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泓域咨询MACRO/ 年产xx动态心电图仪项目立项申请报告年产xx动态心电图仪项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技公司实现营业收入16589.81万元,同比增长14.26%(2070.37万元)。其中,主营业业务动态心电图仪生产及销售收入为15095.35万元,占营业总收入的90.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3806.61万元,较去年同期相比增长384.76万元,增长率11.24%;实现净利润2854.96万元,较去年同期相比增长478.91万元,增长率20.16%。二、项目概况(一)项目名称年产xx动态心电图仪项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积20877.10平方米(折合约31.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.15%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度189.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20877.10平方米,建筑物基底占地面积14436.51平方米,总建筑面积21294.64平方米,其中:规划建设主体工程15772.53平方米,项目规划绿化面积1277.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费2329.43万元。(七)节能分析“年产xx动态心电图仪项目建设项目”,年用电量498692.21千瓦时,年总用水量13709.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.46吨标准煤/年。达产年综合节能量23.10吨标准煤/年,项目总节能率24.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7966.38万元,其中:固定资产投资5945.12万元,占项目总投资的74.63%;流动资金2021.26万元,占项目总投资的25.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19002.00万元,总成本费用15016.36万元,税金及附加149.48万元,利润总额3985.64万元,利税总额4684.86万元,税后净利润2989.23万元,达产年纳税总额1695.63万元;达产年投资利润率50.03%,投资利税率58.81%,投资回报率37.52%,全部投资回收期4.17年,提供就业职位347个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区动态心电图仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区动态心电图仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx动态心电图仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位347个,达产年纳税总额1695.63万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.03%,投资利税率58.81%,全部投资回报率37.52%,全部投资回收期4.17年,固定资产投资回收期4.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与国家援外项目。围绕推进“一带一路”建设,中国政府在帮助受援国改善民生发展经济的同时,充分发挥援外先导与带动作用,积极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套支持,推动我国民营企业“走出去”。出台对外援助项目实施企业资格认定办法(试行),支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。统筹使用各类援助资金,助力多领域民营企业走出国门,不少民营企业已通过成功实施援外项目,带动了在当地开展投资合作项目。商务部将进一步加大资金投入和政策支持,鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作,加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20877.1031.30亩1.1容积率1.021.2建筑系数69.15%1.3投资强度万元/亩189.941.4基底面积平方米14436.511.5总建筑面积平方米21294.641.6绿化面积平方米1277.05绿化率6.00%2总投资万元7966.382.1固定资产投资万元5945.122.1.1土建工程投资万元1787.662.1.1.1土建工程投资占比万元22.44%2.1.2设备投资万元2329.432.1.2.1设备投资占比29.24%2.1.3其它投资万元1828.032.1.3.1其它投资占比22.95%2.1.4固定资产投资占比74.63%2.2流动资金万元2021.262.2.1流动资金占比25.37%3收入万元19002.004总成本万元15016.365利润总额万元3985.646净利润万元2989.237所得税万元1.028增值税万元549.749税金及附加万元149.4810纳税总额万元1695.6311利税总额万元4684.8612投资利润率50.03%13投资利税率58.81%14投资回报率37.52%15回收期年4.1716设备数量台(套)8117年用电量千瓦时498692.2118年用水量立方米13709.8019总能耗吨标准煤62.4620节能率24.86%21节能量吨标准煤23.1022员工数量人347第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕中国制造2025、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.15%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度189.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10206.6110206.6115772.5315772.531456.491.1主要生产车间6123.976123.979463.529463.52903.021.2辅助生产车间3266.123266.125047.215047.21466.081.3其他生产车间816.53816.53914.81914.8187.392仓储工程2165.482165.483589.373589.37241.062.1成品贮存541.37541.37897.34897.3460.272.2原料仓储1126.051126.051866.471866.47125.352.3辅助材料仓库498.06498.06825.56825.5655.443供配电工程115.49115.49115.49115.498.733.1供配电室115.49115.49115.49115.498.734给排水工程132.82132.82132.82132.827.814.1给排水132.82132.82132.82132.827.815服务性工程1371.471371.471371.471371.4792.115.1办公用房620.52620.52620.52620.5239.585.2生活服务750.95750.95750.95750.9543.096消防及环保工程386.90386.90386.90386.9029.236.1消防环保工程386.90386.90386.90386.9029.237项目总图工程57.7557.7557.7557.75-102.057.1场地及道路硬化3855.43639.86639.867.2场区围墙639.863855.433855.437.3安全保卫室57.7557.7557.7557.758绿化工程1550.9454.28合计14436.5121294.6421294.641787.66六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6916.86万元,占计划投资的86.83%。其中:完成固定资产投资4811.97万元,占总投资的69.57%;完成流动资金投资2104.89,占总投资的30.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6916.861.1完成比例86.83%2完成固定资产投资万元4811.972.1完成比例69.57%3完成流动资金投资万元2104.893.1完成比例30.43%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员347人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2361.2人均年工资万元4.941.3年工资额万元1406.242工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.892.3年工资额万元302.023企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.083.3年工资额万元107.364品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元158.485其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.285.3年工资额万元120.586职工工资总额万元10604.59五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5945.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1787.662329.43189.945945.121.1工程费用万元1787.662329.4312625.851.1.1建筑工程费用万元1787.661787.6622.44%1.1.2设备购置及安装费万元2329.432329.4329.24%1.2工程建设其他费用万元1828.031828.0322.95%1.2.1无形资产万元907.16907.161.3预备费万元920.87920.871.3.1基本预备费万元461.38461.381.3.2涨价预备费万元459.49459.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元5945.125945.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2021.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12625.855609.9411687.6312625.8512625.8512625.851.1应收账款万元3787.761515.103030.203787.763787.763787.761.2存货万元5681.632272.654545.315681.635681.635681.631.2.1原辅材料万元1704.49681.801363.591704.491704.491704.491.2.2燃料动力万元85.2234.0968.1885.2285.2285.221.2.3在产品万元2613.551045.422090.842613.552613.552613.551.2.4产成品万元1278.37511.351022.691278.371278.371278.371.3现金万元3156.461262.592525.173156.463156.463156.462流动负债万元10604.594241.848483.6710604.5910604.5910604.592.1应付账款万元10604.594241.848483.6710604.5910604.5910604.593流动资金万元2021.26808.501617.012021.262021.262021.264铺底流动资金万元673.75269.50539.00673.75673.75673.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7966.38万元,其中:固定资产投资5945.12万元,占项目总投资的74.63%;流动资金2021.26万元,占项目总投资的25.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1787.66万元,占项目总投资的22.44%;设备购置费2329.43万元,占项目总投资的29.24%;其它投资1828.03万元,占项目总投资的22.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5945.12+2021.26=7966.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5945.1274.63%1.1项目建设投资万元5945.1274.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2021.2625.37%3总投资万元万元7966.38二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7600.80万元,总成本5386.74万元,利润总额2214.06万元,净利润109.90万元,增值税219.90万元,税金及附加1660.55万元,所得税553.51万元;第二年收入15201.60万元,总成本9020.87万元,利润总额6180.73万元,净利润4635.55万元,增值税439.79万元,税金及附加136.28万元,所得税1545.18万元;第三年生产负荷100%,收入19002.00万元,总成本15016.36万元,利润总额3985.64万元,净利润2989.23万元,增值税549.74万元,税金及附加149.48万元,所得税996.41万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19002.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=549.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7600.8015201.6019002.0019002.0019002.001.1动态心电图仪万元7600.8015201.6019002.0019002.0019002.002现价增加值万元2432.264864.5
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