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文档简介
泓域咨询MACRO/ 发电机金属构件项目立项申请报告发电机金属构件项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7635.11万元,同比增长17.03%(1110.85万元)。其中,主营业业务发电机金属构件生产及销售收入为6636.16万元,占营业总收入的86.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1744.79万元,较去年同期相比增长433.50万元,增长率33.06%;实现净利润1308.59万元,较去年同期相比增长202.53万元,增长率18.31%。二、项目概况(一)项目名称发电机金属构件项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积23371.68平方米(折合约35.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.67%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度173.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23371.68平方米,建筑物基底占地面积18152.78平方米,总建筑面积30383.18平方米,其中:规划建设主体工程22255.58平方米,项目规划绿化面积2313.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费2989.38万元。(七)节能分析“发电机金属构件项目建设项目”,年用电量729608.92千瓦时,年总用水量10052.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.53吨标准煤/年。达产年综合节能量31.81吨标准煤/年,项目总节能率25.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7510.86万元,其中:固定资产投资6074.53万元,占项目总投资的80.88%;流动资金1436.33万元,占项目总投资的19.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9903.00万元,总成本费用7644.32万元,税金及附加130.87万元,利润总额2258.68万元,利税总额2701.09万元,税后净利润1694.01万元,达产年纳税总额1007.08万元;达产年投资利润率30.07%,投资利税率35.96%,投资回报率22.55%,全部投资回收期5.93年,提供就业职位198个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园发电机金属构件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园发电机金属构件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“发电机金属构件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位198个,达产年纳税总额1007.08万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.07%,投资利税率35.96%,全部投资回报率22.55%,全部投资回收期5.93年,固定资产投资回收期5.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索和实践股权投资、资本合作方式,充分发挥先进制造、集成电路、中小企业等投资基金的作用,撬动更多社会资源投入工业领域。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23371.6835.04亩1.1容积率1.301.2建筑系数77.67%1.3投资强度万元/亩173.361.4基底面积平方米18152.781.5总建筑面积平方米30383.181.6绿化面积平方米2313.84绿化率7.62%2总投资万元7510.862.1固定资产投资万元6074.532.1.1土建工程投资万元2433.922.1.1.1土建工程投资占比万元32.41%2.1.2设备投资万元2989.382.1.2.1设备投资占比39.80%2.1.3其它投资万元651.232.1.3.1其它投资占比8.67%2.1.4固定资产投资占比80.88%2.2流动资金万元1436.332.2.1流动资金占比19.12%3收入万元9903.004总成本万元7644.325利润总额万元2258.686净利润万元1694.017所得税万元1.308增值税万元311.549税金及附加万元130.8710纳税总额万元1007.0811利税总额万元2701.0912投资利润率30.07%13投资利税率35.96%14投资回报率22.55%15回收期年5.9316设备数量台(套)13517年用电量千瓦时729608.9218年用水量立方米10052.2619总能耗吨标准煤90.5320节能率25.00%21节能量吨标准煤31.8122员工数量人198第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、快新型工业化进程的关键时期,也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化,面临着新的机遇和挑战。从国际看:“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整,新一轮科技革命和产业变革历史性交汇,西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略,积极抢占未来科技和产业发展制高点,一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。新一轮技术革命正在快速兴起,信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破,国际科技创新和产业竞争更趋激烈。从国内看:党的十八届三中全会之后,我国进入全面改革新时代,国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。目前我国工业化已经进入到中后期阶段,也就是中期向后期过渡的阶段,是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。中国制造2025提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展,将带动我市工业加快产业转型升级步伐,为我市工业发展引来更多的利好因素。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.67%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度173.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12834.0212834.0222255.5822255.581961.121.1主要生产车间7700.417700.4113353.3513353.351215.891.2辅助生产车间4106.894106.897121.797121.79627.561.3其他生产车间1026.721026.721290.821290.82117.672仓储工程2722.922722.925282.945282.94338.562.1成品贮存680.73680.731320.731320.7384.642.2原料仓储1415.921415.922747.132747.13176.052.3辅助材料仓库626.27626.271215.081215.0877.873供配电工程145.22145.22145.22145.2210.473.1供配电室145.22145.22145.22145.2210.474给排水工程167.01167.01167.01167.019.374.1给排水167.01167.01167.01167.019.375服务性工程1724.511724.511724.511724.51110.525.1办公用房737.58737.58737.58737.5860.245.2生活服务986.93986.93986.93986.9362.476消防及环保工程486.49486.49486.49486.4935.076.1消防环保工程486.49486.49486.49486.4935.077项目总图工程72.6172.6172.6172.61-93.737.1场地及道路硬化5010.13772.98772.987.2场区围墙772.985010.135010.137.3安全保卫室72.6172.6172.6172.618绿化工程1786.8062.54合计18152.7830383.1830383.182433.92六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5274.55万元,占计划投资的70.23%。其中:完成固定资产投资3363.47万元,占总投资的63.77%;完成流动资金投资1911.08,占总投资的36.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5274.551.1完成比例70.23%2完成固定资产投资万元3363.472.1完成比例63.77%3完成流动资金投资万元1911.083.1完成比例36.23%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员198人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1351.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元794.842工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.602.3年工资额万元170.423企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.323.3年工资额万元63.734品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元87.545其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.125.3年工资额万元44.656职工工资总额万元5216.84五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6074.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2433.922989.38173.366074.531.1工程费用万元2433.922989.386653.171.1.1建筑工程费用万元2433.922433.9232.41%1.1.2设备购置及安装费万元2989.382989.3839.80%1.2工程建设其他费用万元651.23651.238.67%1.2.1无形资产万元328.23328.231.3预备费万元323.00323.001.3.1基本预备费万元179.62179.621.3.2涨价预备费万元143.38143.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元6074.536074.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1436.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6653.174222.405203.676653.176653.176653.171.1应收账款万元1995.951297.371596.761995.951995.951995.951.2存货万元2993.931946.052395.142993.932993.932993.931.2.1原辅材料万元898.18583.82718.54898.18898.18898.181.2.2燃料动力万元44.9129.1935.9344.9144.9144.911.2.3在产品万元1377.21895.191101.771377.211377.211377.211.2.4产成品万元673.63437.86538.91673.63673.63673.631.3现金万元1663.291081.141330.631663.291663.291663.292流动负债万元5216.843390.954173.475216.845216.845216.842.1应付账款万元5216.843390.954173.475216.845216.845216.843流动资金万元1436.33933.611149.061436.331436.331436.334铺底流动资金万元478.77311.20383.02478.77478.77478.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7510.86万元,其中:固定资产投资6074.53万元,占项目总投资的80.88%;流动资金1436.33万元,占项目总投资的19.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2433.92万元,占项目总投资的32.41%;设备购置费2989.38万元,占项目总投资的39.80%;其它投资651.23万元,占项目总投资的8.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6074.53+1436.33=7510.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6074.5380.88%1.1项目建设投资万元6074.5380.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1436.3319.12%3总投资万元万元7510.86二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6436.95万元,总成本3542.51万元,利润总额2894.44万元,净利润117.79万元,增值税202.50万元,税金及附加2170.83万元,所得税723.61万元;第二年收入7922.40万元,总成本4172.13万元,利润总额3750.27万元,净利润2812.70万元,增值税249.23万元,税金及附加123.39万元,所得税937.57万元;第三年生产负荷100%,收入9903.00万元,总成本7644.32万元,利润总额2258.68万元,净利润1694.01万元,增值税311.54万元,税金及附加130.87万元,所得税564.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9903.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=311.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6436.957922.409903.009903.009903.001.1发电机金属构件万元6436.957922.409903.009903.009903.002现价增加值万元2059.8
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