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泓域咨询MACRO/ 钻攻中心项目可行性研究报告钻攻中心项目可行性研究报告摘要说明该钻攻中心项目计划总投资22415.21万元,其中:固定资产投资16061.18万元,占项目总投资的71.65%;流动资金6354.03万元,占项目总投资的28.35%。达产年营业收入46041.00万元,总成本费用35505.60万元,税金及附加403.64万元,利润总额10535.40万元,利税总额12392.20万元,税后净利润7901.55万元,达产年纳税总额4490.65万元;达产年投资利润率47.00%,投资利税率55.28%,投资回报率35.25%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位756个。认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。.概论、项目建设背景分析、市场调研、建设内容、选址评价、土建工程分析、项目工艺技术、项目环保分析、项目安全卫生、风险评估、项目节能可行性分析、实施进度、项目投资估算、项目盈利能力分析、项目结论等。第一章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、当前,信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合,正在引发新一轮产业变革,将对全球制造业产生颠覆性的影响,并逐渐改变着全球制造业的发展格局。特别是新一代信息技术与制造业的深度融合,将促进制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革。以德国工业4.0、美国工业互联网、新工业法国为代表,主要发达国家围绕建立制造竞争优势,加快在信息基础设施、核心技术产业、数据战略资产、以智能制造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署,谋求在技术、产业方面继续领先优势,占据高端制造领域全球价值链的有利位置。这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战,但也给我国的制造业发展带来重要机遇。2、中国是当今世界第二大经济体,已在经济上领跑全球。然而这种优势地位仍主要建立在数量基础上。中国集全球最大钢铁制造国、最大出口国和最大汽车市场之称号于一身,但也走在“尖端”吗?不久前,一份中国的调查引起广泛关注。调查称:中国的工业水平落后德国100年。这显然过于夸张,但却指出了关键问题,即中国必须提高自身的技术能力,且越快越好。3、二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、全球化作为全球发展的必然趋势,中国只有把握关键行业,形成产业优势,力争突破,才能在世界政治经济中拥有竞争力。如今,尽管我国经济总量已列世界前茅,但生产力水平总体上还不高。城乡区域发展不平衡,粗放型增长方式尚未根本改变,工业化、城镇化快速发展同能源资源和生态环境的矛盾日益突出。我国现正处于经济结构调整的重要时期,产业新常态最显著的特点是从失衡走向优化,过剩产业在政策主导下加速出清,新兴产业在市场机制下快速发展。装备业自主创新国产化、服务业高附加值化将成为未来中国产业结构调整的四大方向,打造出低碳、绿色、提质、高效的升级版中国经济。3、三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第二章 概论一、项目概况(一)项目名称钻攻中心项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积57315.31平方米(折合约85.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.95%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度186.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57315.31平方米,建筑物基底占地面积29775.30平方米,总建筑面积73363.60平方米,其中:规划建设主体工程47043.75平方米,项目规划绿化面积4395.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费5889.75万元。(七)节能分析1、项目年用电量801943.30千瓦时,折合98.56吨标准煤。2、项目年总用水量32147.29立方米,折合2.75吨标准煤。3、“钻攻中心项目投资建设项目”,年用电量801943.30千瓦时,年总用水量32147.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.31吨标准煤/年。达产年综合节能量33.77吨标准煤/年,项目总节能率23.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22415.21万元,其中:固定资产投资16061.18万元,占项目总投资的71.65%;流动资金6354.03万元,占项目总投资的28.35%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入46041.00万元,总成本费用35505.60万元,税金及附加403.64万元,利润总额10535.40万元,利税总额12392.20万元,税后净利润7901.55万元,达产年纳税总额4490.65万元;达产年投资利润率47.00%,投资利税率55.28%,投资回报率35.25%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位756个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心钻攻中心行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心钻攻中心产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“钻攻中心项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位756个,达产年纳税总额4490.65万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.00%,投资利税率55.28%,全部投资回报率35.25%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动产业链企业融资有序发展。产业链融资主要是围绕产业链上下游企业提供金融服务,具有效率高、成本低的优势和专业化、个性化的特点。要发挥大企业作用,加强对产业链上下游的支持。如利用大企业熟悉产业链的优势,设立产业创投基金,为产业链中具有市场前景的创业者提供支持,具有针对性强、效率高等特点,能够有效促进技术与市场融合、创新与产业对接,推动产业向中高端水平转型升级。第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入43125.76万元,同比增长23.08%(8085.99万元)。其中,主营业业务钻攻中心生产及销售收入为34656.80万元,占营业总收入的80.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9202.33万元,较去年同期相比增长1466.62万元,增长率18.96%;实现净利润6901.75万元,较去年同期相比增长1428.26万元,增长率26.09%。第四章 市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值3840.19亿元,比上年增长8.09%。其中,第一产业增加值307.22亿元,增长9.14%;第二产业增加值2380.92亿元,增长10.45%第三产业增加值1152.06亿元,增长8.42%。一般公共预算收入223.69亿元,同比增长10.04%,一般公共预算支出545.60亿元,同比增长10.36%。国税收入320.65亿元,同比增长7.33%;地税收入亿元42.94,同比增长6.14%。居民消费价格上涨1.15%。其中,食品烟酒上涨1.13%,衣着上涨1.09%,居住上涨0.73%,生活用品及服务上涨0.90%,教育文化和娱乐上涨1.19%,医疗保健上涨0.91%,其他用品和服务上涨0.94%,交通和通信上涨0.65%。全部工业完成增加值1615.89亿元。规模以上工业企业实现增加值1563.71亿元,比上年增长9.78%。规模以上AA、BB、CC、DD(含钻攻中心)等主导行业共完成工业增加值1062.84亿元,增长5.61%。AA完成增加值454.30亿元,增长9.37%;BB完成工业增加值397.24亿元,增长5.31%;CC完成工业增加值267.19亿元,增长5.34%;DD完成工业增加值81.13亿元,增长9.34%。规模以上工业企业实现主营业务收入6440.54亿元,比上年增长8.84%。实现利润总额300.95亿元,比上年增长8.03%。固定资产投资完成4417.85亿元,比上年增长5.62%。其中,建设项目投资完成3887.71亿元,增长11.22%;房地产开发投资完成530.14亿元,增长6.60%。在固定资产投资中,第一产业投资完成220.89亿元,同比增长7.54%;第二产业投资完成3357.57亿元,同比增长7.41%;第三产业投资完成839.39亿元,增长8.78%。高新技术产业投资983.79亿元,增长6.24%。民间投资3792.81亿元,增长7.84%。城市基础设施投资517.22亿元,增长9.12%。重点项目943个,完成投资2591.62亿元,增长9.59%。全市实现社会消费品零售总额1602.76亿元,比上年增长11.24%。城镇实现零售额1116.11亿元,增长11.18%;乡村实现零售额435.73亿元,增长6.96%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元437.65,增长13.40%。实际利用外资63715.68万美元,同比增长52.49%。外贸进出口总值357.40亿元,同比增长52.62%。其中,出口总值232.31亿元,同比增长57.25%;进口总值125.09亿元,同比增长52.78%。二、区域内钻攻中心行业市场分析目前,区域内拥有各类钻攻中心企业511家,规模以上企业29家,从业人员25550人。截至2017年底,区域内钻攻中心产值133587.03万元,较2016年121255.36万元增长10.17%。产值前十位企业合计收入56432.72万元,较去年50113.42万元同比增长12.61%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长8.28%。预计区域内钻攻中心行业市场需求规模将达到201147.77万元,利润总额65399.33万元,净利润28141.77万元,纳税12912.55万元,工业增加值78881.09万元,产业贡献率15.24%。第五章 选址评价一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.95%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度186.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57315.3185.93亩2基底面积平方米29775.303建筑面积平方米73363.605815.82万元4容积率1.285建筑系数51.95%6主体工程平方米47043.757绿化面积平方米4395.888绿化率5.99%9投资强度万元/亩186.91六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、项目承办单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室;场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电,选择节能型SF11型变压器;场内配电室操作环境,按国标爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058)的要求设计。4、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。5、工业电视部分:在场内主要场所进行重点监视,适时录像并存储图像,不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况,还可通过查询录像资料,为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。八、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第六章 项目工艺技术一、原辅材料采购及管理验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术节能环境保护与安全生产原则:项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则,确保安全生产和清洁生产的需要;项目产品生产工艺技术要有利于环境保护,不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响;尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备,从源头上消除和控制污染源,严格贯彻“三同时”原则,搞好“三废”治理;项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术,采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准,要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计128台(套),设备购置费5889.75万元。第七章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16061.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元16061.1871.65%1.1土建工程万元5815.8225.95%1.2设备购置万元5889.7526.28%1.3其它投资万元4355.6119.43%2建设期利息万元-3固定资产投资万元16061.1871.65%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6354.03万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22415.21万元,其中:固定资产投资16061.18万元,占项目总投资的71.65%;流动资金6354.03万元,占项目总投资的28.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5815.82万元,占项目总投资的25.95%;设备购置费5889.75万元,占项目总投资的26.28%;其它投资4355.61万元,占项目总投资的19.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16061.18+6354.03=22415.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16061.1871.65%1.1项目建设投资万元16061.1871.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6354.0328.35%3总投资万元万元22415.21二、资金筹措全部自筹。第八章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入27624.60万元,总成本9170.21万元,利润总额18454.39万元,净利润333.89万元,增值税871.90万元,税金及附加13840.79万元,所得税4613.60万元;第二年收入36832.80万元,总成本11513.36万元,利润总额25319.44万元,净利润18989.58万元,增值税1162.53万元,税金及附加368.76万元,所得税6329.86万元;第三年生产负荷100%,收入46041.00万元,总成本35505.60万元,利润总额10535.40万元,净利润7901.55万元,增值税1453.16万元,税金及附加403.64万元,所得税2633.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入46041.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1453.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元46041.001.1主营业务收入万元46041.001.2其它收入万元-2增值税万元1453.163税金及附加万元403.64(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用35505.60万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加403.64万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10535.40(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=10535.4025.00%=2633.85(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10535.40(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=10535.4025.00%=2633.85(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额10535.40万元,缴纳企业所得税2633.85万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=10535.40-2633.85=7901.55(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=47.00%。(2)达产年投资利税率=55.28%。(3)达产年投资回报率=35.25%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入46041.00万元,总成本费用35505.60万元,税金及附加403.64万元,利润总额10535.40万元,企业所得税2633.85万元,税后净利润7901.55万元,年纳税总额4490.65万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元46041.002增值税万元1453.163税金及附加万元403.644总成本费用万元35505.605利润总额万元10535.406企业所得税万元2633.857净利润万元7901.558纳税总额万元4490.659利税总额万元12392.2010投资利润率47.00%11投资利税率55.28%12投资回报率35.25%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.34年。本期工程项目全部投资回收期4.34年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元7901.552投资利润率47.00%3投资利税率55.28%4投资回报率35.25%5回收期年4.34第九章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面

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