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文档简介
泓域咨询MACRO/ 交流发电机铁心冲片项目立项申请报告交流发电机铁心冲片项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入15474.60万元,同比增长33.96%(3922.63万元)。其中,主营业业务交流发电机铁心冲片生产及销售收入为12708.79万元,占营业总收入的82.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3284.08万元,较去年同期相比增长357.42万元,增长率12.21%;实现净利润2463.06万元,较去年同期相比增长423.83万元,增长率20.78%。二、项目概况(一)项目名称交流发电机铁心冲片项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积53953.63平方米(折合约80.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.95%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度199.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53953.63平方米,建筑物基底占地面积42056.85平方米,总建筑面积78232.76平方米,其中:规划建设主体工程57305.81平方米,项目规划绿化面积4350.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费5824.70万元。(七)节能分析“交流发电机铁心冲片项目建设项目”,年用电量1381187.85千瓦时,年总用水量15560.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)171.08吨标准煤/年。达产年综合节能量45.48吨标准煤/年,项目总节能率23.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18281.27万元,其中:固定资产投资16152.12万元,占项目总投资的88.35%;流动资金2129.15万元,占项目总投资的11.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18569.00万元,总成本费用14473.93万元,税金及附加283.60万元,利润总额4095.07万元,利税总额4943.51万元,税后净利润3071.30万元,达产年纳税总额1872.21万元;达产年投资利润率22.40%,投资利税率27.04%,投资回报率16.80%,全部投资回收期7.45年,提供就业职位300个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区交流发电机铁心冲片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区交流发电机铁心冲片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“交流发电机铁心冲片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位300个,达产年纳税总额1872.21万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.40%,投资利税率27.04%,全部投资回报率16.80%,全部投资回收期7.45年,固定资产投资回收期7.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。质检总局印发质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划,积极开展质量提升行动,推动消费品和装备制造业转型升级。完善企业质量信用档案,归集27万余家企业的121万条质量信用记录。开展消费品打假“质检利剑”行动,严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案,集中公布一批质量违法典型案件。开展质量促进立法缺陷消费品召回管理条例等研究,推动健全产品质量法律法规体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53953.6380.89亩1.1容积率1.451.2建筑系数77.95%1.3投资强度万元/亩199.681.4基底面积平方米42056.851.5总建筑面积平方米78232.761.6绿化面积平方米4350.38绿化率5.56%2总投资万元18281.272.1固定资产投资万元16152.122.1.1土建工程投资万元6223.662.1.1.1土建工程投资占比万元34.04%2.1.2设备投资万元5824.702.1.2.1设备投资占比31.86%2.1.3其它投资万元4103.762.1.3.1其它投资占比22.45%2.1.4固定资产投资占比88.35%2.2流动资金万元2129.152.2.1流动资金占比11.65%3收入万元18569.004总成本万元14473.935利润总额万元4095.076净利润万元3071.307所得税万元1.458增值税万元564.849税金及附加万元283.6010纳税总额万元1872.2111利税总额万元4943.5112投资利润率22.40%13投资利税率27.04%14投资回报率16.80%15回收期年7.4516设备数量台(套)14017年用电量千瓦时1381187.8518年用水量立方米15560.1519总能耗吨标准煤171.0820节能率23.02%21节能量吨标准煤45.4822员工数量人300第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.95%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度199.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29734.1929734.1957305.8157305.815014.741.1主要生产车间17840.5117840.5134383.4934383.493109.141.2辅助生产车间9514.949514.9418337.8618337.861604.721.3其他生产车间2378.742378.743323.743323.74300.882仓储工程6308.536308.5313602.5213602.52865.702.1成品贮存1577.131577.133400.633400.63216.432.2原料仓储3280.443280.447073.317073.31450.162.3辅助材料仓库1450.961450.963128.583128.58199.113供配电工程336.45336.45336.45336.4524.093.1供配电室336.45336.45336.45336.4524.094给排水工程386.92386.92386.92386.9221.554.1给排水386.92386.92386.92386.9221.555服务性工程3995.403995.403995.403995.40254.285.1办公用房2213.052213.052213.052213.05118.325.2生活服务1782.351782.351782.351782.35116.966消防及环保工程1127.121127.121127.121127.1280.706.1消防环保工程1127.121127.121127.121127.1280.707项目总图工程168.23168.23168.23168.23-172.907.1场地及道路硬化11513.262107.172107.177.2场区围墙2107.1711513.2611513.267.3安全保卫室168.23168.23168.23168.238绿化工程3871.45135.50合计42056.8578232.7678232.766223.66六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13328.04万元,占计划投资的72.91%。其中:完成固定资产投资10542.52万元,占总投资的79.10%;完成流动资金投资2785.52,占总投资的20.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13328.041.1完成比例72.91%2完成固定资产投资万元10542.522.1完成比例79.10%3完成流动资金投资万元2785.523.1完成比例20.90%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员300人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2041.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元925.612工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元233.873企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.593.3年工资额万元91.914品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元133.335其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.595.3年工资额万元72.116职工工资总额万元9358.01五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16152.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6223.665824.70199.6816152.121.1工程费用万元6223.665824.7011487.161.1.1建筑工程费用万元6223.666223.6634.04%1.1.2设备购置及安装费万元5824.705824.7031.86%1.2工程建设其他费用万元4103.764103.7622.45%1.2.1无形资产万元1695.221695.221.3预备费万元2408.542408.541.3.1基本预备费万元1321.971321.971.3.2涨价预备费万元1086.571086.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元16152.1216152.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2129.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11487.167677.3911267.3211487.1611487.1611487.161.1应收账款万元3446.152240.002756.923446.153446.153446.151.2存货万元5169.223359.994135.385169.225169.225169.221.2.1原辅材料万元1550.771008.001240.611550.771550.771550.771.2.2燃料动力万元77.5450.4062.0377.5477.5477.541.2.3在产品万元2377.841545.601902.272377.842377.842377.841.2.4产成品万元1163.07756.00930.461163.071163.071163.071.3现金万元2871.791866.662297.432871.792871.792871.792流动负债万元9358.016082.717486.419358.019358.019358.012.1应付账款万元9358.016082.717486.419358.019358.019358.013流动资金万元2129.151383.951703.322129.152129.152129.154铺底流动资金万元709.71461.32567.77709.71709.71709.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18281.27万元,其中:固定资产投资16152.12万元,占项目总投资的88.35%;流动资金2129.15万元,占项目总投资的11.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6223.66万元,占项目总投资的34.04%;设备购置费5824.70万元,占项目总投资的31.86%;其它投资4103.76万元,占项目总投资的22.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16152.12+2129.15=18281.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16152.1288.35%1.1项目建设投资万元16152.1288.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2129.1511.65%3总投资万元万元18281.27二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12069.85万元,总成本3857.62万元,利润总额8212.23万元,净利润259.87万元,增值税367.15万元,税金及附加6159.17万元,所得税2053.06万元;第二年收入14855.20万元,总成本4539.68万元,利润总额10315.52万元,净利润7736.64万元,增值税451.87万元,税金及附加270.04万元,所得税2578.88万元;第三年生产负荷100%,收入18569.00万元,总成本14473.93万元,利润总额4095.07万元,净利润3071.30万元,增值税564.84万元,税金及附加283.60万元,所得税1023.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18569.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=564.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12069.8514855.2018569.0018569.0018569.001.1交流发电机铁心冲片万元12069.8514855.2018569.0018569.0018569.002现价增加值万元3862.354753.665942.085
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