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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高压小流量风机投资项目立项申请报告高压小流量风机投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入10143.07万元,同比增长30.90%(2394.39万元)。其中,主营业业务高压小流量风机生产及销售收入为8566.47万元,占营业总收入的84.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2307.96万元,较去年同期相比增长337.94万元,增长率17.15%;实现净利润1730.97万元,较去年同期相比增长200.69万元,增长率13.11%。二、项目概况(一)项目名称高压小流量风机投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积22277.80平方米(折合约33.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.90%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度179.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22277.80平方米,建筑物基底占地面积17131.63平方米,总建筑面积22277.80平方米,其中:规划建设主体工程16900.83平方米,项目规划绿化面积1283.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费1821.80万元。(七)节能分析“高压小流量风机投资项目建设项目”,年用电量1374271.74千瓦时,年总用水量6142.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.42吨标准煤/年。达产年综合节能量47.79吨标准煤/年,项目总节能率20.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7622.97万元,其中:固定资产投资6003.65万元,占项目总投资的78.76%;流动资金1619.32万元,占项目总投资的21.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13595.00万元,总成本费用10602.94万元,税金及附加138.64万元,利润总额2992.06万元,利税总额3543.40万元,税后净利润2244.05万元,达产年纳税总额1299.35万元;达产年投资利润率39.25%,投资利税率46.48%,投资回报率29.44%,全部投资回收期4.90年,提供就业职位207个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区高压小流量风机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区高压小流量风机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“高压小流量风机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位207个,达产年纳税总额1299.35万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.25%,投资利税率46.48%,全部投资回报率29.44%,全部投资回收期4.90年,固定资产投资回收期4.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、分年度遴选实施一批标志性项目,引导民营企业参与承担相关任务,发挥民营骨干企业在重大工程、重点任务研发和产业化中的重要作用,在任务部署方面充分征求并吸收民营企业的意见。以民营企业为重要对象,推动国家技术创新示范企业认定工作和企业技术中心建设。以民营企业为主体打造创新设计集群,培育一批专业化、开放型的工业设计企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22277.8033.40亩1.1容积率1.001.2建筑系数76.90%1.3投资强度万元/亩179.751.4基底面积平方米17131.631.5总建筑面积平方米22277.801.6绿化面积平方米1283.27绿化率5.76%2总投资万元7622.972.1固定资产投资万元6003.652.1.1土建工程投资万元1985.932.1.1.1土建工程投资占比万元26.05%2.1.2设备投资万元1821.802.1.2.1设备投资占比23.90%2.1.3其它投资万元2195.922.1.3.1其它投资占比28.81%2.1.4固定资产投资占比78.76%2.2流动资金万元1619.322.2.1流动资金占比21.24%3收入万元13595.004总成本万元10602.945利润总额万元2992.066净利润万元2244.057所得税万元1.008增值税万元412.709税金及附加万元138.6410纳税总额万元1299.3511利税总额万元3543.4012投资利润率39.25%13投资利税率46.48%14投资回报率29.44%15回收期年4.9016设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1374271.7418年用水量立方米6142.3919总能耗吨标准煤169.4220节能率20.00%21节能量吨标准煤47.7922员工数量人207第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.90%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度179.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12112.0612112.0616900.8316900.831657.271.1主要生产车间7267.247267.2410140.5010140.501027.511.2辅助生产车间3875.863875.865408.275408.27530.331.3其他生产车间968.96968.96980.25980.2599.442仓储工程2569.742569.743495.033495.03249.252.1成品贮存642.43642.43873.76873.7662.312.2原料仓储1336.261336.261817.421817.42129.612.3辅助材料仓库591.04591.04803.86803.8657.333供配电工程137.05137.05137.05137.0511.003.1供配电室137.05137.05137.05137.0511.004给排水工程157.61157.61157.61157.619.834.1给排水157.61157.61157.61157.619.835服务性工程1627.501627.501627.501627.50116.075.1办公用房672.67672.67672.67672.6753.085.2生活服务954.83954.83954.83954.8347.566消防及环保工程459.13459.13459.13459.1336.846.1消防环保工程459.13459.13459.13459.1336.847项目总图工程68.5368.5368.5368.53-156.887.1场地及道路硬化4349.00907.06907.067.2场区围墙907.064349.004349.007.3安全保卫室68.5368.5368.5368.538绿化工程1787.2362.55合计17131.6322277.8022277.801985.93六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5345.52万元,占计划投资的70.12%。其中:完成固定资产投资4073.34万元,占总投资的76.20%;完成流动资金投资1272.18,占总投资的23.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5345.521.1完成比例70.12%2完成固定资产投资万元4073.342.1完成比例76.20%3完成流动资金投资万元1272.183.1完成比例23.80%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员207人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1411.2人均年工资万元4.291.3年工资额万元688.002工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.832.3年工资额万元172.013企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.583.3年工资额万元56.854品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元98.925其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.115.3年工资额万元53.566职工工资总额万元8561.58五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6003.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1985.931821.80179.756003.651.1工程费用万元1985.931821.8010180.901.1.1建筑工程费用万元1985.931985.9326.05%1.1.2设备购置及安装费万元1821.801821.8023.90%1.2工程建设其他费用万元2195.922195.9228.81%1.2.1无形资产万元1041.451041.451.3预备费万元1154.471154.471.3.1基本预备费万元662.24662.241.3.2涨价预备费万元492.23492.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元6003.656003.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1619.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10180.904281.366513.6110180.9010180.9010180.901.1应收账款万元3054.271221.712290.703054.273054.273054.271.2存货万元4581.401832.563436.054581.404581.404581.401.2.1原辅材料万元1374.42549.771030.811374.421374.421374.421.2.2燃料动力万元68.7227.4951.5468.7268.7268.721.2.3在产品万元2107.44842.981580.582107.442107.442107.441.2.4产成品万元1030.82412.33773.111030.821030.821030.821.3现金万元2545.221018.091908.922545.222545.222545.222流动负债万元8561.583424.636421.188561.588561.588561.582.1应付账款万元8561.583424.636421.188561.588561.588561.583流动资金万元1619.32647.731214.491619.321619.321619.324铺底流动资金万元539.77215.91404.83539.77539.77539.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7622.97万元,其中:固定资产投资6003.65万元,占项目总投资的78.76%;流动资金1619.32万元,占项目总投资的21.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1985.93万元,占项目总投资的26.05%;设备购置费1821.80万元,占项目总投资的23.90%;其它投资2195.92万元,占项目总投资的28.81%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6003.65+1619.32=7622.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6003.6578.76%1.1项目建设投资万元6003.6578.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1619.3221.24%3总投资万元万元7622.97二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5438.00万元,总成本7555.12万元,利润总额-2117.12万元,净利润108.92万元,增值税165.08万元,税金及附加-1587.84万元,所得税-529.28万元;第二年收入10196.25万元,总成本12348.76万元,利润总额-2152.51万元,净利润-1614.38万元,增值税309.52万元,税金及附加126.25万元,所得税-538.13万元;第三年生产负荷100%,收入13595.00万元,总成本10602.94万元,利润总额2992.06万元,净利润2244.05万元,增值税412.70万元,税金及附加138.64万元,所得税748.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13595.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=412.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5438.0010196.2513595.0013595.0013595.001.1高压小流量风机万元5438.0010196.2513595.0013595.0013595.002现价增加值万元1740.163262.80
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