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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建起重建筑机械项目立项申请报告新建起重建筑机械项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4355.03万元,同比增长31.64%(1046.85万元)。其中,主营业业务起重建筑机械生产及销售收入为3584.61万元,占营业总收入的82.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1021.79万元,较去年同期相比增长128.39万元,增长率14.37%;实现净利润766.34万元,较去年同期相比增长132.96万元,增长率20.99%。二、项目概况(一)项目名称新建起重建筑机械项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积10732.03平方米(折合约16.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.28%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度162.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10732.03平方米,建筑物基底占地面积6576.59平方米,总建筑面积15990.72平方米,其中:规划建设主体工程11035.26平方米,项目规划绿化面积924.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费961.35万元。(七)节能分析“新建起重建筑机械项目建设项目”,年用电量1095023.63千瓦时,年总用水量5306.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.03吨标准煤/年。达产年综合节能量47.44吨标准煤/年,项目总节能率22.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3635.36万元,其中:固定资产投资2613.18万元,占项目总投资的71.88%;流动资金1022.18万元,占项目总投资的28.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8411.00万元,总成本费用6701.95万元,税金及附加71.22万元,利润总额1709.05万元,利税总额2016.00万元,税后净利润1281.79万元,达产年纳税总额734.21万元;达产年投资利润率47.01%,投资利税率55.46%,投资回报率35.26%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位193个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区起重建筑机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区起重建筑机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建起重建筑机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位193个,达产年纳税总额734.21万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.01%,投资利税率55.46%,全部投资回报率35.26%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床专项”,截止2016年,专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题,取得了一系列重大成果。未来,除围绕机床行业全产业链进行布局外,还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域,衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求,特别是机器人和增材制造,着力补齐重大装备短板,推动制造业战略性转型升级,为国家面向2030年的重大战略部署奠定基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10732.0316.09亩1.1容积率1.491.2建筑系数61.28%1.3投资强度万元/亩162.411.4基底面积平方米6576.591.5总建筑面积平方米15990.721.6绿化面积平方米924.88绿化率5.78%2总投资万元3635.362.1固定资产投资万元2613.182.1.1土建工程投资万元1133.342.1.1.1土建工程投资占比万元31.18%2.1.2设备投资万元961.352.1.2.1设备投资占比26.44%2.1.3其它投资万元518.492.1.3.1其它投资占比14.26%2.1.4固定资产投资占比71.88%2.2流动资金万元1022.182.2.1流动资金占比28.12%3收入万元8411.004总成本万元6701.955利润总额万元1709.056净利润万元1281.797所得税万元1.498增值税万元235.739税金及附加万元71.2210纳税总额万元734.2111利税总额万元2016.0012投资利润率47.01%13投资利税率55.46%14投资回报率35.26%15回收期年4.3416设备数量台(套)8117年用电量千瓦时1095023.6318年用水量立方米5306.8219总能耗吨标准煤135.0320节能率22.33%21节能量吨标准煤47.4422员工数量人193第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.28%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度162.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4649.654649.6511035.2611035.26860.331.1主要生产车间2789.792789.796621.166621.16533.401.2辅助生产车间1487.891487.893531.283531.28275.311.3其他生产车间371.97371.97640.05640.0551.622仓储工程986.49986.493221.053221.05182.632.1成品贮存246.62246.62805.26805.2645.662.2原料仓储512.97512.971674.951674.9594.972.3辅助材料仓库226.89226.89740.84740.8442.003供配电工程52.6152.6152.6152.613.363.1供配电室52.6152.6152.6152.613.364给排水工程60.5060.5060.5060.503.004.1给排水60.5060.5060.5060.503.005服务性工程624.78624.78624.78624.7835.425.1办公用房311.96311.96311.96311.9620.405.2生活服务312.82312.82312.82312.8214.246消防及环保工程176.25176.25176.25176.2511.246.1消防环保工程176.25176.25176.25176.2511.247项目总图工程26.3126.3126.3126.3115.937.1场地及道路硬化1841.13387.76387.767.2场区围墙387.761841.131841.137.3安全保卫室26.3126.3126.3126.318绿化工程612.2921.43合计6576.5915990.7215990.721133.34六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1975.88万元,占计划投资的54.35%。其中:完成固定资产投资1381.75万元,占总投资的69.93%;完成流动资金投资594.13,占总投资的30.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1975.881.1完成比例54.35%2完成固定资产投资万元1381.752.1完成比例69.93%3完成流动资金投资万元594.133.1完成比例30.07%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员193人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1311.2人均年工资万元4.861.3年工资额万元756.162工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.592.3年工资额万元188.053企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元57.534品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元87.245其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.035.3年工资额万元53.446职工工资总额万元5179.59五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2613.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1133.34961.35162.412613.181.1工程费用万元1133.34961.356201.771.1.1建筑工程费用万元1133.341133.3431.18%1.1.2设备购置及安装费万元961.35961.3526.44%1.2工程建设其他费用万元518.49518.4914.26%1.2.1无形资产万元298.55298.551.3预备费万元219.94219.941.3.1基本预备费万元128.47128.471.3.2涨价预备费万元91.4791.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元2613.182613.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1022.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6201.773278.604057.326201.776201.776201.771.1应收账款万元1860.531116.321488.421860.531860.531860.531.2存货万元2790.801674.482232.642790.802790.802790.801.2.1原辅材料万元837.24502.34669.79837.24837.24837.241.2.2燃料动力万元41.8625.1233.4941.8641.8641.861.2.3在产品万元1283.77770.261027.011283.771283.771283.771.2.4产成品万元627.93376.76502.34627.93627.93627.931.3现金万元1550.44930.271240.351550.441550.441550.442流动负债万元5179.593107.754143.675179.595179.595179.592.1应付账款万元5179.593107.754143.675179.595179.595179.593流动资金万元1022.18613.31817.741022.181022.181022.184铺底流动资金万元340.72204.44272.58340.72340.72340.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3635.36万元,其中:固定资产投资2613.18万元,占项目总投资的71.88%;流动资金1022.18万元,占项目总投资的28.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1133.34万元,占项目总投资的31.18%;设备购置费961.35万元,占项目总投资的26.44%;其它投资518.49万元,占项目总投资的14.26%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2613.18+1022.18=3635.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2613.1871.88%1.1项目建设投资万元2613.1871.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1022.1828.12%3总投资万元万元3635.36二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5046.60万元,总成本13979.11万元,利润总额-8932.51万元,净利润59.90万元,增值税141.44万元,税金及附加-6699.38万元,所得税-2233.13万元;第二年收入6728.80万元,总成本17410.45万元,利润总额-10681.65万元,净利润-8011.24万元,增值税188.58万元,税金及附加65.56万元,所得税-2670.41万元;第三年生产负荷100%,收入8411.00万元,总成本6701.95万元,利润总额1709.05万元,净利润1281.79万元,增值税235.73万元,税金及附加71.22万元,所得税427.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8411.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=235.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5046.606728.808411.008411.008411.001.1起重建筑机械万元5046.606728.808411.008411.008411.002现价增加值万元1614.912153.22
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