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泓域咨询MACRO/ 年产xx卧式离心泵项目立项申请报告年产xx卧式离心泵项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx公司实现营业收入17985.14万元,同比增长21.81%(3219.97万元)。其中,主营业业务卧式离心泵生产及销售收入为14468.67万元,占营业总收入的80.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4418.58万元,较去年同期相比增长1102.88万元,增长率33.26%;实现净利润3313.93万元,较去年同期相比增长543.55万元,增长率19.62%。二、项目概况(一)项目名称年产xx卧式离心泵项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积52406.19平方米(折合约78.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.04%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度190.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52406.19平方米,建筑物基底占地面积26748.12平方米,总建筑面积53978.38平方米,其中:规划建设主体工程39366.31平方米,项目规划绿化面积2943.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费5280.11万元。(七)节能分析“年产xx卧式离心泵项目建设项目”,年用电量1237658.23千瓦时,年总用水量12620.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.19吨标准煤/年。达产年综合节能量40.72吨标准煤/年,项目总节能率24.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17754.71万元,其中:固定资产投资14940.87万元,占项目总投资的84.15%;流动资金2813.84万元,占项目总投资的15.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24683.00万元,总成本费用18833.84万元,税金及附加306.44万元,利润总额5849.16万元,利税总额6962.38万元,税后净利润4386.87万元,达产年纳税总额2575.51万元;达产年投资利润率32.94%,投资利税率39.21%,投资回报率24.71%,全部投资回收期5.55年,提供就业职位476个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区卧式离心泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区卧式离心泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx卧式离心泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位476个,达产年纳税总额2575.51万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.94%,投资利税率39.21%,全部投资回报率24.71%,全部投资回收期5.55年,固定资产投资回收期5.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动产业链企业融资有序发展。产业链融资主要是围绕产业链上下游企业提供金融服务,具有效率高、成本低的优势和专业化、个性化的特点。要发挥大企业作用,加强对产业链上下游的支持。如利用大企业熟悉产业链的优势,设立产业创投基金,为产业链中具有市场前景的创业者提供支持,具有针对性强、效率高等特点,能够有效促进技术与市场融合、创新与产业对接,推动产业向中高端水平转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52406.1978.57亩1.1容积率1.031.2建筑系数51.04%1.3投资强度万元/亩190.161.4基底面积平方米26748.121.5总建筑面积平方米53978.381.6绿化面积平方米2943.07绿化率5.45%2总投资万元17754.712.1固定资产投资万元14940.872.1.1土建工程投资万元4212.482.1.1.1土建工程投资占比万元23.73%2.1.2设备投资万元5280.112.1.2.1设备投资占比29.74%2.1.3其它投资万元5448.282.1.3.1其它投资占比30.69%2.1.4固定资产投资占比84.15%2.2流动资金万元2813.842.2.1流动资金占比15.85%3收入万元24683.004总成本万元18833.845利润总额万元5849.166净利润万元4386.877所得税万元1.038增值税万元806.789税金及附加万元306.4410纳税总额万元2575.5111利税总额万元6962.3812投资利润率32.94%13投资利税率39.21%14投资回报率24.71%15回收期年5.5516设备数量台(套)15817年用电量千瓦时1237658.2318年用水量立方米12620.3019总能耗吨标准煤153.1920节能率24.87%21节能量吨标准煤40.7222员工数量人476第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、受国际金融危机影响,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时,虽然发达国家出现了经济复苏迹象,但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间,未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益,一些国家盛行贸易保护主义,贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.04%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度190.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18910.9218910.9239366.3139366.313379.371.1主要生产车间11346.5511346.5523619.7923619.792095.211.2辅助生产车间6051.496051.4912597.2212597.221081.401.3其他生产车间1512.871512.872283.252283.25202.762仓储工程4012.224012.229497.859497.85592.972.1成品贮存1003.051003.052374.462374.46148.242.2原料仓储2086.352086.354938.884938.88308.342.3辅助材料仓库922.81922.812184.512184.51136.383供配电工程213.98213.98213.98213.9815.033.1供配电室213.98213.98213.98213.9815.034给排水工程246.08246.08246.08246.0813.444.1给排水246.08246.08246.08246.0813.445服务性工程2541.072541.072541.072541.07158.645.1办公用房1234.171234.171234.171234.1780.415.2生活服务1306.901306.901306.901306.9071.026消防及环保工程716.85716.85716.85716.8550.356.1消防环保工程716.85716.85716.85716.8550.357项目总图工程106.99106.99106.99106.99-85.607.1场地及道路硬化6916.281406.261406.267.2场区围墙1406.266916.286916.287.3安全保卫室106.99106.99106.99106.998绿化工程2522.3188.28合计26748.1253978.3853978.384212.48六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12193.00万元,占计划投资的68.67%。其中:完成固定资产投资8575.04万元,占总投资的70.33%;完成流动资金投资3617.96,占总投资的29.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12193.001.1完成比例68.67%2完成固定资产投资万元8575.042.1完成比例70.33%3完成流动资金投资万元3617.963.1完成比例29.67%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员476人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3241.2人均年工资万元4.031.3年工资额万元1511.702工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元416.803企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.123.3年工资额万元144.154品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元227.725其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.525.3年工资额万元145.696职工工资总额万元15098.24五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14940.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4212.485280.11190.1614940.871.1工程费用万元4212.485280.1117912.081.1.1建筑工程费用万元4212.484212.4823.73%1.1.2设备购置及安装费万元5280.115280.1129.74%1.2工程建设其他费用万元5448.285448.2830.69%1.2.1无形资产万元2619.072619.071.3预备费万元2829.212829.211.3.1基本预备费万元1434.711434.711.3.2涨价预备费万元1394.501394.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元14940.8714940.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2813.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17912.0812666.4612279.5917912.0817912.0817912.081.1应收账款万元5373.623492.863761.545373.625373.625373.621.2存货万元8060.445239.285642.318060.448060.448060.441.2.1原辅材料万元2418.131571.791692.692418.132418.132418.131.2.2燃料动力万元120.9178.5984.63120.91120.91120.911.2.3在产品万元3707.802410.072595.463707.803707.803707.801.2.4产成品万元1813.601178.841269.521813.601813.601813.601.3现金万元4478.022910.713134.614478.024478.024478.022流动负债万元15098.249813.8610568.7715098.2415098.2415098.242.1应付账款万元15098.249813.8610568.7715098.2415098.2415098.243流动资金万元2813.841829.001969.692813.842813.842813.844铺底流动资金万元937.94609.66656.56937.94937.94937.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17754.71万元,其中:固定资产投资14940.87万元,占项目总投资的84.15%;流动资金2813.84万元,占项目总投资的15.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4212.48万元,占项目总投资的23.73%;设备购置费5280.11万元,占项目总投资的29.74%;其它投资5448.28万元,占项目总投资的30.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14940.87+2813.84=17754.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14940.8784.15%1.1项目建设投资万元14940.8784.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2813.8415.85%3总投资万元万元17754.71二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16043.95万元,总成本20700.89万元,利润总额-4656.94万元,净利润272.55万元,增值税524.41万元,税金及附加-3492.70万元,所得税-1164.23万元;第二年收入17278.10万元,总成本21973.40万元,利润总额-4695.30万元,净利润-3521.47万元,增值税564.75万元,税金及附加277.39万元,所得税-1173.83万元;第三年生产负荷100%,收入24683.00万元,总成本18833.84万元,利润总额5849.16万元,净利润4386.87万元,增值税806.78万元,税金及附加306.44万元,所得税1462.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24683.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=806.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16043.9517278.1024683.0024683.0024683.001.1卧式离心泵万元16043.9517278.1024683.0024683.0024683.002现价增加值万元5134.065528.997898.5678
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