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泓域咨询MACRO/ 年产xxx檩条项目立项申请报告年产xxx檩条项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入8881.26万元,同比增长23.38%(1682.83万元)。其中,主营业业务檩条生产及销售收入为7793.17万元,占营业总收入的87.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2257.33万元,较去年同期相比增长438.31万元,增长率24.10%;实现净利润1693.00万元,较去年同期相比增长318.19万元,增长率23.14%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx檩条项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积18389.19平方米(折合约27.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.79%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度160.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18389.19平方米,建筑物基底占地面积10627.11平方米,总建筑面积26296.54平方米,其中:规划建设主体工程17469.03平方米,项目规划绿化面积2026.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费1667.65万元。(七)节能分析“年产xxx檩条项目建设项目”,年用电量897548.35千瓦时,年总用水量7628.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.96吨标准煤/年。达产年综合节能量33.14吨标准煤/年,项目总节能率29.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5478.26万元,其中:固定资产投资4416.44万元,占项目总投资的80.62%;流动资金1061.82万元,占项目总投资的19.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9313.00万元,总成本费用7047.52万元,税金及附加111.05万元,利润总额2265.48万元,利税总额2689.01万元,税后净利润1699.11万元,达产年纳税总额989.90万元;达产年投资利润率41.35%,投资利税率49.09%,投资回报率31.02%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位141个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园檩条行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园檩条产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx檩条项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位141个,达产年纳税总额989.90万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.35%,投资利税率49.09%,全部投资回报率31.02%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18389.1927.57亩1.1容积率1.431.2建筑系数57.79%1.3投资强度万元/亩160.191.4基底面积平方米10627.111.5总建筑面积平方米26296.541.6绿化面积平方米2026.33绿化率7.71%2总投资万元5478.262.1固定资产投资万元4416.442.1.1土建工程投资万元1986.442.1.1.1土建工程投资占比万元36.26%2.1.2设备投资万元1667.652.1.2.1设备投资占比30.44%2.1.3其它投资万元762.352.1.3.1其它投资占比13.92%2.1.4固定资产投资占比80.62%2.2流动资金万元1061.822.2.1流动资金占比19.38%3收入万元9313.004总成本万元7047.525利润总额万元2265.486净利润万元1699.117所得税万元1.438增值税万元312.489税金及附加万元111.0510纳税总额万元989.9011利税总额万元2689.0112投资利润率41.35%13投资利税率49.09%14投资回报率31.02%15回收期年4.7216设备数量台(套)5117年用电量千瓦时897548.3518年用水量立方米7628.2019总能耗吨标准煤110.9620节能率29.44%21节能量吨标准煤33.1422员工数量人141第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。促进产业园区开放发展。加大招商引资力度,注重引强引大,大力引进世界500强、中国500强、民营500强企业在产业园区设立区域总部、营运中心、采购中心、研发中心和结算中心,利用其技术溢出和带动效应,培育发展战略性新兴产业。鼓励产业园区大力引进出口导向型生产企业,重点引进辐射带动作用明显的行业出口龙头企业。支持产业园区培育外贸综合服务型企业,为区内中小微企业进出口提供物流、通关、融资、退税、收汇、信保等全程综合外贸服务,降低企业进出口成本,促进贸易便利化。鼓励有条件的产业园区主动参与一带一路建设,走出去参与境外经贸合作区建设,拓展发展空间。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.79%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度160.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7513.377513.3717469.0317469.031451.571.1主要生产车间4508.024508.0210481.4210481.42899.971.2辅助生产车间2404.282404.285590.095590.09464.501.3其他生产车间601.07601.071013.201013.2087.092仓储工程1594.071594.075737.885737.88346.752.1成品贮存398.52398.521434.471434.4786.692.2原料仓储828.92828.922983.702983.70180.312.3辅助材料仓库366.64366.641319.711319.7179.753供配电工程85.0285.0285.0285.025.783.1供配电室85.0285.0285.0285.025.784给排水工程97.7797.7797.7797.775.174.1给排水97.7797.7797.7797.775.175服务性工程1009.581009.581009.581009.5861.015.1办公用房470.99470.99470.99470.9931.235.2生活服务538.59538.59538.59538.5932.026消防及环保工程284.81284.81284.81284.8119.366.1消防环保工程284.81284.81284.81284.8119.367项目总图工程42.5142.5142.5142.5159.647.1场地及道路硬化2685.06571.50571.507.2场区围墙571.502685.062685.067.3安全保卫室42.5142.5142.5142.518绿化工程1061.6437.16合计10627.1126296.5426296.541986.44六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4962.33万元,占计划投资的90.58%。其中:完成固定资产投资3029.45万元,占总投资的61.05%;完成流动资金投资1932.88,占总投资的38.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4962.331.1完成比例90.58%2完成固定资产投资万元3029.452.1完成比例61.05%3完成流动资金投资万元1932.883.1完成比例38.95%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员141人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人961.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元400.132工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.272.3年工资额万元126.863企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.793.3年工资额万元46.874品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元65.885其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.425.3年工资额万元45.066职工工资总额万元6074.28五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4416.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1986.441667.65160.194416.441.1工程费用万元1986.441667.657136.101.1.1建筑工程费用万元1986.441986.4436.26%1.1.2设备购置及安装费万元1667.651667.6530.44%1.2工程建设其他费用万元762.35762.3513.92%1.2.1无形资产万元422.48422.481.3预备费万元339.87339.871.3.1基本预备费万元183.41183.411.3.2涨价预备费万元156.46156.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元4416.444416.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1061.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7136.102270.285613.767136.107136.107136.101.1应收账款万元2140.83856.331712.662140.832140.832140.831.2存货万元3211.251284.502569.003211.253211.253211.251.2.1原辅材料万元963.38385.35770.70963.38963.38963.381.2.2燃料动力万元48.1719.2738.5348.1748.1748.171.2.3在产品万元1477.17590.871181.741477.171477.171477.171.2.4产成品万元722.53289.01578.02722.53722.53722.531.3现金万元1784.03713.611427.221784.031784.031784.032流动负债万元6074.282429.714859.426074.286074.286074.282.1应付账款万元6074.282429.714859.426074.286074.286074.283流动资金万元1061.82424.73849.461061.821061.821061.824铺底流动资金万元353.94141.58283.15353.94353.94353.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5478.26万元,其中:固定资产投资4416.44万元,占项目总投资的80.62%;流动资金1061.82万元,占项目总投资的19.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1986.44万元,占项目总投资的36.26%;设备购置费1667.65万元,占项目总投资的30.44%;其它投资762.35万元,占项目总投资的13.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4416.44+1061.82=5478.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4416.4480.62%1.1项目建设投资万元4416.4480.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1061.8219.38%3总投资万元万元5478.26二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3725.20万元,总成本13534.45万元,利润总额-9809.25万元,净利润88.56万元,增值税124.99万元,税金及附加-7356.94万元,所得税-2452.31万元;第二年收入7450.40万元,总成本23195.87万元,利润总额-15745.47万元,净利润-11809.10万元,增值税249.98万元,税金及附加103.55万元,所得税-3936.37万元;第三年生产负荷100%,收入9313.00万元,总成本7047.52万元,利润总额2265.48万元,净利润1699.11万元,增值税312.48万元,税金及附加111.05万元,所得税566.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9313.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=312.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3725.207450.409313.009313.009313.001.1檩条万元3725.207450.409313.009313.009313.002现价增加值万元1192.062384.13

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