




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 改装三轮车电机项目立项申请报告改装三轮车电机项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入13870.46万元,同比增长13.06%(1602.68万元)。其中,主营业业务改装三轮车电机生产及销售收入为12415.84万元,占营业总收入的89.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3551.63万元,较去年同期相比增长592.63万元,增长率20.03%;实现净利润2663.72万元,较去年同期相比增长462.12万元,增长率20.99%。二、项目概况(一)项目名称改装三轮车电机项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积28227.44平方米(折合约42.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.20%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度167.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28227.44平方米,建筑物基底占地面积22356.13平方米,总建筑面积46293.00平方米,其中:规划建设主体工程30783.98平方米,项目规划绿化面积3338.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费2944.55万元。(七)节能分析“改装三轮车电机项目建设项目”,年用电量663702.46千瓦时,年总用水量17857.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.10吨标准煤/年。达产年综合节能量22.09吨标准煤/年,项目总节能率29.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9962.43万元,其中:固定资产投资7081.83万元,占项目总投资的71.09%;流动资金2880.60万元,占项目总投资的28.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19668.00万元,总成本费用14926.58万元,税金及附加191.39万元,利润总额4741.42万元,利税总额5586.80万元,税后净利润3556.07万元,达产年纳税总额2030.74万元;达产年投资利润率47.59%,投资利税率56.08%,投资回报率35.69%,全部投资回收期4.30年,提供就业职位394个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区改装三轮车电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区改装三轮车电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“改装三轮车电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位394个,达产年纳税总额2030.74万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.59%,投资利税率56.08%,全部投资回报率35.69%,全部投资回收期4.30年,固定资产投资回收期4.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28227.4442.32亩1.1容积率1.641.2建筑系数79.20%1.3投资强度万元/亩167.341.4基底面积平方米22356.131.5总建筑面积平方米46293.001.6绿化面积平方米3338.61绿化率7.21%2总投资万元9962.432.1固定资产投资万元7081.832.1.1土建工程投资万元3404.902.1.1.1土建工程投资占比万元34.18%2.1.2设备投资万元2944.552.1.2.1设备投资占比29.56%2.1.3其它投资万元732.382.1.3.1其它投资占比7.35%2.1.4固定资产投资占比71.09%2.2流动资金万元2880.602.2.1流动资金占比28.91%3收入万元19668.004总成本万元14926.585利润总额万元4741.426净利润万元3556.077所得税万元1.648增值税万元653.999税金及附加万元191.3910纳税总额万元2030.7411利税总额万元5586.8012投资利润率47.59%13投资利税率56.08%14投资回报率35.69%15回收期年4.3016设备数量台(套)12617年用电量千瓦时663702.4618年用水量立方米17857.4519总能耗吨标准煤83.1020节能率29.00%21节能量吨标准煤22.0922员工数量人394第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、随着我省积极推进传统工业转型升级,近年来在传统支柱产业领域呈现出一些积极向好的势头。但是,在整体经济低迷的局势下,传统支柱产业总体状况堪忧,工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。从全省重点监测企业主要生产指标情况来看,冶金(钢铁)、冶金(有色)、建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓,企业营收状况持续恶化,亏损面不断扩大,成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看,传统支柱产业、高耗能行业占比下降,高成长性制造业和高技术产业增长较快、占比提高。近年来,我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、淘汰落后等手段,对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升,部分领域转型升级取得一定进展,产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是困境主因3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.20%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度167.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15805.7815805.7830783.9830783.982490.611.1主要生产车间9483.479483.4718470.3918470.391544.181.2辅助生产车间5057.855057.859850.879850.87797.001.3其他生产车间1264.461264.461785.471785.47149.442仓储工程3353.423353.4210080.8610080.86593.172.1成品贮存838.36838.362520.222520.22148.292.2原料仓储1743.781743.785242.055242.05308.452.3辅助材料仓库771.29771.292318.602318.60136.433供配电工程178.85178.85178.85178.8511.843.1供配电室178.85178.85178.85178.8511.844给排水工程205.68205.68205.68205.6810.594.1给排水205.68205.68205.68205.6810.595服务性工程2123.832123.832123.832123.83124.975.1办公用房1017.851017.851017.851017.8550.535.2生活服务1105.981105.981105.981105.9856.196消防及环保工程599.14599.14599.14599.1439.666.1消防环保工程599.14599.14599.14599.1439.667项目总图工程89.4289.4289.4289.4245.727.1场地及道路硬化5717.56986.94986.947.2场区围墙986.945717.565717.567.3安全保卫室89.4289.4289.4289.428绿化工程2523.9688.34合计22356.1346293.0046293.003404.90六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6784.10万元,占计划投资的68.10%。其中:完成固定资产投资5272.74万元,占总投资的77.72%;完成流动资金投资1511.36,占总投资的22.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6784.101.1完成比例68.10%2完成固定资产投资万元5272.742.1完成比例77.72%3完成流动资金投资万元1511.363.1完成比例22.28%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员394人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2681.2人均年工资万元4.041.3年工资额万元1396.142工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元6.862.3年工资额万元404.463企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.333.3年工资额万元97.254品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元181.825其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.735.3年工资额万元110.286职工工资总额万元12144.88五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7081.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3404.902944.55167.347081.831.1工程费用万元3404.902944.5515025.481.1.1建筑工程费用万元3404.903404.9034.18%1.1.2设备购置及安装费万元2944.552944.5529.56%1.2工程建设其他费用万元732.38732.387.35%1.2.1无形资产万元435.16435.161.3预备费万元297.22297.221.3.1基本预备费万元131.37131.371.3.2涨价预备费万元165.85165.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元7081.837081.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2880.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15025.485981.439761.9115025.4815025.4815025.481.1应收账款万元4507.642028.443380.734507.644507.644507.641.2存货万元6761.473042.665071.106761.476761.476761.471.2.1原辅材料万元2028.44912.801521.332028.442028.442028.441.2.2燃料动力万元101.4245.6476.07101.42101.42101.421.2.3在产品万元3110.281399.622332.713110.283110.283110.281.2.4产成品万元1521.33684.601141.001521.331521.331521.331.3现金万元3756.371690.372817.283756.373756.373756.372流动负债万元12144.885465.209108.6612144.8812144.8812144.882.1应付账款万元12144.885465.209108.6612144.8812144.8812144.883流动资金万元2880.601296.272160.452880.602880.602880.604铺底流动资金万元960.19432.09720.15960.19960.19960.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9962.43万元,其中:固定资产投资7081.83万元,占项目总投资的71.09%;流动资金2880.60万元,占项目总投资的28.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3404.90万元,占项目总投资的34.18%;设备购置费2944.55万元,占项目总投资的29.56%;其它投资732.38万元,占项目总投资的7.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7081.83+2880.60=9962.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7081.8371.09%1.1项目建设投资万元7081.8371.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2880.6028.91%3总投资万元万元9962.43二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8850.60万元,总成本2785.26万元,利润总额6065.34万元,净利润148.23万元,增值税294.30万元,税金及附加4549.01万元,所得税1516.34万元;第二年收入14751.00万元,总成本4156.99万元,利润总额10594.01万元,净利润7945.51万元,增值税490.49万元,税金及附加171.77万元,所得税2648.50万元;第三年生产负荷100%,收入19668.00万元,总成本14926.58万元,利润总额4741.42万元,净利润3556.07万元,增值税653.99万元,税金及附加191.39万元,所得税1185.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19668.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=653.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8850.6014751.0019668.0019668.0019668.001.1改装三轮车电机万元8850.6014751.0019668.0019668.0019668.002现价增加值万元2832.194720.326293.766293.76
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 证券投资顾问述职报告
- 2026届广东省梅州市梅江实验中学化学九上期中预测试题含解析
- 2026届山东省牡丹区胡集中学化学九上期中综合测试试题含解析
- 2026届云南省文山县九年级化学第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析
- 物业工程维修培训
- 小米配件产品培训
- 房产中介个人年终总结
- 幼儿教育政策法规解读
- 广东省广州市黄埔区2026届九年级化学第一学期期中联考试题含解析
- 挂号收费年度工作总结
- 搅拌桩机使用说明书
- LY/T 1063-2008全国森林火险区划等级
- GB/T 4852-2002压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)
- 2023年高考全国1卷理科数学和答案详解(word版本)
- GMP质量体系状态标志、标识编制及管理规程
- 情绪压力管理-情绪压力管理课件
- 万科物业管理服务工作手册
- 简单的电动车代理合同模板
- DDI辅导员工迈向成功-辅导领导力系列
- 竞选大学心理委员ppt模板
- 煤矿井筒装备安装方案
评论
0/150
提交评论