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文档简介
泓域咨询MACRO/ 智能雷达液位计投资项目立项申请报告智能雷达液位计投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx投资公司实现营业收入27722.99万元,同比增长11.96%(2962.37万元)。其中,主营业业务智能雷达液位计生产及销售收入为22538.05万元,占营业总收入的81.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7220.83万元,较去年同期相比增长1652.20万元,增长率29.67%;实现净利润5415.62万元,较去年同期相比增长1148.20万元,增长率26.91%。二、项目概况(一)项目名称智能雷达液位计投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积48657.65平方米(折合约72.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.44%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度161.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48657.65平方米,建筑物基底占地面积29895.26平方米,总建筑面积71526.75平方米,其中:规划建设主体工程45631.64平方米,项目规划绿化面积4330.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费5016.66万元。(七)节能分析“智能雷达液位计投资项目建设项目”,年用电量415454.80千瓦时,年总用水量17916.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.59吨标准煤/年。达产年综合节能量20.45吨标准煤/年,项目总节能率21.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16192.01万元,其中:固定资产投资11766.11万元,占项目总投资的72.67%;流动资金4425.90万元,占项目总投资的27.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30917.00万元,总成本费用23953.86万元,税金及附加309.88万元,利润总额6963.14万元,利税总额8233.45万元,税后净利润5222.36万元,达产年纳税总额3011.10万元;达产年投资利润率43.00%,投资利税率50.85%,投资回报率32.25%,全部投资回收期4.60年,提供就业职位492个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区智能雷达液位计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区智能雷达液位计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“智能雷达液位计投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位492个,达产年纳税总额3011.10万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.00%,投资利税率50.85%,全部投资回报率32.25%,全部投资回收期4.60年,固定资产投资回收期4.60年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48657.6572.95亩1.1容积率1.471.2建筑系数61.44%1.3投资强度万元/亩161.291.4基底面积平方米29895.261.5总建筑面积平方米71526.751.6绿化面积平方米4330.80绿化率6.05%2总投资万元16192.012.1固定资产投资万元11766.112.1.1土建工程投资万元6415.642.1.1.1土建工程投资占比万元39.62%2.1.2设备投资万元5016.662.1.2.1设备投资占比30.98%2.1.3其它投资万元333.812.1.3.1其它投资占比2.06%2.1.4固定资产投资占比72.67%2.2流动资金万元4425.902.2.1流动资金占比27.33%3收入万元30917.004总成本万元23953.865利润总额万元6963.146净利润万元5222.367所得税万元1.478增值税万元960.439税金及附加万元309.8810纳税总额万元3011.1011利税总额万元8233.4512投资利润率43.00%13投资利税率50.85%14投资回报率32.25%15回收期年4.6016设备数量台(套)14017年用电量千瓦时415454.8018年用水量立方米17916.5719总能耗吨标准煤52.5920节能率21.99%21节能量吨标准煤20.4522员工数量人492第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合,是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业。一方面,科技进步是战略性新兴产业的灵魂,没有科技进步,战略性新兴产业也就无从谈起。因此,国务院在决定中,选择具有取得重大技术突破,或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和发展的重点,对于难以体现科技进步特征的产业,尽管当前有一定的市场需求,仍没有选择为近期培育和发展的重点。另一方面,科技进步成果还需要通过市场的检验,满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。科技的发展史上曾经有很多好的科技成果,但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。因此,我们在培育发展战略性新兴产业过程中,一定要把技术路线交由市场来选择。当然,这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。我们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣,从而试探市场的反应,但最终的决定权还是在市场。只有市场选择的产品,才是有长久生命力的产品。除了以上这些问题,对于战略性新兴产业应该大力发展大企业,还是大力发展中小企业等问题,还存在一些不同看法。在战略性新兴产业发展的初期,有这样一些讨论是正常的,也是可以理解的。只有经过不断的探讨、摸索,在实践中总结,在发展中完善,才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。只要我们坚定信心,科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜,就一定会圆满实现国务院决定确定的目标和任务,将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业,推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.44%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度161.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21135.9521135.9545631.6445631.644502.261.1主要生产车间12681.5712681.5727378.9827378.982791.401.2辅助生产车间6763.506763.5014602.1214602.121440.721.3其他生产车间1690.881690.882646.642646.64270.142仓储工程4484.294484.2916831.8216831.821207.792.1成品贮存1121.071121.074207.954207.95301.952.2原料仓储2331.832331.838752.558752.55628.052.3辅助材料仓库1031.391031.393871.323871.32277.793供配电工程239.16239.16239.16239.1619.313.1供配电室239.16239.16239.16239.1619.314给排水工程275.04275.04275.04275.0417.274.1给排水275.04275.04275.04275.0417.275服务性工程2840.052840.052840.052840.05203.795.1办公用房1510.781510.781510.781510.78118.835.2生活服务1329.271329.271329.271329.27102.666消防及环保工程801.19801.19801.19801.1964.686.1消防环保工程801.19801.19801.19801.1964.687项目总图工程119.58119.58119.58119.58294.967.1场地及道路硬化7920.061250.681250.687.2场区围墙1250.687920.067920.067.3安全保卫室119.58119.58119.58119.588绿化工程3016.55105.58合计29895.2671526.7571526.756415.64六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15264.76万元,占计划投资的94.27%。其中:完成固定资产投资9855.16万元,占总投资的64.56%;完成流动资金投资5409.60,占总投资的35.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15264.761.1完成比例94.27%2完成固定资产投资万元9855.162.1完成比例64.56%3完成流动资金投资万元5409.603.1完成比例35.44%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员492人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3351.2人均年工资万元4.911.3年工资额万元1445.362工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元6.532.3年工资额万元429.993企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元123.294品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元224.405其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.305.3年工资额万元111.736职工工资总额万元18924.62五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11766.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6415.645016.66161.2911766.111.1工程费用万元6415.645016.6623350.521.1.1建筑工程费用万元6415.646415.6439.62%1.1.2设备购置及安装费万元5016.665016.6630.98%1.2工程建设其他费用万元333.81333.812.06%1.2.1无形资产万元147.14147.141.3预备费万元186.67186.671.3.1基本预备费万元111.98111.981.3.2涨价预备费万元74.6974.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元11766.1111766.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4425.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23350.5212005.1718100.0223350.5223350.5223350.521.1应收账款万元7005.164203.095253.877005.167005.167005.161.2存货万元10507.736304.647880.8010507.7310507.7310507.731.2.1原辅材料万元3152.321891.392364.243152.323152.323152.321.2.2燃料动力万元157.6294.57118.21157.62157.62157.621.2.3在产品万元4833.562900.133625.174833.564833.564833.561.2.4产成品万元2364.241418.541773.182364.242364.242364.241.3现金万元5837.633502.584378.225837.635837.635837.632流动负债万元18924.6211354.7714193.4718924.6218924.6218924.622.1应付账款万元18924.6211354.7714193.4718924.6218924.6218924.623流动资金万元4425.902655.543319.424425.904425.904425.904铺底流动资金万元1475.29885.181106.471475.291475.291475.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16192.01万元,其中:固定资产投资11766.11万元,占项目总投资的72.67%;流动资金4425.90万元,占项目总投资的27.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6415.64万元,占项目总投资的39.62%;设备购置费5016.66万元,占项目总投资的30.98%;其它投资333.81万元,占项目总投资的2.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11766.11+4425.90=16192.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11766.1172.67%1.1项目建设投资万元11766.1172.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4425.9027.33%3总投资万元万元16192.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18550.20万元,总成本13137.61万元,利润总额5412.59万元,净利润263.78万元,增值税576.26万元,税金及附加4059.44万元,所得税1353.15万元;第二年收入23187.75万元,总成本15742.17万元,利润总额7445.58万元,净利润5584.19万元,增值税720.32万元,税金及附加281.07万元,所得税1861.39万元;第三年生产负荷100%,收入30917.00万元,总成本23953.86万元,利润总额6963.14万元,净利润5222.36万元,增值税960.43万元,税金及附加309.88万元,所得税1740.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30917.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=960.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18550.2023187.7530917.0030917.0030917.001.1智能雷达液位计万元18550.2023187.7530917.0030917.0030917.002现价增加值万元5936.067420.089893.44
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