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文档简介
湖南大学企业财务管理自考本科毕业论文选题参考序号 课题名称1 存货管理模式选择与企业绩效间的关系研究2 经济的周期性波动与企业绩效3 企业部门间的利益与预算的协调4 低碳经济时代的财务管理目标与关键问题定位5 营运资本配置与企业绩效间的关系研究6 CEO 特征、投资风格与企业绩效间的关系研究7 并购动机与企业战略目标匹配问题研究8 我国民营中小企业的理财困境与控制对策9 中小企业财务风险管理研究10 非营利组织财务规制探讨11 非营利组织财务绩效评价方法探讨12 非营利组织财务控制探讨13 非营利组织发展的财务支持探讨14 非营利组织全面预算探讨15 高等教育成本补偿探讨16 高等学校财务风险控制探讨17 提升非营利组织财务透明度的思考18 完善非营利组织税收政策的思考19 会计师事务所竞争策略探讨(CPA 方向用题)20 会计师事务所内部治理探讨(CPA 方向用题)21 论分析程序在财务报表审计中的运用(CPA 方向用题)22 论注册会计师审计独立性的维护(方向用题)23 论注册会计师审计法律责任的界定(方向用题)24 注册会计师审计风险控制对策探讨(方向用题)25 注册会计师审计质量控制探讨(方向用题)26 注册会计师审计行为的影响因素分析(CPA 方向用题)27 基于 EVA 视角的企业经营业绩评价与激励问题研究28 企业经营者激励问题研究29 股权结构对中小投资者保护的影响研究30 公司治理对上市公司过度投资的影响研究31 上市公司盈余管理问题研究32 基于可持续发展的企业经营绩效评价体系研究33 后金融危机时代企业财务问题研究34 我国上市公司财务危机预警机制建立的探讨35 现行企业财务报告体系的改进研究36 企业风险管理与内部控制问题研究37 股权性质、盈余管理与审计意见38 公司治理、审计任期与盈余管理39 公共资源管理绩效的政府审计运行方式40 县市长经济责任审计模式41 企业绿色经营责任对企业价值的影响分析42 县市长经济责任审计方法43 内部控制报告的现状与问题研究44 公司治理、财务重述与审计报告45 我国会计师事务所合并的效果分析46 注册会计师权利和义务平衡问题的研究47 独立审计准则的国际比较48 内部控制与现代审计的关系49 现代企业制度与审计监督的关系50 注册会计师审计风险的控制51 论财务欺诈惩罚机制的建立与完善52 审计独立性与非审计业务关系53 论公司慈善捐赠应如何维护各方利益平衡54 论国有集团公司治理中内部审计的作用55 论公司治理与会计信息披露的关系56 论管理层的动机、会计政策的选择与盈余管理57 我国地方政府绩效审计执行情况研究58 政府绩效审计发展的影响因素分析59 国有企业内部审计的责任与目标构建研究60 政府审计结果公开制度体系建设研究61 上市公司财务舞弊方式与审计应对策略研究62 基于公司治理视角的内部审计机制选择研究63 我国企业内部审计现状及发展趋势研究64 政府绩效审计风险控制研究65 我国注册会计师职业责任与审计风险关系研究66 上市公司关联交易审计风险控制研究67 上市公司股票内在价值评估与投资机会把握68 现代企业财务风险防范与控制问题研究69 我国上市公司环境会计信息披露的趋势分析70 我国上市公司内部治理结构与财务舞弊的防范71 套期保值会计在我国上市公司运用问题研究72 我国上市公司环境会计信息披露的行业比较73 环境信息披露、融资能力与资本结构关系研究74 我国创业板上市公司赢利能力预测研究75 浅析全面预算管理实施过程中的问题及对策76 我国上市公司资本结构影响因素的实证分析77 公司社会责任信息披露的影响因素基于对公司会计年报的内容分析78 内部控制、公司治理、风险管理:关系与整合79 基于 COSO 风险管理框架的企业内部控制体系构建80 公司治理视角下的内部控制研究81 可持续发展战略下的环境会计问题研究82 会计信息质量与公司治理结构问题研究83 我国上市公司股票期权激励机制问题研究84 关于会计信息可靠性与相关性的思考85 基于投资者视角的上市公司经营业绩评价86 基于债权人视角的上市公司经营业绩评价87 公允价值在衍生金融工具会计计量中的应用研究88 浅谈 EVA(经济增加值)在绩效评价中的应用89 信息不对称和报酬方案对预算松弛的影响研究90 基于契约视角的企业内部控制问题研究91 董事会特征与公司经营绩效相关性研究基于我国沪市 A 股上市公司的实证研究92 中国上市公司资本结构的影响因素分析93 中国上市公司融资偏好研究94 中国上市公司资本结构特征及其优化研究95 我国中小企业融资困境及对策研究96 企业并购中的财务风险研究97 中国房地产企业财务风险控制研究98 公司治理对会计信息质量的影响研究99 科技型中小企业财务管理存在的问题及对策100 公司治理结构与财务管理目标关系研究101 企业社会责任与财务管理目标102 我国上市公司股利政策的影响因素研究103 我国上市公司股权性质与成长性研究104 我国上市公司股权性质与股利分配政策研究105 我国上市公司的社会责任感分析106 中国上市公司的国际竞争力评价107 中国上市公司的研究开发与竞争力关系研究108 作业成本法在我国的应用现状与前景分析109 价值链应用的案例研究110 我国大学的作业成本分析111 企业集团的内部转移价格相关问题研究112 企业集团财务目标的集成分析113 中国上市公司高管收益分配机制研究114 创业板上市公司 IPO 定价机制研究115 我国上市公司股票期权激励:困境与出路116 央企员工分红权激励机制探讨117 我国上市公司股利分配面临的问题与对策118 创业板上市公司信息披露机制研究119 控制股东对上市公司股利政策影响的实证研究120 股权结构与公司治理的关系研究121 我国房地产企业财务风险的成因与对策研究122 我国上市公司高管股权激励机制分析123 我国上市公司多元化投资绩效分析124 资本结构与企业价值关系探讨125 上市公司环境信息披露的影响因素研究126 上市公司债务融资与经营业绩关系研究127 民营上市公司高管薪酬与经营业绩关系研究128 上市公司社会责任与财务绩效关系研究129 国有控股上市公司高管薪酬与经营业绩关系研究130 上市公司社会责任与公司治理关系研究131 上市公司环境信息披露与公司治理关系研究132 上市公司环境信息披露与财务绩效关系研究133 上市公司治理结构与高管薪酬制定关系研究134 上市公司股权结构与债务融资关系研究135 民营企业政治关联与企业绩效关系的实证检验136 高管薪酬模式与企业绩效关系的实证检验137 股权制衡度与企业绩效关系的实证检验138 股权集中度与企业绩效关系的实证检验139 现金预算模式及其适用条件研究140 不同行业营运资本结构比较研究141 县级国家审计质量评价体系研究142 不同行业盈余管理度的比较研究143 XX 企业内部控制环境(组织、战略、人力资源、社会责任、文化评价与改进研究144 XX 企业资金活动内部控制评价与改进研究145 XX 企业采购业务内部控制评价与改进研究146 XX 企业资产管理内部控制评价与改进研究147 XX 企业销售业务内部控制评价与改进研究148 XX 企业研究与开发活动内部控制评价与改进研究149 XX 企业工程项目内部控制评价与改进研究150 XX 企业担保业务内部控制评价与改进研究151 信贷政策的演变对企业融资决策的影响152 市场结构变化下的企业投资决策153 基于企业资源配置特征的战略类型划分154 企业战略形成的机理解析155 环境与战略匹配性的解析与度量156 海外并购战略风险因素解析157 人力资源薪酬战略与企业绩效的关系研究158 基于企业生命周期的技术创新战略与企业绩效的关系研究159 基于平衡记分卡的企业战略绩效解析160 低碳经济导向下的证券市场准入条件设计161 上市公司环境会计信息的披露研究162 管理层薪酬对企业投资行为的影响研究163 信息透明度制约过度投资行为的研究164 上市公司定向增发折价的影响因素研究165 董事会特征对控制权收益的影响研究166 股权结构对超额现金持有的影响研究167 大股东利益输送行为影响因素的研究168 上市公司高管激励机制的研究169 企业社会责任会计信息价值相关性研究170 金融危机下房地产上市公司再融资问题研究171 金融危机前后房地产上市公司资本结构的实证研究172 金融危机环境下上市公司会计舞弊行为及防范研究173 新环境下城市供水系统的财务管理研究174 现代高污染企业财务管理目标及其实现研究175 我国企业内部控制 XX 号指引述评176 我国医保改革中财务制度创新研究177 基于社会责任的非政府组织财务管理研究178 发达国家医疗改革进程中财务会计制度研究综述179 我国基本养老金筹资结构优化分析180 差序格局下农村合作医疗基金管理协同研究181 基于管制经济学的公共医疗服务定价机制研究182 我国企业基本养老保险制度的可持续性研究基于科布道格拉斯和代际平衡的分析183 论我国政府会计的主体184 中小企业资本结构的治理效应研究185 银行债权人利益保护机制研究186 政府会计与企业会计的比较研究187 我国民营上市公司资本结构优化研究188 企业财务危机的成因及对策研究189 我国中小企业融资风险研究190 企业战略风险管理研究191 企业营运风险管理研究192 企业收益分配风险管理研究193 企业财务风险文化研究194 企业财务风险管理教育研究195 企业财务风险管理责任观研究196 后金融危机时代我国企业财务风险控制研究197 企业财务风险识别与预警机制研究198 集团企业财务风险管理研究199 中小企
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