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文档简介
品管部年终总结报告 汇报时间:2016/12/26 报告人员:张洁 报报告内容 一、指标标的完成情况 二、2016年度部门门工作汇报汇报 三、人员员管理 四、2016年期间间品管部存在的问题问题 五、2017年的工作计计划 一、指标标内容(来自质质量目标标分解) 1、来料合格率 2、漏检检率 3、配套设备设备 合格率 4、开箱一次合格率 一、指标标内容(来自质质量目标标分解) 目标值:95%以上 1、来料合格率: 1)2016年1月-11月的来料合格率都已达成目标值。 2)最合格率最低的为97.1%,合格率最高的为99.5% 一、指标标内容(来自质质量目标标分解) 2、漏检率: 目标值:0.3%以下 1)2016年1月-9月和11月的漏检率达成目标值 2)2016年10月份的漏检率超出目标值(0.6%) 3)超标原因分析及对策见下页 根据10月份的漏检零件进行分析,加工错误的漏检最多。 加工漏检主要的内容是,倒角和沉头加工方向错误。 原因分析: 为什么加工错误的漏检最多? 因为员工在检验零件时未根据图纸核对零件外形 为什么没有核对零件外形? 因为来料检验没有作业流程,员工在上岗前也未进行相关的培训 发生原因: 来料检验没有作业流程 发生对策: 编制来料检验作业流程并对来料检验人员进行培训2016/11/14 已完成 作业流程图:培训记录表: 一、指标标内容(来自质质量目标标分解) 2016年10月份漏检率超标原因分析及对策: 单位:件 一、指标标内容(来自质质量目标标分解) 3、配套设备合格率: 未达成的具体情况: 目标值:95%以上 1)2016年1月-11月的配套设备合格率未达成的月份分别是5月和6月 一、指标标内容(来自质质量目标标分解) 4、开箱一次合格率: 目标值:100% 1)2016年1月-11月开箱一次合格率都已达成目标值 二、2016年度部门门工作汇报汇报 1、来料检验: 1)2016年1月-11月共完成来料检验100904件。 2)2016年1月-11月来料检验过程中共发现1131件不合格。 二、2016年度部门门工作汇报汇报 2、配套设备检验: 1)2016年1月-11月共完成配套检验2272件。 2)2016年1月-11月配套设备检验过程中共发现30件不合格,不合格率为1%。 二、2016年度部门门工作汇报汇报 3、过程检验检验: 1)2016年共完成53台设备的过程检验。 2)2016年过程检验共检验2213项,共发现71项不合格,不合格率为3% 二、2016年度部门门工作汇报汇报 4、成品检验(含FAT): 1)2016年共完成133台设备的成品检验(含下料装置)。 2)2016年成品检验共检查2424项,发现不合格147项。不合格率为6% 二、2016年度部门门工作汇报汇报 5、外出检验: 1)2016年1月-11月共外出检验15次,共发现问题点40件。 2)2016年1月-11月外出检验发现的问题点中加工问题有26件占65%,图纸设计 问题有14件,占35% 二、2016年度部门门工作汇报汇报 6、不合格品单整改推进: 1)2016年1月-11月共处理542份不合格品单 2)2016年品管部共推进完成不合格品整改519份。 3)2016年未完成整改的共23份 单位:份 二、2016年度部门门工作汇报汇报 7、客户遗留问题推进整改情况: 1)2016年品管部共推进完成设备遗留问题100件。 2)2016年品管部共推进整改6台设备,有5台客户已验收,有1台未验收。 二、2016年度部门门工作汇报汇报 8、客户投诉处理: 单位:件 1)2016年品管部共收到并处理28件客户投诉 二、2016年度部门门工作汇报汇报 9、量具管理: 1)截止目前,公司登记的量具共有122件,加工车间54件,品管部68件。 2)16年已按照计划完成量具校准。加工车间在16年校准期间发现9件量具校准 不合格。其中7把游标卡尺不合格,1件百分表不合格和1件高度尺不合格。 16年量具校准结果: 二、2016年度部门门工作汇报汇报 10、5S 管理: 1)2016年共组织11次5S检查,在检查中共发现229件问题点。已完成整改229 件,未完成0件 三、人员员管理 品管部人力情况: 品管部共4人 品管经理:1人 品质工程师:1人 来料检验员:1人 成品检验员:1人 来料检验员于8月份提出离职,品管部的离职率为25% 人员记录和出勤情况: 1)2016年品管部没有矿
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