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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx自动门密封条项目立项申请报告年产xx自动门密封条项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10754.30万元,同比增长18.03%(1643.10万元)。其中,主营业业务自动门密封条生产及销售收入为9048.51万元,占营业总收入的84.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3118.70万元,较去年同期相比增长480.51万元,增长率18.21%;实现净利润2339.02万元,较去年同期相比增长409.45万元,增长率21.22%。二、项目概况(一)项目名称年产xx自动门密封条项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积52046.01平方米(折合约78.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.45%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度199.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52046.01平方米,建筑物基底占地面积31461.81平方米,总建筑面积65057.51平方米,其中:规划建设主体工程46253.13平方米,项目规划绿化面积4448.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费5689.65万元。(七)节能分析“年产xx自动门密封条项目建设项目”,年用电量422126.81千瓦时,年总用水量21503.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.72吨标准煤/年。达产年综合节能量16.05吨标准煤/年,项目总节能率26.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18639.36万元,其中:固定资产投资15543.58万元,占项目总投资的83.39%;流动资金3095.78万元,占项目总投资的16.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23078.00万元,总成本费用17521.28万元,税金及附加300.16万元,利润总额5556.72万元,利税总额6623.32万元,税后净利润4167.54万元,达产年纳税总额2455.78万元;达产年投资利润率29.81%,投资利税率35.53%,投资回报率22.36%,全部投资回收期5.97年,提供就业职位437个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区自动门密封条行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区自动门密封条产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx自动门密封条项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位437个,达产年纳税总额2455.78万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.81%,投资利税率35.53%,全部投资回报率22.36%,全部投资回收期5.97年,固定资产投资回收期5.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,我国已形成门类齐全的产业体系,200多种产品的产量世界第一,但其中许多产业发展方式粗放,在世界价值链中还处于中低端。要推动产业的转型升级,从规模速度型转向质量效益型、从中低端迈向中高端,就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中,质量标准就是一个重要的门槛。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52046.0178.03亩1.1容积率1.251.2建筑系数60.45%1.3投资强度万元/亩199.201.4基底面积平方米31461.811.5总建筑面积平方米65057.511.6绿化面积平方米4448.94绿化率6.84%2总投资万元18639.362.1固定资产投资万元15543.582.1.1土建工程投资万元5827.842.1.1.1土建工程投资占比万元31.27%2.1.2设备投资万元5689.652.1.2.1设备投资占比30.52%2.1.3其它投资万元4026.092.1.3.1其它投资占比21.60%2.1.4固定资产投资占比83.39%2.2流动资金万元3095.782.2.1流动资金占比16.61%3收入万元23078.004总成本万元17521.285利润总额万元5556.726净利润万元4167.547所得税万元1.258增值税万元766.449税金及附加万元300.1610纳税总额万元2455.7811利税总额万元6623.3212投资利润率29.81%13投资利税率35.53%14投资回报率22.36%15回收期年5.9716设备数量台(套)15117年用电量千瓦时422126.8118年用水量立方米21503.6419总能耗吨标准煤53.7220节能率26.49%21节能量吨标准煤16.0522员工数量人437第二章 建设背景一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.45%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度199.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22243.5022243.5046253.1346253.134557.681.1主要生产车间13346.1013346.1027751.8827751.882825.761.2辅助生产车间7117.927117.9214801.0014801.001458.461.3其他生产车间1779.481779.482682.682682.68273.462仓储工程4719.274719.2712222.8512222.85875.942.1成品贮存1179.821179.823055.713055.71218.992.2原料仓储2454.022454.026355.886355.88455.492.3辅助材料仓库1085.431085.432811.262811.26201.473供配电工程251.69251.69251.69251.6920.293.1供配电室251.69251.69251.69251.6920.294给排水工程289.45289.45289.45289.4518.154.1给排水289.45289.45289.45289.4518.155服务性工程2988.872988.872988.872988.87214.195.1办公用房1372.661372.661372.661372.66114.195.2生活服务1616.211616.211616.211616.2197.196消防及环保工程843.18843.18843.18843.1867.986.1消防环保工程843.18843.18843.18843.1867.987项目总图工程125.85125.85125.85125.85-26.347.1场地及道路硬化8200.001376.121376.127.2场区围墙1376.128200.008200.007.3安全保卫室125.85125.85125.85125.858绿化工程2855.8199.95合计31461.8165057.5165057.515827.84六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9510.27万元,占计划投资的51.02%。其中:完成固定资产投资5792.27万元,占总投资的60.91%;完成流动资金投资3718.00,占总投资的39.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9510.271.1完成比例51.02%2完成固定资产投资万元5792.272.1完成比例60.91%3完成流动资金投资万元3718.003.1完成比例39.09%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员437人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2971.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元1306.452工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元6.852.3年工资额万元446.133企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.633.3年工资额万元134.034品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元198.335其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.965.3年工资额万元102.876职工工资总额万元13662.45五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15543.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5827.845689.65199.2015543.581.1工程费用万元5827.845689.6516758.231.1.1建筑工程费用万元5827.845827.8431.27%1.1.2设备购置及安装费万元5689.655689.6530.52%1.2工程建设其他费用万元4026.094026.0921.60%1.2.1无形资产万元1907.661907.661.3预备费万元2118.432118.431.3.1基本预备费万元933.34933.341.3.2涨价预备费万元1185.091185.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元15543.5815543.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3095.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16758.239265.9312435.7616758.2316758.2316758.231.1应收账款万元5027.473016.483770.605027.475027.475027.471.2存货万元7541.204524.725655.907541.207541.207541.201.2.1原辅材料万元2262.361357.421696.772262.362262.362262.361.2.2燃料动力万元113.1267.8784.84113.12113.12113.121.2.3在产品万元3468.952081.372601.713468.953468.953468.951.2.4产成品万元1696.771018.061272.581696.771696.771696.771.3现金万元4189.562513.733142.174189.564189.564189.562流动负债万元13662.458197.4710246.8413662.4513662.4513662.452.1应付账款万元13662.458197.4710246.8413662.4513662.4513662.453流动资金万元3095.781857.472321.843095.783095.783095.784铺底流动资金万元1031.92619.16773.941031.921031.921031.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18639.36万元,其中:固定资产投资15543.58万元,占项目总投资的83.39%;流动资金3095.78万元,占项目总投资的16.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5827.84万元,占项目总投资的31.27%;设备购置费5689.65万元,占项目总投资的30.52%;其它投资4026.09万元,占项目总投资的21.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15543.58+3095.78=18639.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15543.5883.39%1.1项目建设投资万元15543.5883.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3095.7816.61%3总投资万元万元18639.36二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13846.80万元,总成本18299.58万元,利润总额-4452.78万元,净利润263.37万元,增值税459.86万元,税金及附加-3339.59万元,所得税-1113.19万元;第二年收入17308.50万元,总成本21974.59万元,利润总额-4666.09万元,净利润-3499.57万元,增值税574.83万元,税金及附加277.16万元,所得税-1166.52万元;第三年生产负荷100%,收入23078.00万元,总成本17521.28万元,利润总额5556.72万元,净利润4167.54万元,增值税766.44万元,税金及附加300.16万元,所得税1389.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23078.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=766.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13846.8017308.5023078.0023078.0023078.001.1自动门密封条万元13846.8017308.5023078.0023078.0023078.002现价增加值万元4430.985538.727384.96
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