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泓域咨询MACRO/ 年产xxx球包角项目立项申请报告年产xxx球包角项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4933.40万元,同比增长32.57%(1212.11万元)。其中,主营业业务球包角生产及销售收入为4648.97万元,占营业总收入的94.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1228.88万元,较去年同期相比增长246.91万元,增长率25.14%;实现净利润921.66万元,较去年同期相比增长153.75万元,增长率20.02%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx球包角项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积24038.68平方米(折合约36.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.18%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度169.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24038.68平方米,建筑物基底占地面积13985.70平方米,总建筑面积29086.80平方米,其中:规划建设主体工程18186.27平方米,项目规划绿化面积1641.02平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费1815.72万元。(七)节能分析“年产xxx球包角项目建设项目”,年用电量1276225.71千瓦时,年总用水量3902.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.18吨标准煤/年。达产年综合节能量61.13吨标准煤/年,项目总节能率22.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6880.54万元,其中:固定资产投资6109.14万元,占项目总投资的88.79%;流动资金771.40万元,占项目总投资的11.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7058.00万元,总成本费用5593.05万元,税金及附加120.40万元,利润总额1464.95万元,利税总额1787.41万元,税后净利润1098.71万元,达产年纳税总额688.70万元;达产年投资利润率21.29%,投资利税率25.98%,投资回报率15.97%,全部投资回收期7.76年,提供就业职位119个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区球包角行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区球包角产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx球包角项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位119个,达产年纳税总额688.70万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.29%,投资利税率25.98%,全部投资回报率15.97%,全部投资回收期7.76年,固定资产投资回收期7.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与绿色制造体系建设。“中国制造2025”明确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。2017年8月,工业和信息化部发布了2017年第一批绿色制造体系示范名单,大量民营企业入选。这项工作将持续开展,到2020年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿色产品。绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化,绿色工厂侧重于提高生产过程的绿色化,绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提升,鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进,创建绿色制造示范单位,增加绿色产品有效供给,加快实现生产方式绿色化转型。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24038.6836.04亩1.1容积率1.211.2建筑系数58.18%1.3投资强度万元/亩169.511.4基底面积平方米13985.701.5总建筑面积平方米29086.801.6绿化面积平方米1641.02绿化率5.64%2总投资万元6880.542.1固定资产投资万元6109.142.1.1土建工程投资万元2443.052.1.1.1土建工程投资占比万元35.51%2.1.2设备投资万元1815.722.1.2.1设备投资占比26.39%2.1.3其它投资万元1850.372.1.3.1其它投资占比26.89%2.1.4固定资产投资占比88.79%2.2流动资金万元771.402.2.1流动资金占比11.21%3收入万元7058.004总成本万元5593.055利润总额万元1464.956净利润万元1098.717所得税万元1.218增值税万元202.069税金及附加万元120.4010纳税总额万元688.7011利税总额万元1787.4112投资利润率21.29%13投资利税率25.98%14投资回报率15.97%15回收期年7.7616设备数量台(套)12517年用电量千瓦时1276225.7118年用水量立方米3902.0619总能耗吨标准煤157.1820节能率22.26%21节能量吨标准煤61.1322员工数量人119第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、随着我省积极推进传统工业转型升级,近年来在传统支柱产业领域呈现出一些积极向好的势头。但是,在整体经济低迷的局势下,传统支柱产业总体状况堪忧,工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。从全省重点监测企业主要生产指标情况来看,冶金(钢铁)、冶金(有色)、建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓,企业营收状况持续恶化,亏损面不断扩大,成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看,传统支柱产业、高耗能行业占比下降,高成长性制造业和高技术产业增长较快、占比提高。近年来,我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、淘汰落后等手段,对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升,部分领域转型升级取得一定进展,产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是困境主因3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.18%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度169.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9887.899887.8918186.2718186.271680.251.1主要生产车间5932.735932.7310911.7610911.761041.751.2辅助生产车间3164.123164.125819.615819.61537.681.3其他生产车间791.03791.031054.801054.80100.812仓储工程2097.862097.867085.347085.34476.092.1成品贮存524.47524.471771.341771.34119.022.2原料仓储1090.891090.893684.383684.38247.572.3辅助材料仓库482.51482.511629.631629.63109.503供配电工程111.89111.89111.89111.898.463.1供配电室111.89111.89111.89111.898.464给排水工程128.67128.67128.67128.677.574.1给排水128.67128.67128.67128.677.575服务性工程1328.641328.641328.641328.6489.285.1办公用房686.98686.98686.98686.9839.975.2生活服务641.66641.66641.66641.6649.126消防及环保工程374.82374.82374.82374.8228.336.1消防环保工程374.82374.82374.82374.8228.337项目总图工程55.9455.9455.9455.94112.927.1场地及道路硬化3717.72569.02569.027.2场区围墙569.023717.723717.727.3安全保卫室55.9455.9455.9455.948绿化工程1147.1340.15合计13985.7029086.8029086.802443.05六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5247.08万元,占计划投资的76.26%。其中:完成固定资产投资4167.21万元,占总投资的79.42%;完成流动资金投资1079.87,占总投资的20.58%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5247.081.1完成比例76.26%2完成固定资产投资万元4167.212.1完成比例79.42%3完成流动资金投资万元1079.873.1完成比例20.58%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员119人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人811.2人均年工资万元4.591.3年工资额万元335.002工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.882.3年工资额万元114.003企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.513.3年工资额万元34.614品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元57.405其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.385.3年工资额万元39.566职工工资总额万元4089.83五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6109.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2443.051815.72169.516109.141.1工程费用万元2443.051815.724861.231.1.1建筑工程费用万元2443.052443.0535.51%1.1.2设备购置及安装费万元1815.721815.7226.39%1.2工程建设其他费用万元1850.371850.3726.89%1.2.1无形资产万元979.61979.611.3预备费万元870.76870.761.3.1基本预备费万元474.97474.971.3.2涨价预备费万元395.79395.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元6109.146109.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金771.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4861.232452.133430.504861.234861.234861.231.1应收账款万元1458.37656.271020.861458.371458.371458.371.2存货万元2187.55984.401531.292187.552187.552187.551.2.1原辅材料万元656.26295.32459.39656.26656.26656.261.2.2燃料动力万元32.8114.7722.9732.8132.8132.811.2.3在产品万元1006.27452.82704.391006.271006.271006.271.2.4产成品万元492.20221.49344.54492.20492.20492.201.3现金万元1215.31546.89850.721215.311215.311215.312流动负债万元4089.831840.422862.884089.834089.834089.832.1应付账款万元4089.831840.422862.884089.834089.834089.833流动资金万元771.40347.13539.98771.40771.40771.404铺底流动资金万元257.13115.71179.99257.13257.13257.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6880.54万元,其中:固定资产投资6109.14万元,占项目总投资的88.79%;流动资金771.40万元,占项目总投资的11.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2443.05万元,占项目总投资的35.51%;设备购置费1815.72万元,占项目总投资的26.39%;其它投资1850.37万元,占项目总投资的26.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6109.14+771.40=6880.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6109.1488.79%1.1项目建设投资万元6109.1488.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元771.4011.21%3总投资万元万元6880.54二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3176.10万元,总成本3040.69万元,利润总额135.41万元,净利润107.07万元,增值税90.93万元,税金及附加101.56万元,所得税33.85万元;第二年收入4940.60万元,总成本4169.97万元,利润总额770.63万元,净利润577.97万元,增值税141.44万元,税金及附加113.13万元,所得税192.66万元;第三年生产负荷100%,收入7058.00万元,总成本5593.05万元,利润总额1464.95万元,净利润1098.71万元,增值税202.06万元,税金及附加120.40万元,所得税366.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7058.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=202.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3176.104940.607058.007058.007058.001.1球包角万元3176.104940.607058.007058.007058.002现价增加值万元1016.3

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