、使用说明书、购机清单等资料作为会计电算化硬件档案保管,保管期限至相应硬件被出售、报废等处置完毕; (2)电算化系统软件的程序盘、使用说明、合同等全套软件档案应妥善永久保存。 (3)日常备份存贮介质由电算维护员妥善保管、统一编号,应装在保护封套或包装盒中,并置于保存柜中。年度以存贮介质保存的会计数据备份

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