银行关于信贷部门人员基础工作考核制度.docx_第1页
银行关于信贷部门人员基础工作考核制度.docx_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

银行关于信贷部门人员基础工作考核制度一、各信贷人员每月10前必须发送提示付息通知书,逾期未发送扣一分。二、信贷人员库存自查报告每月3日前上报部门负责人,逾期未报送扣1分,内容涉及金额、数量等差错按照笔数扣分。三、信贷人员临储工作记录每月5日前提交由部门负责人检查,检查后整改完毕,7日前提交分管行长检查,再次检查出现问题,按照笔数扣分。四、信贷人员新发放贷款手续每月10日前提交由部门负责人检查,检查后整改完毕,12日前提交分管行长检查,再次检查出现问题,按照笔数扣分。五、定期分析报告每月5日前提交由部门负责人审核,审核后整改完毕,7日前提交分管行长检查,再次检查出现问题,按照笔数扣分。六、支行库存检查报告每月10日前由李先梅汇总后,提交库存检查报告及检查表,由部门负责人审核后报分管行长。七、内勤负责的各项日常登记簿,每月10日前报分管行长审核检查,发现问题每笔扣1分。八、计算机各项登记簿每月5日前报分管行长检查审核,发现问题每笔扣1分。九、晨会记录每周一准时录入内部监督系统,内勤上午10点前检查后报分管行长审核。十、晨会记录每旬5日由内勤检查,发现问题或填写不规范及时整改, 7日前报分管行长审核,相关问题未能整改扣分处理。十一、信贷业务手续结清后2日内移交档案管理员检查保管,移交前由客户部门负责人、分管行长签字。十二、信贷业务手续每月15日前提交部门负责人检查,发现问题及时整改,17日前提交到分管行长处检查,再次发现问题扣分处理。十三、cm2006测试系统每周上发各类流程1笔,由内勤初审、部门负责人复审,分管行长终审,相同流程第一次出错整改,第二周再次出错处罚扣分。每月15日前内勤检查cm2006系统客户档案、报表系统、库存管理、授信后、12级分类初分流程,20日前部门负责人再次检查,22日前分管行长最后检查。十四、关于请假问题,请假超过2小时未归,按照半天计算,一周内临

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论