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文档简介
泓域咨询MACRO/ 卷门弹簧投资项目立项申请报告卷门弹簧投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8300.67万元,同比增长16.70%(1187.74万元)。其中,主营业业务卷门弹簧生产及销售收入为6664.80万元,占营业总收入的80.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2078.17万元,较去年同期相比增长337.97万元,增长率19.42%;实现净利润1558.63万元,较去年同期相比增长301.53万元,增长率23.99%。二、项目概况(一)项目名称卷门弹簧投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积17295.31平方米(折合约25.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.73%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度176.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17295.31平方米,建筑物基底占地面积8773.91平方米,总建筑面积19716.65平方米,其中:规划建设主体工程14135.02平方米,项目规划绿化面积1214.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费1630.65万元。(七)节能分析“卷门弹簧投资项目建设项目”,年用电量987783.24千瓦时,年总用水量6274.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.94吨标准煤/年。达产年综合节能量47.42吨标准煤/年,项目总节能率24.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6459.19万元,其中:固定资产投资4584.68万元,占项目总投资的70.98%;流动资金1874.51万元,占项目总投资的29.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13090.00万元,总成本费用9871.31万元,税金及附加122.46万元,利润总额3218.69万元,利税总额3785.11万元,税后净利润2414.02万元,达产年纳税总额1371.09万元;达产年投资利润率49.83%,投资利税率58.60%,投资回报率37.37%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位208个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区卷门弹簧行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区卷门弹簧产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“卷门弹簧投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位208个,达产年纳税总额1371.09万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.83%,投资利税率58.60%,全部投资回报率37.37%,全部投资回收期4.18年,固定资产投资回收期4.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进企业减负工作。发挥国务院减轻企业负担部际联席会议机制作用,加强政策宣传和督促检查,推动各项惠企减负政策的落实。建立涉企收费目录清单制度,打造减轻企业负担综合服务平台,加强行政审批中介服务事项清理规范,完善企业举报查处机制,制止各种清单之外违规收费行为。(工业和信息化部、发展改革委、财政部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17295.3125.93亩1.1容积率1.141.2建筑系数50.73%1.3投资强度万元/亩176.811.4基底面积平方米8773.911.5总建筑面积平方米19716.651.6绿化面积平方米1214.89绿化率6.16%2总投资万元6459.192.1固定资产投资万元4584.682.1.1土建工程投资万元1715.592.1.1.1土建工程投资占比万元26.56%2.1.2设备投资万元1630.652.1.2.1设备投资占比25.25%2.1.3其它投资万元1238.442.1.3.1其它投资占比19.17%2.1.4固定资产投资占比70.98%2.2流动资金万元1874.512.2.1流动资金占比29.02%3收入万元13090.004总成本万元9871.315利润总额万元3218.696净利润万元2414.027所得税万元1.148增值税万元443.969税金及附加万元122.4610纳税总额万元1371.0911利税总额万元3785.1112投资利润率49.83%13投资利税率58.60%14投资回报率37.37%15回收期年4.1816设备数量台(套)7017年用电量千瓦时987783.2418年用水量立方米6274.7219总能耗吨标准煤121.9420节能率24.91%21节能量吨标准煤47.4222员工数量人208第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.73%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度176.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6203.156203.1514135.0214135.021352.911.1主要生产车间3721.893721.898481.018481.01838.801.2辅助生产车间1985.011985.014523.214523.21432.931.3其他生产车间496.25496.25819.83819.8381.172仓储工程1316.091316.093628.063628.06252.552.1成品贮存329.02329.02907.01907.0163.142.2原料仓储684.37684.371886.591886.59131.332.3辅助材料仓库302.70302.70834.45834.4558.093供配电工程70.1970.1970.1970.195.503.1供配电室70.1970.1970.1970.195.504给排水工程80.7280.7280.7280.724.924.1给排水80.7280.7280.7280.724.925服务性工程833.52833.52833.52833.5258.025.1办公用房360.06360.06360.06360.0630.765.2生活服务473.46473.46473.46473.4634.766消防及环保工程235.14235.14235.14235.1418.416.1消防环保工程235.14235.14235.14235.1418.417项目总图工程35.1035.1035.1035.10-6.187.1场地及道路硬化2330.71522.28522.287.2场区围墙522.282330.712330.717.3安全保卫室35.1035.1035.1035.108绿化工程841.6229.46合计8773.9119716.6519716.651715.59六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3791.30万元,占计划投资的58.70%。其中:完成固定资产投资2621.69万元,占总投资的69.15%;完成流动资金投资1169.61,占总投资的30.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3791.301.1完成比例58.70%2完成固定资产投资万元2621.692.1完成比例69.15%3完成流动资金投资万元1169.613.1完成比例30.85%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员208人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1411.2人均年工资万元5.771.3年工资额万元680.812工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.122.3年工资额万元190.373企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.623.3年工资额万元56.154品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元95.995其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元8.005.3年工资额万元50.326职工工资总额万元6494.21五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4584.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1715.591630.65176.814584.681.1工程费用万元1715.591630.658368.721.1.1建筑工程费用万元1715.591715.5926.56%1.1.2设备购置及安装费万元1630.651630.6525.25%1.2工程建设其他费用万元1238.441238.4419.17%1.2.1无形资产万元577.75577.751.3预备费万元660.69660.691.3.1基本预备费万元345.09345.091.3.2涨价预备费万元315.60315.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元4584.684584.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1874.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8368.723834.997276.178368.728368.728368.721.1应收账款万元2510.621129.781882.962510.622510.622510.621.2存货万元3765.921694.672824.443765.923765.923765.921.2.1原辅材料万元1129.78508.40847.331129.781129.781129.781.2.2燃料动力万元56.4925.4242.3756.4956.4956.491.2.3在产品万元1732.32779.551299.241732.321732.321732.321.2.4产成品万元847.33381.30635.50847.33847.33847.331.3现金万元2092.18941.481569.132092.182092.182092.182流动负债万元6494.212922.394870.666494.216494.216494.212.1应付账款万元6494.212922.394870.666494.216494.216494.213流动资金万元1874.51843.531405.881874.511874.511874.514铺底流动资金万元624.83281.18468.63624.83624.83624.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6459.19万元,其中:固定资产投资4584.68万元,占项目总投资的70.98%;流动资金1874.51万元,占项目总投资的29.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1715.59万元,占项目总投资的26.56%;设备购置费1630.65万元,占项目总投资的25.25%;其它投资1238.44万元,占项目总投资的19.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4584.68+1874.51=6459.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4584.6870.98%1.1项目建设投资万元4584.6870.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1874.5129.02%3总投资万元万元6459.19二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5890.50万元,总成本14566.47万元,利润总额-8675.97万元,净利润93.15万元,增值税199.78万元,税金及附加-6506.98万元,所得税-2168.99万元;第二年收入9817.50万元,总成本21267.52万元,利润总额-11450.02万元,净利润-8587.51万元,增值税332.97万元,税金及附加109.14万元,所得税-2862.51万元;第三年生产负荷100%,收入13090.00万元,总成本9871.31万元,利润总额3218.69万元,净利润2414.02万元,增值税443.96万元,税金及附加122.46万元,所得税804.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13090.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=443.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5890.509817.5013090.0013090.0013090.001.1卷门弹簧万元5890.509817.5013090.0013090.0013090.002现价增加值万元1884.963141.604188.804188.8041
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