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泓域咨询MACRO/ 扁钢金属结构投资项目立项申请报告扁钢金属结构投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx公司实现营业收入9165.20万元,同比增长16.27%(1282.82万元)。其中,主营业业务扁钢金属结构生产及销售收入为8037.05万元,占营业总收入的87.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1870.93万元,较去年同期相比增长435.08万元,增长率30.30%;实现净利润1403.20万元,较去年同期相比增长173.44万元,增长率14.10%。二、项目概况(一)项目名称扁钢金属结构投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积31655.82平方米(折合约47.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.53%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度190.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31655.82平方米,建筑物基底占地面积17578.48平方米,总建筑面积44951.26平方米,其中:规划建设主体工程30312.86平方米,项目规划绿化面积2816.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费3426.76万元。(七)节能分析“扁钢金属结构投资项目建设项目”,年用电量672164.53千瓦时,年总用水量10210.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.48吨标准煤/年。达产年综合节能量20.87吨标准煤/年,项目总节能率25.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10743.44万元,其中:固定资产投资9019.30万元,占项目总投资的83.95%;流动资金1724.14万元,占项目总投资的16.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12879.00万元,总成本费用10262.24万元,税金及附加169.93万元,利润总额2616.76万元,利税总额3147.62万元,税后净利润1962.57万元,达产年纳税总额1185.05万元;达产年投资利润率24.36%,投资利税率29.30%,投资回报率18.27%,全部投资回收期6.97年,提供就业职位227个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区扁钢金属结构行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区扁钢金属结构产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“扁钢金属结构投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位227个,达产年纳税总额1185.05万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.36%,投资利税率29.30%,全部投资回报率18.27%,全部投资回收期6.97年,固定资产投资回收期6.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动产业链企业融资有序发展。产业链融资主要是围绕产业链上下游企业提供金融服务,具有效率高、成本低的优势和专业化、个性化的特点。要发挥大企业作用,加强对产业链上下游的支持。如利用大企业熟悉产业链的优势,设立产业创投基金,为产业链中具有市场前景的创业者提供支持,具有针对性强、效率高等特点,能够有效促进技术与市场融合、创新与产业对接,推动产业向中高端水平转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31655.8247.46亩1.1容积率1.421.2建筑系数55.53%1.3投资强度万元/亩190.041.4基底面积平方米17578.481.5总建筑面积平方米44951.261.6绿化面积平方米2816.28绿化率6.27%2总投资万元10743.442.1固定资产投资万元9019.302.1.1土建工程投资万元3820.952.1.1.1土建工程投资占比万元35.57%2.1.2设备投资万元3426.762.1.2.1设备投资占比31.90%2.1.3其它投资万元1771.592.1.3.1其它投资占比16.49%2.1.4固定资产投资占比83.95%2.2流动资金万元1724.142.2.1流动资金占比16.05%3收入万元12879.004总成本万元10262.245利润总额万元2616.766净利润万元1962.577所得税万元1.428增值税万元360.939税金及附加万元169.9310纳税总额万元1185.0511利税总额万元3147.6212投资利润率24.36%13投资利税率29.30%14投资回报率18.27%15回收期年6.9716设备数量台(套)10917年用电量千瓦时672164.5318年用水量立方米10210.6319总能耗吨标准煤83.4820节能率25.47%21节能量吨标准煤20.8722员工数量人227第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.53%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度190.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12427.9912427.9930312.8630312.862834.321.1主要生产车间7456.797456.7918187.7218187.721757.281.2辅助生产车间3976.963976.969700.129700.12906.981.3其他生产车间994.24994.241758.151758.15170.062仓储工程2636.772636.779514.969514.96647.032.1成品贮存659.19659.192378.742378.74161.762.2原料仓储1371.121371.124947.784947.78336.462.3辅助材料仓库606.46606.462188.442188.44148.823供配电工程140.63140.63140.63140.6310.763.1供配电室140.63140.63140.63140.6310.764给排水工程161.72161.72161.72161.729.624.1给排水161.72161.72161.72161.729.625服务性工程1669.961669.961669.961669.96113.565.1办公用房851.72851.72851.72851.7247.795.2生活服务818.24818.24818.24818.2460.396消防及环保工程471.10471.10471.10471.1036.046.1消防环保工程471.10471.10471.10471.1036.047项目总图工程70.3170.3170.3170.31102.057.1场地及道路硬化4558.92813.01813.017.2场区围墙813.014558.924558.927.3安全保卫室70.3170.3170.3170.318绿化工程1930.6867.57合计17578.4844951.2644951.263820.95六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6983.03万元,占计划投资的65.00%。其中:完成固定资产投资4807.98万元,占总投资的68.85%;完成流动资金投资2175.05,占总投资的31.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6983.031.1完成比例65.00%2完成固定资产投资万元4807.982.1完成比例68.85%3完成流动资金投资万元2175.053.1完成比例31.15%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员227人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1541.2人均年工资万元4.901.3年工资额万元908.532工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元5.952.3年工资额万元193.373企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.053.3年工资额万元54.704品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元105.135其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.825.3年工资额万元93.066职工工资总额万元7647.51五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9019.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3820.953426.76190.049019.301.1工程费用万元3820.953426.769371.651.1.1建筑工程费用万元3820.953820.9535.57%1.1.2设备购置及安装费万元3426.763426.7631.90%1.2工程建设其他费用万元1771.591771.5916.49%1.2.1无形资产万元1045.891045.891.3预备费万元725.70725.701.3.1基本预备费万元329.46329.461.3.2涨价预备费万元396.24396.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元9019.309019.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1724.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9371.654067.316671.429371.659371.659371.651.1应收账款万元2811.491265.172108.622811.492811.492811.491.2存货万元4217.241897.763162.934217.244217.244217.241.2.1原辅材料万元1265.17569.33948.881265.171265.171265.171.2.2燃料动力万元63.2628.4747.4463.2663.2663.261.2.3在产品万元1939.93872.971454.951939.931939.931939.931.2.4产成品万元948.88427.00711.66948.88948.88948.881.3现金万元2342.911054.311757.182342.912342.912342.912流动负债万元7647.513441.385735.637647.517647.517647.512.1应付账款万元7647.513441.385735.637647.517647.517647.513流动资金万元1724.14775.861293.111724.141724.141724.144铺底流动资金万元574.71258.62431.03574.71574.71574.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10743.44万元,其中:固定资产投资9019.30万元,占项目总投资的83.95%;流动资金1724.14万元,占项目总投资的16.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3820.95万元,占项目总投资的35.57%;设备购置费3426.76万元,占项目总投资的31.90%;其它投资1771.59万元,占项目总投资的16.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9019.30+1724.14=10743.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9019.3083.95%1.1项目建设投资万元9019.3083.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1724.1416.05%3总投资万元万元10743.44二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5795.55万元,总成本8358.64万元,利润总额-2563.09万元,净利润146.11万元,增值税162.42万元,税金及附加-1922.32万元,所得税-640.77万元;第二年收入9659.25万元,总成本12199.05万元,利润总额-2539.80万元,净利润-1904.85万元,增值税270.70万元,税金及附加159.11万元,所得税-634.95万元;第三年生产负荷100%,收入12879.00万元,总成本10262.24万元,利润总额2616.76万元,净利润1962.57万元,增值税360.93万元,税金及附加169.93万元,所得税654.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12879.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=360.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5795.559659.2512879.0012879.0012879.001.1扁钢金属结构万元5795.559659.2512879.0012879.0012879.002现价增加值万元1854.583090.964121.284121.284121.283增值税万元

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