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泓域咨询MACRO/ 比重计投资项目立项申请报告比重计投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入17407.23万元,同比增长18.67%(2738.20万元)。其中,主营业业务比重计生产及销售收入为14436.91万元,占营业总收入的82.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3768.04万元,较去年同期相比增长289.09万元,增长率8.31%;实现净利润2826.03万元,较去年同期相比增长393.86万元,增长率16.19%。二、项目概况(一)项目名称比重计投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积19376.35平方米(折合约29.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.46%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度193.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19376.35平方米,建筑物基底占地面积14233.87平方米,总建筑面积24607.96平方米,其中:规划建设主体工程19342.02平方米,项目规划绿化面积1518.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费2307.86万元。(七)节能分析“比重计投资项目建设项目”,年用电量804140.18千瓦时,年总用水量18174.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.38吨标准煤/年。达产年综合节能量39.04吨标准煤/年,项目总节能率23.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7928.11万元,其中:固定资产投资5633.96万元,占项目总投资的71.06%;流动资金2294.15万元,占项目总投资的28.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16571.00万元,总成本费用12736.88万元,税金及附加140.97万元,利润总额3834.12万元,利税总额4503.93万元,税后净利润2875.59万元,达产年纳税总额1628.34万元;达产年投资利润率48.36%,投资利税率56.81%,投资回报率36.27%,全部投资回收期4.26年,提供就业职位334个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区比重计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区比重计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“比重计投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位334个,达产年纳税总额1628.34万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.36%,投资利税率56.81%,全部投资回报率36.27%,全部投资回收期4.26年,固定资产投资回收期4.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作城市试点。工业和信息化部会同财政部、中国人民银行、银监会共同推动,聚合各部的政策,协同推进试点工作。四部委以城市作为载体,有效整合城市政策、产业、金融资源,发挥地方政府资金杠杆作用,引导资金向重点产业和重点项目聚合;以城市为依托,结合本地区实际,选择合适的试点内容,通过试点探索产融合作新模式,重在突出体制机制创新和城市特色。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19376.3529.05亩1.1容积率1.271.2建筑系数73.46%1.3投资强度万元/亩193.941.4基底面积平方米14233.871.5总建筑面积平方米24607.961.6绿化面积平方米1518.97绿化率6.17%2总投资万元7928.112.1固定资产投资万元5633.962.1.1土建工程投资万元2088.112.1.1.1土建工程投资占比万元26.34%2.1.2设备投资万元2307.862.1.2.1设备投资占比29.11%2.1.3其它投资万元1237.992.1.3.1其它投资占比15.62%2.1.4固定资产投资占比71.06%2.2流动资金万元2294.152.2.1流动资金占比28.94%3收入万元16571.004总成本万元12736.885利润总额万元3834.126净利润万元2875.597所得税万元1.278增值税万元528.849税金及附加万元140.9710纳税总额万元1628.3411利税总额万元4503.9312投资利润率48.36%13投资利税率56.81%14投资回报率36.27%15回收期年4.2616设备数量台(套)8317年用电量千瓦时804140.1818年用水量立方米18174.2319总能耗吨标准煤100.3820节能率23.29%21节能量吨标准煤39.0422员工数量人334第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.46%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度193.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10063.3510063.3519342.0219342.021805.401.1主要生产车间6038.016038.0111605.2111605.211119.351.2辅助生产车间3220.273220.276189.456189.45577.731.3其他生产车间805.07805.071121.841121.84108.322仓储工程2135.082135.083422.863422.86232.362.1成品贮存533.77533.77855.72855.7258.092.2原料仓储1110.241110.241779.891779.89120.832.3辅助材料仓库491.07491.07787.26787.2653.443供配电工程113.87113.87113.87113.878.703.1供配电室113.87113.87113.87113.878.704给排水工程130.95130.95130.95130.957.784.1给排水130.95130.95130.95130.957.785服务性工程1352.221352.221352.221352.2291.795.1办公用房759.66759.66759.66759.6647.005.2生活服务592.56592.56592.56592.5652.486消防及环保工程381.47381.47381.47381.4729.136.1消防环保工程381.47381.47381.47381.4729.137项目总图工程56.9456.9456.9456.94-142.887.1场地及道路硬化3692.13800.35800.357.2场区围墙800.353692.133692.137.3安全保卫室56.9456.9456.9456.948绿化工程1595.1055.83合计14233.8724607.9624607.962088.11六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7083.15万元,占计划投资的89.34%。其中:完成固定资产投资4965.17万元,占总投资的70.10%;完成流动资金投资2117.98,占总投资的29.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7083.151.1完成比例89.34%2完成固定资产投资万元4965.172.1完成比例70.10%3完成流动资金投资万元2117.983.1完成比例29.90%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员334人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2271.2人均年工资万元4.951.3年工资额万元1345.362工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元267.243企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.663.3年工资额万元95.774品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元153.755其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.985.3年工资额万元125.316职工工资总额万元9862.06五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5633.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2088.112307.86193.945633.961.1工程费用万元2088.112307.8612156.211.1.1建筑工程费用万元2088.112088.1126.34%1.1.2设备购置及安装费万元2307.862307.8629.11%1.2工程建设其他费用万元1237.991237.9915.62%1.2.1无形资产万元675.11675.111.3预备费万元562.88562.881.3.1基本预备费万元336.04336.041.3.2涨价预备费万元226.84226.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元5633.965633.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2294.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12156.216201.039024.9012156.2112156.2112156.211.1应收账款万元3646.862188.122735.153646.863646.863646.861.2存货万元5470.293282.184102.725470.295470.295470.291.2.1原辅材料万元1641.09984.651230.821641.091641.091641.091.2.2燃料动力万元82.0549.2361.5482.0582.0582.051.2.3在产品万元2516.331509.801887.252516.332516.332516.331.2.4产成品万元1230.82738.49923.111230.821230.821230.821.3现金万元3039.051823.432279.293039.053039.053039.052流动负债万元9862.065917.247396.549862.069862.069862.062.1应付账款万元9862.065917.247396.549862.069862.069862.063流动资金万元2294.151376.491720.612294.152294.152294.154铺底流动资金万元764.71458.83573.54764.71764.71764.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7928.11万元,其中:固定资产投资5633.96万元,占项目总投资的71.06%;流动资金2294.15万元,占项目总投资的28.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2088.11万元,占项目总投资的26.34%;设备购置费2307.86万元,占项目总投资的29.11%;其它投资1237.99万元,占项目总投资的15.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5633.96+2294.15=7928.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5633.9671.06%1.1项目建设投资万元5633.9671.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2294.1528.94%3总投资万元万元7928.11二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9942.60万元,总成本5410.62万元,利润总额4531.98万元,净利润115.58万元,增值税317.30万元,税金及附加3398.98万元,所得税1132.99万元;第二年收入12428.25万元,总成本6449.06万元,利润总额5979.19万元,净利润4484.39万元,增值税396.63万元,税金及附加125.10万元,所得税1494.80万元;第三年生产负荷100%,收入16571.00万元,总成本12736.88万元,利润总额3834.12万元,净利润2875.59万元,增值税528.84万元,税金及附加140.97万元,所得税958.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16571.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=528.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9942.6012428.2516571.0016571.0016571.001.1比重计万元9942.6012428.2516571.0016571.0016571.002现价增加值万元3181.633977.045302.725

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