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泓域咨询MACRO/ 塑料密封圈项目立项说明及投资计划塑料密封圈项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限公司实现营业收入10774.05万元,同比增长8.16%(812.84万元)。其中,主营业业务塑料密封圈生产及销售收入为10056.71万元,占营业总收入的93.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2506.47万元,较去年同期相比增长385.88万元,增长率18.20%;实现净利润1879.85万元,较去年同期相比增长250.49万元,增长率15.37%。二、项目概况(一)项目名称塑料密封圈项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积31275.63平方米(折合约46.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.42%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.82%,固定资产投资强度177.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31275.63平方米,建筑物基底占地面积16394.69平方米,总建筑面积37530.76平方米,其中:规划建设主体工程29915.03平方米,项目规划绿化面积2558.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费2890.58万元。(七)节能分析“塑料密封圈项目建设项目”,年用电量801861.93千瓦时,年总用水量18819.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.16吨标准煤/年。达产年综合节能量40.91吨标准煤/年,项目总节能率27.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10704.87万元,其中:固定资产投资8310.31万元,占项目总投资的77.63%;流动资金2394.56万元,占项目总投资的22.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17343.00万元,总成本费用13595.89万元,税金及附加187.12万元,利润总额3747.11万元,利税总额4451.07万元,税后净利润2810.33万元,达产年纳税总额1640.74万元;达产年投资利润率35.00%,投资利税率41.58%,投资回报率26.25%,全部投资回收期5.31年,提供就业职位382个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区塑料密封圈行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区塑料密封圈产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料密封圈项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位382个,达产年纳税总额1640.74万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.00%,投资利税率41.58%,全部投资回报率26.25%,全部投资回收期5.31年,固定资产投资回收期5.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、宣传推广。国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了工业“四基”发展目录(2016年版),引导各地区根据本地区产业基础现状,在进行充分市场分析前提下,确立发展重点和方向;引导广大企业和科研院所结合自身条件和特点,确定发展方向和目标;引导金融机构、担保机构等通过多种方式,支持从事研发、生产和使用“四基”发展目录中所列产品和技术的企业,引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31275.6346.89亩1.1容积率1.201.2建筑系数52.42%1.3投资强度万元/亩177.231.4基底面积平方米16394.691.5总建筑面积平方米37530.761.6绿化面积平方米2558.34绿化率6.82%2总投资万元10704.872.1固定资产投资万元8310.312.1.1土建工程投资万元3181.072.1.1.1土建工程投资占比万元29.72%2.1.2设备投资万元2890.582.1.2.1设备投资占比27.00%2.1.3其它投资万元2238.662.1.3.1其它投资占比20.91%2.1.4固定资产投资占比77.63%2.2流动资金万元2394.562.2.1流动资金占比22.37%3收入万元17343.004总成本万元13595.895利润总额万元3747.116净利润万元2810.337所得税万元1.208增值税万元516.849税金及附加万元187.1210纳税总额万元1640.7411利税总额万元4451.0712投资利润率35.00%13投资利税率41.58%14投资回报率26.25%15回收期年5.3116设备数量台(套)8217年用电量千瓦时801861.9318年用水量立方米18819.2019总能耗吨标准煤100.1620节能率27.08%21节能量吨标准煤40.9122员工数量人382第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.42%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.82%,固定资产投资强度177.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11591.0511591.0529915.0329915.032789.131.1主要生产车间6954.636954.6317949.0217949.021729.261.2辅助生产车间3709.143709.149572.819572.81892.521.3其他生产车间927.28927.281735.071735.07167.352仓储工程2459.202459.204950.224950.22335.662.1成品贮存614.80614.801237.561237.5683.922.2原料仓储1278.781278.782574.112574.11174.542.3辅助材料仓库565.62565.621138.551138.5577.203供配电工程131.16131.16131.16131.1610.013.1供配电室131.16131.16131.16131.1610.014给排水工程150.83150.83150.83150.838.954.1给排水150.83150.83150.83150.838.955服务性工程1557.501557.501557.501557.50105.615.1办公用房833.76833.76833.76833.7651.205.2生活服务723.74723.74723.74723.7449.136消防及环保工程439.38439.38439.38439.3833.526.1消防环保工程439.38439.38439.38439.3833.527项目总图工程65.5865.5865.5865.58-169.677.1场地及道路硬化4153.84685.61685.617.2场区围墙685.614153.844153.847.3安全保卫室65.5865.5865.5865.588绿化工程1938.9767.86合计16394.6937530.7637530.763181.07六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6509.60万元,占计划投资的60.81%。其中:完成固定资产投资3997.20万元,占总投资的61.40%;完成流动资金投资2512.40,占总投资的38.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6509.601.1完成比例60.81%2完成固定资产投资万元3997.202.1完成比例61.40%3完成流动资金投资万元2512.403.1完成比例38.60%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员382人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2601.2人均年工资万元5.391.3年工资额万元1187.392工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元346.393企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.133.3年工资额万元94.354品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元166.605其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.115.3年工资额万元103.046职工工资总额万元8445.36五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8310.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3181.072890.58177.238310.311.1工程费用万元3181.072890.5810839.921.1.1建筑工程费用万元3181.073181.0729.72%1.1.2设备购置及安装费万元2890.582890.5827.00%1.2工程建设其他费用万元2238.662238.6620.91%1.2.1无形资产万元981.58981.581.3预备费万元1257.081257.081.3.1基本预备费万元552.35552.351.3.2涨价预备费万元704.73704.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元8310.318310.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2394.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10839.926205.398963.2310839.9210839.9210839.921.1应收账款万元3251.981788.592438.983251.983251.983251.981.2存货万元4877.962682.883658.474877.964877.964877.961.2.1原辅材料万元1463.39804.861097.541463.391463.391463.391.2.2燃料动力万元73.1740.2454.8873.1773.1773.171.2.3在产品万元2243.861234.121682.902243.862243.862243.861.2.4产成品万元1097.54603.65823.161097.541097.541097.541.3现金万元2709.981490.492032.492709.982709.982709.982流动负债万元8445.364644.956334.028445.368445.368445.362.1应付账款万元8445.364644.956334.028445.368445.368445.363流动资金万元2394.561317.011795.922394.562394.562394.564铺底流动资金万元798.18439.00598.64798.18798.18798.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10704.87万元,其中:固定资产投资8310.31万元,占项目总投资的77.63%;流动资金2394.56万元,占项目总投资的22.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3181.07万元,占项目总投资的29.72%;设备购置费2890.58万元,占项目总投资的27.00%;其它投资2238.66万元,占项目总投资的20.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8310.31+2394.56=10704.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8310.3177.63%1.1项目建设投资万元8310.3177.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2394.5622.37%3总投资万元万元10704.87二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9538.65万元,总成本7439.98万元,利润总额2098.67万元,净利润159.21万元,增值税284.26万元,税金及附加1574.00万元,所得税524.67万元;第二年收入13007.25万元,总成本9456.51万元,利润总额3550.74万元,净利润2663.06万元,增值税387.63万元,税金及附加171.62万元,所得税887.68万元;第三年生产负荷100%,收入17343.00万元,总成本13595.89万元,利润总额3747.11万元,净利润2810.33万元,增值税516.84万元,税金及附加187.12万元,所得税936.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17343.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=516.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9538.6513007.2517343.0017343.0017343.001.1塑料密封圈万元9538.6513007.2517343.0017343.0017343.002现价增加值万元3052.374162.325549.765549.765549.7

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