硼化合物投资项目立项申请报告_第1页
硼化合物投资项目立项申请报告_第2页
硼化合物投资项目立项申请报告_第3页
硼化合物投资项目立项申请报告_第4页
硼化合物投资项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 硼化合物投资项目立项申请报告硼化合物投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技公司实现营业收入9243.58万元,同比增长33.42%(2315.15万元)。其中,主营业业务硼化合物生产及销售收入为8632.22万元,占营业总收入的93.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2124.32万元,较去年同期相比增长449.05万元,增长率26.80%;实现净利润1593.24万元,较去年同期相比增长237.70万元,增长率17.54%。二、项目概况(一)项目名称硼化合物投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积11352.34平方米(折合约17.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.81%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度184.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11352.34平方米,建筑物基底占地面积8606.21平方米,总建筑面积13963.38平方米,其中:规划建设主体工程10949.01平方米,项目规划绿化面积1115.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费1355.67万元。(七)节能分析“硼化合物投资项目建设项目”,年用电量769966.46千瓦时,年总用水量2888.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.88吨标准煤/年。达产年综合节能量25.22吨标准煤/年,项目总节能率26.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4210.41万元,其中:固定资产投资3145.47万元,占项目总投资的74.71%;流动资金1064.94万元,占项目总投资的25.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8468.00万元,总成本费用6404.83万元,税金及附加79.56万元,利润总额2063.17万元,利税总额2427.31万元,税后净利润1547.38万元,达产年纳税总额879.93万元;达产年投资利润率49.00%,投资利税率57.65%,投资回报率36.75%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位112个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区硼化合物行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区硼化合物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“硼化合物投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位112个,达产年纳税总额879.93万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.00%,投资利税率57.65%,全部投资回报率36.75%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11352.3417.02亩1.1容积率1.231.2建筑系数75.81%1.3投资强度万元/亩184.811.4基底面积平方米8606.211.5总建筑面积平方米13963.381.6绿化面积平方米1115.08绿化率7.99%2总投资万元4210.412.1固定资产投资万元3145.472.1.1土建工程投资万元993.722.1.1.1土建工程投资占比万元23.60%2.1.2设备投资万元1355.672.1.2.1设备投资占比32.20%2.1.3其它投资万元796.082.1.3.1其它投资占比18.91%2.1.4固定资产投资占比74.71%2.2流动资金万元1064.942.2.1流动资金占比25.29%3收入万元8468.004总成本万元6404.835利润总额万元2063.176净利润万元1547.387所得税万元1.238增值税万元284.589税金及附加万元79.5610纳税总额万元879.9311利税总额万元2427.3112投资利润率49.00%13投资利税率57.65%14投资回报率36.75%15回收期年4.2216设备数量台(套)9917年用电量千瓦时769966.4618年用水量立方米2888.7419总能耗吨标准煤94.8820节能率26.31%21节能量吨标准煤25.2222员工数量人112第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.81%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度184.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6084.596084.5910949.0110949.01857.121.1主要生产车间3650.753650.756569.416569.41531.411.2辅助生产车间1947.071947.073503.683503.68274.281.3其他生产车间486.77486.77635.04635.0451.432仓储工程1290.931290.931959.341959.34111.552.1成品贮存322.73322.73489.83489.8327.892.2原料仓储671.28671.281018.861018.8658.012.3辅助材料仓库296.91296.91450.65450.6525.663供配电工程68.8568.8568.8568.854.413.1供配电室68.8568.8568.8568.854.414给排水工程79.1879.1879.1879.183.944.1给排水79.1879.1879.1879.183.945服务性工程817.59817.59817.59817.5946.555.1办公用房337.58337.58337.58337.5822.255.2生活服务480.01480.01480.01480.0120.116消防及环保工程230.65230.65230.65230.6514.776.1消防环保工程230.65230.65230.65230.6514.777项目总图工程34.4234.4234.4234.42-68.997.1场地及道路硬化2235.39461.10461.107.2场区围墙461.102235.392235.397.3安全保卫室34.4234.4234.4234.428绿化工程696.3624.37合计8606.2113963.3813963.38993.72六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3941.09万元,占计划投资的93.60%。其中:完成固定资产投资2988.31万元,占总投资的75.82%;完成流动资金投资952.78,占总投资的24.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3941.091.1完成比例93.60%2完成固定资产投资万元2988.312.1完成比例75.82%3完成流动资金投资万元952.783.1完成比例24.18%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员112人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人761.2人均年工资万元4.111.3年工资额万元358.992工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.302.3年工资额万元94.293企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元28.774品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元53.105其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.335.3年工资额万元36.696职工工资总额万元4387.94五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3145.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元993.721355.67184.813145.471.1工程费用万元993.721355.675452.881.1.1建筑工程费用万元993.72993.7223.60%1.1.2设备购置及安装费万元1355.671355.6732.20%1.2工程建设其他费用万元796.08796.0818.91%1.2.1无形资产万元355.85355.851.3预备费万元440.23440.231.3.1基本预备费万元223.49223.491.3.2涨价预备费万元216.74216.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元3145.473145.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1064.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5452.882141.054325.135452.885452.885452.881.1应收账款万元1635.86654.351308.691635.861635.861635.861.2存货万元2453.80981.521963.042453.802453.802453.801.2.1原辅材料万元736.14294.46588.91736.14736.14736.141.2.2燃料动力万元36.8114.7229.4536.8136.8136.811.2.3在产品万元1128.75451.50903.001128.751128.751128.751.2.4产成品万元552.11220.84441.68552.11552.11552.111.3现金万元1363.22545.291090.581363.221363.221363.222流动负债万元4387.941755.183510.354387.944387.944387.942.1应付账款万元4387.941755.183510.354387.944387.944387.943流动资金万元1064.94425.98851.951064.941064.941064.944铺底流动资金万元354.98141.99283.98354.98354.98354.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4210.41万元,其中:固定资产投资3145.47万元,占项目总投资的74.71%;流动资金1064.94万元,占项目总投资的25.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资993.72万元,占项目总投资的23.60%;设备购置费1355.67万元,占项目总投资的32.20%;其它投资796.08万元,占项目总投资的18.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3145.47+1064.94=4210.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3145.4774.71%1.1项目建设投资万元3145.4774.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1064.9425.29%3总投资万元万元4210.41二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3387.20万元,总成本7093.57万元,利润总额-3706.37万元,净利润59.07万元,增值税113.83万元,税金及附加-2779.78万元,所得税-926.59万元;第二年收入6774.40万元,总成本11838.44万元,利润总额-5064.04万元,净利润-3798.03万元,增值税227.66万元,税金及附加72.73万元,所得税-1266.01万元;第三年生产负荷100%,收入8468.00万元,总成本6404.83万元,利润总额2063.17万元,净利润1547.38万元,增值税284.58万元,税金及附加79.56万元,所得税515.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8468.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=284.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3387.206774.408468.008468.008468.001.1硼化合物万元3387.206774.408468.008468.008468.002现价增加值万元1083.902167.812709.762709.76

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论