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泓域咨询MACRO/ 光纤光源机投资项目立项申请报告光纤光源机投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx投资公司实现营业收入22553.62万元,同比增长26.34%(4702.76万元)。其中,主营业业务光纤光源机生产及销售收入为18893.55万元,占营业总收入的83.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5385.54万元,较去年同期相比增长670.67万元,增长率14.22%;实现净利润4039.15万元,较去年同期相比增长781.86万元,增长率24.00%。二、项目概况(一)项目名称光纤光源机投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积47170.24平方米(折合约70.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.86%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度195.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47170.24平方米,建筑物基底占地面积29651.21平方米,总建筑面积66981.74平方米,其中:规划建设主体工程49713.61平方米,项目规划绿化面积4923.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计163台(套),设备购置费5508.24万元。(七)节能分析“光纤光源机投资项目建设项目”,年用电量1054259.26千瓦时,年总用水量17936.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.10吨标准煤/年。达产年综合节能量56.19吨标准煤/年,项目总节能率27.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16683.97万元,其中:固定资产投资13814.44万元,占项目总投资的82.80%;流动资金2869.53万元,占项目总投资的17.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25838.00万元,总成本费用20428.49万元,税金及附加278.22万元,利润总额5409.51万元,利税总额6433.87万元,税后净利润4057.13万元,达产年纳税总额2376.74万元;达产年投资利润率32.42%,投资利税率38.56%,投资回报率24.32%,全部投资回收期5.61年,提供就业职位359个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地光纤光源机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地光纤光源机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“光纤光源机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位359个,达产年纳税总额2376.74万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.42%,投资利税率38.56%,全部投资回报率24.32%,全部投资回收期5.61年,固定资产投资回收期5.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47170.2470.72亩1.1容积率1.421.2建筑系数62.86%1.3投资强度万元/亩195.341.4基底面积平方米29651.211.5总建筑面积平方米66981.741.6绿化面积平方米4923.73绿化率7.35%2总投资万元16683.972.1固定资产投资万元13814.442.1.1土建工程投资万元5557.442.1.1.1土建工程投资占比万元33.31%2.1.2设备投资万元5508.242.1.2.1设备投资占比33.02%2.1.3其它投资万元2748.762.1.3.1其它投资占比16.48%2.1.4固定资产投资占比82.80%2.2流动资金万元2869.532.2.1流动资金占比17.20%3收入万元25838.004总成本万元20428.495利润总额万元5409.516净利润万元4057.137所得税万元1.428增值税万元746.149税金及附加万元278.2210纳税总额万元2376.7411利税总额万元6433.8712投资利润率32.42%13投资利税率38.56%14投资回报率24.32%15回收期年5.6116设备数量台(套)16317年用电量千瓦时1054259.2618年用水量立方米17936.8919总能耗吨标准煤131.1020节能率27.88%21节能量吨标准煤56.1922员工数量人359第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.86%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度195.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20963.4120963.4149713.6149713.614537.181.1主要生产车间12578.0512578.0529828.1729828.172813.051.2辅助生产车间6708.296708.2915908.3615908.361451.901.3其他生产车间1677.071677.072883.392883.39272.232仓储工程4447.684447.6811224.2811224.28745.022.1成品贮存1111.921111.922806.072806.07186.252.2原料仓储2312.792312.795836.635836.63387.412.3辅助材料仓库1022.971022.972581.582581.58171.353供配电工程237.21237.21237.21237.2117.713.1供配电室237.21237.21237.21237.2117.714给排水工程272.79272.79272.79272.7915.844.1给排水272.79272.79272.79272.7915.845服务性工程2816.862816.862816.862816.86186.975.1办公用房1489.421489.421489.421489.4287.075.2生活服务1327.441327.441327.441327.4477.806消防及环保工程794.65794.65794.65794.6559.346.1消防环保工程794.65794.65794.65794.6559.347项目总图工程118.60118.60118.60118.60-104.127.1场地及道路硬化8115.531246.061246.067.2场区围墙1246.068115.538115.537.3安全保卫室118.60118.60118.60118.608绿化工程2842.8499.50合计29651.2166981.7466981.745557.44六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15100.03万元,占计划投资的90.51%。其中:完成固定资产投资11476.02万元,占总投资的76.00%;完成流动资金投资3624.01,占总投资的24.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15100.031.1完成比例90.51%2完成固定资产投资万元11476.022.1完成比例76.00%3完成流动资金投资万元3624.013.1完成比例24.00%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员359人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2441.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元1133.282工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.252.3年工资额万元291.813企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元85.274品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元154.825其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元5.125.3年工资额万元73.276职工工资总额万元15853.09五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13814.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5557.445508.24195.3413814.441.1工程费用万元5557.445508.2418722.621.1.1建筑工程费用万元5557.445557.4433.31%1.1.2设备购置及安装费万元5508.245508.2433.02%1.2工程建设其他费用万元2748.762748.7616.48%1.2.1无形资产万元1586.951586.951.3预备费万元1161.811161.811.3.1基本预备费万元588.82588.821.3.2涨价预备费万元572.99572.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元13814.4413814.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2869.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18722.628798.0413009.9018722.6218722.6218722.621.1应收账款万元5616.793089.233931.755616.795616.795616.791.2存货万元8425.184633.855897.638425.188425.188425.181.2.1原辅材料万元2527.551390.151769.292527.552527.552527.551.2.2燃料动力万元126.3869.5188.46126.38126.38126.381.2.3在产品万元3875.582131.572712.913875.583875.583875.581.2.4产成品万元1895.671042.621326.971895.671895.671895.671.3现金万元4680.652574.363276.464680.654680.654680.652流动负债万元15853.098719.2011097.1615853.0915853.0915853.092.1应付账款万元15853.098719.2011097.1615853.0915853.0915853.093流动资金万元2869.531578.242008.672869.532869.532869.534铺底流动资金万元956.50526.08669.56956.50956.50956.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16683.97万元,其中:固定资产投资13814.44万元,占项目总投资的82.80%;流动资金2869.53万元,占项目总投资的17.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5557.44万元,占项目总投资的33.31%;设备购置费5508.24万元,占项目总投资的33.02%;其它投资2748.76万元,占项目总投资的16.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13814.44+2869.53=16683.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13814.4482.80%1.1项目建设投资万元13814.4482.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2869.5317.20%3总投资万元万元16683.97二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14210.90万元,总成本9215.07万元,利润总额4995.83万元,净利润237.93万元,增值税410.38万元,税金及附加3746.87万元,所得税1248.96万元;第二年收入18086.60万元,总成本11103.45万元,利润总额6983.15万元,净利润5237.36万元,增值税522.30万元,税金及附加251.36万元,所得税1745.79万元;第三年生产负荷100%,收入25838.00万元,总成本20428.49万元,利润总额5409.51万元,净利润4057.13万元,增值税746.14万元,税金及附加278.22万元,所得税1352.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25838.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=746.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14210.9018086.6025838.0025838.0025838.001.1光纤光源机万元14210.9018086.6025838.0025838.0025838.002现价增加值万元4547.495787.718268.168268.168268

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