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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电烫斗项目立项说明及投资计划电烫斗项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入20053.89万元,同比增长21.54%(3554.19万元)。其中,主营业业务电烫斗生产及销售收入为18044.15万元,占营业总收入的89.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3752.15万元,较去年同期相比增长770.25万元,增长率25.83%;实现净利润2814.11万元,较去年同期相比增长295.47万元,增长率11.73%。二、项目概况(一)项目名称电烫斗项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积33276.63平方米(折合约49.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.31%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度181.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33276.63平方米,建筑物基底占地面积18072.54平方米,总建筑面积40930.25平方米,其中:规划建设主体工程29499.81平方米,项目规划绿化面积2908.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费4003.49万元。(七)节能分析“电烫斗项目建设项目”,年用电量845067.28千瓦时,年总用水量20294.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.59吨标准煤/年。达产年综合节能量41.06吨标准煤/年,项目总节能率20.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11897.19万元,其中:固定资产投资9041.07万元,占项目总投资的75.99%;流动资金2856.12万元,占项目总投资的24.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26634.00万元,总成本费用21204.23万元,税金及附加222.98万元,利润总额5429.77万元,利税总额6401.68万元,税后净利润4072.33万元,达产年纳税总额2329.35万元;达产年投资利润率45.64%,投资利税率53.81%,投资回报率34.23%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位417个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园电烫斗行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园电烫斗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电烫斗项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位417个,达产年纳税总额2329.35万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.64%,投资利税率53.81%,全部投资回报率34.23%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33276.6349.89亩1.1容积率1.231.2建筑系数54.31%1.3投资强度万元/亩181.221.4基底面积平方米18072.541.5总建筑面积平方米40930.251.6绿化面积平方米2908.66绿化率7.11%2总投资万元11897.192.1固定资产投资万元9041.072.1.1土建工程投资万元3493.912.1.1.1土建工程投资占比万元29.37%2.1.2设备投资万元4003.492.1.2.1设备投资占比33.65%2.1.3其它投资万元1543.672.1.3.1其它投资占比12.98%2.1.4固定资产投资占比75.99%2.2流动资金万元2856.122.2.1流动资金占比24.01%3收入万元26634.004总成本万元21204.235利润总额万元5429.776净利润万元4072.337所得税万元1.238增值税万元748.939税金及附加万元222.9810纳税总额万元2329.3511利税总额万元6401.6812投资利润率45.64%13投资利税率53.81%14投资回报率34.23%15回收期年4.4216设备数量台(套)12817年用电量千瓦时845067.2818年用水量立方米20294.7819总能耗吨标准煤105.5920节能率20.66%21节能量吨标准煤41.0622员工数量人417第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、推进制造业智能化转型,支持实施智能制造工程。智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合,加快推进制造业智能化转型,是推动产业向高端迈进,实现制造业转型升级的关键所在,也是“中国制造2025”的重中之重。2015年,财政部会同工信部启动智能制造工作。“十三五”时期,中央财政将持续支持实施智能制造综合标准化与新模式应用,主要夯实智能制造发展基础。经过几年来的持续支持,智能制造所支持项目关键技术装备自主化率达到70%以上,打造了一批以国产装备、国产软件、国产数控系统为代表的数字化车间,不仅支撑了国家智能制造标准体系的建设,推动了国产软硬件产品的创新应用,而且带动了社会投资,探索形成了市场主导、政府引导的智能制造发展模式。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.31%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度181.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12777.2912777.2929499.8129499.812770.001.1主要生产车间7666.377666.3717699.8917699.891717.401.2辅助生产车间4088.734088.739439.949439.94886.401.3其他生产车间1022.181022.181710.991710.99166.202仓储工程2710.882710.887429.797429.79507.382.1成品贮存677.72677.721857.451857.45126.842.2原料仓储1409.661409.663863.493863.49263.842.3辅助材料仓库623.50623.501708.851708.85116.703供配电工程144.58144.58144.58144.5811.113.1供配电室144.58144.58144.58144.5811.114给排水工程166.27166.27166.27166.279.944.1给排水166.27166.27166.27166.279.945服务性工程1716.891716.891716.891716.89117.255.1办公用房956.06956.06956.06956.0659.935.2生活服务760.83760.83760.83760.8356.666消防及环保工程484.34484.34484.34484.3437.216.1消防环保工程484.34484.34484.34484.3437.217项目总图工程72.2972.2972.2972.29-34.607.1场地及道路硬化5042.481059.011059.017.2场区围墙1059.015042.485042.487.3安全保卫室72.2972.2972.2972.298绿化工程2160.4775.62合计18072.5440930.2540930.253493.91六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7473.95万元,占计划投资的62.82%。其中:完成固定资产投资5453.42万元,占总投资的72.97%;完成流动资金投资2020.53,占总投资的27.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7473.951.1完成比例62.82%2完成固定资产投资万元5453.422.1完成比例72.97%3完成流动资金投资万元2020.533.1完成比例27.03%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员417人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2841.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元1495.872工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元5.062.3年工资额万元425.283企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.723.3年工资额万元124.694品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元168.275其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元4.525.3年工资额万元133.116职工工资总额万元16800.31五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9041.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3493.914003.49181.229041.071.1工程费用万元3493.914003.4919656.431.1.1建筑工程费用万元3493.913493.9129.37%1.1.2设备购置及安装费万元4003.494003.4933.65%1.2工程建设其他费用万元1543.671543.6712.98%1.2.1无形资产万元701.54701.541.3预备费万元842.13842.131.3.1基本预备费万元435.08435.081.3.2涨价预备费万元407.05407.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元9041.079041.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2856.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19656.4311907.5314869.3919656.4319656.4319656.431.1应收账款万元5896.933833.004422.705896.935896.935896.931.2存货万元8845.395749.516634.058845.398845.398845.391.2.1原辅材料万元2653.621724.851990.212653.622653.622653.621.2.2燃料动力万元132.6886.2499.51132.68132.68132.681.2.3在产品万元4068.882644.773051.664068.884068.884068.881.2.4产成品万元1990.211293.641492.661990.211990.211990.211.3现金万元4914.113194.173685.584914.114914.114914.112流动负债万元16800.3110920.2012600.2316800.3116800.3116800.312.1应付账款万元16800.3110920.2012600.2316800.3116800.3116800.313流动资金万元2856.121856.482142.092856.122856.122856.124铺底流动资金万元952.03618.83714.03952.03952.03952.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11897.19万元,其中:固定资产投资9041.07万元,占项目总投资的75.99%;流动资金2856.12万元,占项目总投资的24.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3493.91万元,占项目总投资的29.37%;设备购置费4003.49万元,占项目总投资的33.65%;其它投资1543.67万元,占项目总投资的12.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9041.07+2856.12=11897.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9041.0775.99%1.1项目建设投资万元9041.0775.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2856.1224.01%3总投资万元万元11897.19二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17312.10万元,总成本9938.54万元,利润总额7373.56万元,净利润191.52万元,增值税486.80万元,税金及附加5530.17万元,所得税1843.39万元;第二年收入19975.50万元,总成本11082.57万元,利润总额8892.93万元,净利润6669.70万元,增值税561.70万元,税金及附加200.51万元,所得税2223.23万元;第三年生产负荷100%,收入26634.00万元,总成本21204.23万元,利润总额5429.77万元,净利润4072.33万元,增值税748.93万元,税金及附加222.98万元,所得税1357.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26634.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=748.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17312.1019975.5026634.0026634.0026634.001.1电烫斗万元17312.1019975.5026634.0026634.0026634.002现价增加值万元5539.876392.168522.8
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