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文档简介
泓域咨询MACRO/ 皮裤投资项目立项申请报告皮裤投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx公司实现营业收入13749.51万元,同比增长19.43%(2236.76万元)。其中,主营业业务皮裤生产及销售收入为12993.56万元,占营业总收入的94.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3196.57万元,较去年同期相比增长426.30万元,增长率15.39%;实现净利润2397.43万元,较去年同期相比增长462.31万元,增长率23.89%。二、项目概况(一)项目名称皮裤投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积47123.55平方米(折合约70.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.26%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度173.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47123.55平方米,建筑物基底占地面积27925.42平方米,总建筑面积63145.56平方米,其中:规划建设主体工程38257.58平方米,项目规划绿化面积4319.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费5085.88万元。(七)节能分析“皮裤投资项目建设项目”,年用电量447268.90千瓦时,年总用水量13706.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.14吨标准煤/年。达产年综合节能量14.04吨标准煤/年,项目总节能率22.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15237.59万元,其中:固定资产投资12286.74万元,占项目总投资的80.63%;流动资金2950.85万元,占项目总投资的19.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21442.00万元,总成本费用16980.23万元,税金及附加262.34万元,利润总额4461.77万元,利税总额5339.53万元,税后净利润3346.33万元,达产年纳税总额1993.20万元;达产年投资利润率29.28%,投资利税率35.04%,投资回报率21.96%,全部投资回收期6.05年,提供就业职位457个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区皮裤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区皮裤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“皮裤投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位457个,达产年纳税总额1993.20万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.28%,投资利税率35.04%,全部投资回报率21.96%,全部投资回收期6.05年,固定资产投资回收期6.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎我国工业核心竞争力提升。没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺,就无法形成具有特色和竞争力的整机和系统设备,无论是传统产业竞争力提升,还是战略性新兴产业竞争力培育与发展都将是一句空话。产业链向中高端转移,就要求我国必须有传统要素驱动向创新驱动转变,集成创新是创新驱动的重要途径,没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺和技术基础能力,就没有集成创新的基础,就会使我国工业长期停留在“引进”阶段,严重影响实施创新驱动发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47123.5570.65亩1.1容积率1.341.2建筑系数59.26%1.3投资强度万元/亩173.911.4基底面积平方米27925.421.5总建筑面积平方米63145.561.6绿化面积平方米4319.38绿化率6.84%2总投资万元15237.592.1固定资产投资万元12286.742.1.1土建工程投资万元4807.402.1.1.1土建工程投资占比万元31.55%2.1.2设备投资万元5085.882.1.2.1设备投资占比33.38%2.1.3其它投资万元2393.462.1.3.1其它投资占比15.71%2.1.4固定资产投资占比80.63%2.2流动资金万元2950.852.2.1流动资金占比19.37%3收入万元21442.004总成本万元16980.235利润总额万元4461.776净利润万元3346.337所得税万元1.348增值税万元615.429税金及附加万元262.3410纳税总额万元1993.2011利税总额万元5339.5312投资利润率29.28%13投资利税率35.04%14投资回报率21.96%15回收期年6.0516设备数量台(套)14817年用电量千瓦时447268.9018年用水量立方米13706.6819总能耗吨标准煤56.1420节能率22.32%21节能量吨标准煤14.0422员工数量人457第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.26%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度173.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19743.2719743.2738257.5838257.583203.891.1主要生产车间11845.9611845.9622954.5522954.551986.411.2辅助生产车间6317.856317.8512242.4312242.431025.241.3其他生产车间1579.461579.462218.942218.94192.232仓储工程4188.814188.8116177.1916177.19985.282.1成品贮存1047.201047.204044.304044.30246.322.2原料仓储2178.182178.188412.148412.14512.352.3辅助材料仓库963.43963.433720.753720.75226.613供配电工程223.40223.40223.40223.4015.313.1供配电室223.40223.40223.40223.4015.314给排水工程256.91256.91256.91256.9113.694.1给排水256.91256.91256.91256.9113.695服务性工程2652.912652.912652.912652.91161.585.1办公用房1086.131086.131086.131086.1383.515.2生活服务1566.781566.781566.781566.7880.686消防及环保工程748.40748.40748.40748.4051.286.1消防环保工程748.40748.40748.40748.4051.287项目总图工程111.70111.70111.70111.70281.587.1场地及道路硬化7650.071248.971248.977.2场区围墙1248.977650.077650.077.3安全保卫室111.70111.70111.70111.708绿化工程2708.1794.79合计27925.4263145.5663145.564807.40六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9924.32万元,占计划投资的65.13%。其中:完成固定资产投资6057.56万元,占总投资的61.04%;完成流动资金投资3866.76,占总投资的38.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9924.321.1完成比例65.13%2完成固定资产投资万元6057.562.1完成比例61.04%3完成流动资金投资万元3866.763.1完成比例38.96%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员457人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3111.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元1246.682工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元6.382.3年工资额万元455.153企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.123.3年工资额万元129.374品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元209.665其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元7.295.3年工资额万元127.346职工工资总额万元11670.18五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12286.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4807.405085.88173.9112286.741.1工程费用万元4807.405085.8814621.031.1.1建筑工程费用万元4807.404807.4031.55%1.1.2设备购置及安装费万元5085.885085.8833.38%1.2工程建设其他费用万元2393.462393.4615.71%1.2.1无形资产万元1091.771091.771.3预备费万元1301.691301.691.3.1基本预备费万元630.34630.341.3.2涨价预备费万元671.35671.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元12286.7412286.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2950.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14621.039294.419777.4814621.0314621.0314621.031.1应收账款万元4386.312412.473289.734386.314386.314386.311.2存货万元6579.463618.704934.606579.466579.466579.461.2.1原辅材料万元1973.841085.611480.381973.841973.841973.841.2.2燃料动力万元98.6954.2874.0298.6998.6998.691.2.3在产品万元3026.551664.602269.913026.553026.553026.551.2.4产成品万元1480.38814.211110.281480.381480.381480.381.3现金万元3655.262010.392741.443655.263655.263655.262流动负债万元11670.186418.608752.6411670.1811670.1811670.182.1应付账款万元11670.186418.608752.6411670.1811670.1811670.183流动资金万元2950.851622.972213.142950.852950.852950.854铺底流动资金万元983.61540.99737.71983.61983.61983.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15237.59万元,其中:固定资产投资12286.74万元,占项目总投资的80.63%;流动资金2950.85万元,占项目总投资的19.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4807.40万元,占项目总投资的31.55%;设备购置费5085.88万元,占项目总投资的33.38%;其它投资2393.46万元,占项目总投资的15.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12286.74+2950.85=15237.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12286.7480.63%1.1项目建设投资万元12286.7480.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2950.8519.37%3总投资万元万元15237.59二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11793.10万元,总成本7739.03万元,利润总额4054.07万元,净利润229.11万元,增值税338.48万元,税金及附加3040.55万元,所得税1013.52万元;第二年收入16081.50万元,总成本9736.40万元,利润总额6345.10万元,净利润4758.82万元,增值税461.56万元,税金及附加243.88万元,所得税1586.28万元;第三年生产负荷100%,收入21442.00万元,总成本16980.23万元,利润总额4461.77万元,净利润3346.33万元,增值税615.42万元,税金及附加262.34万元,所得税1115.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21442.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=615.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11793.1016081.5021442.0021442.0021442.001.1皮裤万元11793.1016081.5021442.0021442.0021442.002现价增加值万元3773.795146.0868
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