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文档简介

泓域咨询MACRO/ 羽绒枕加工投资项目立项申请报告羽绒枕加工投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入18149.21万元,同比增长24.20%(3536.75万元)。其中,主营业业务羽绒枕加工生产及销售收入为16031.63万元,占营业总收入的88.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4699.62万元,较去年同期相比增长942.81万元,增长率25.10%;实现净利润3524.72万元,较去年同期相比增长726.45万元,增长率25.96%。二、项目概况(一)项目名称羽绒枕加工投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积29241.28平方米(折合约43.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.73%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度162.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29241.28平方米,建筑物基底占地面积15418.93平方米,总建筑面积42692.27平方米,其中:规划建设主体工程27712.76平方米,项目规划绿化面积3092.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费2352.18万元。(七)节能分析“羽绒枕加工投资项目建设项目”,年用电量1065975.97千瓦时,年总用水量16398.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.41吨标准煤/年。达产年综合节能量54.08吨标准煤/年,项目总节能率23.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9557.30万元,其中:固定资产投资7118.30万元,占项目总投资的74.48%;流动资金2439.00万元,占项目总投资的25.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19986.00万元,总成本费用15490.71万元,税金及附加191.37万元,利润总额4495.29万元,利税总额5306.70万元,税后净利润3371.47万元,达产年纳税总额1935.23万元;达产年投资利润率47.04%,投资利税率55.53%,投资回报率35.28%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位374个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区羽绒枕加工行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区羽绒枕加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“羽绒枕加工投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位374个,达产年纳税总额1935.23万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.04%,投资利税率55.53%,全部投资回报率35.28%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,世界产业技术和分工格局不断深化调整,我国制造强国建设进入关键时期,已取得了显著成效,中国制造2025“1+X”体系全部发布,顶层设计基本完成,工业基础能力稳步增长,智能制造水平明显提升,质量品牌建设取得新进展。但同时,我国制造业仍处在深度调整期,传统行业产能过剩依然严重,各类要素成本持续上涨,利润水平偏低,民间投资意愿不强;新兴产业发展尚处起步阶段,技术门槛高、资金投入大、培育周期长,民间投资信心不足。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29241.2843.84亩1.1容积率1.461.2建筑系数52.73%1.3投资强度万元/亩162.371.4基底面积平方米15418.931.5总建筑面积平方米42692.271.6绿化面积平方米3092.51绿化率7.24%2总投资万元9557.302.1固定资产投资万元7118.302.1.1土建工程投资万元3250.542.1.1.1土建工程投资占比万元34.01%2.1.2设备投资万元2352.182.1.2.1设备投资占比24.61%2.1.3其它投资万元1515.582.1.3.1其它投资占比15.86%2.1.4固定资产投资占比74.48%2.2流动资金万元2439.002.2.1流动资金占比25.52%3收入万元19986.004总成本万元15490.715利润总额万元4495.296净利润万元3371.477所得税万元1.468增值税万元620.049税金及附加万元191.3710纳税总额万元1935.2311利税总额万元5306.7012投资利润率47.04%13投资利税率55.53%14投资回报率35.28%15回收期年4.3316设备数量台(套)8517年用电量千瓦时1065975.9718年用水量立方米16398.5419总能耗吨标准煤132.4120节能率23.31%21节能量吨标准煤54.0822员工数量人374第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。党中央对全面深化改革和依法治国已做出总体部署,将进一步激发工业发展的内生动力和市场活力。随着改革力度不断加大,改革红利将进一步释放,我国工业经济必将迎来发展新局面。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,超大规模内需潜力不断释放,为我省传统工业转型升级提供了广阔空间。满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求,都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。与此同时,创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施,促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善,为传统产业转型升级提供重要契机。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案评估一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.73%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度162.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10901.1810901.1827712.7627712.762321.021.1主要生产车间6540.716540.7116627.6616627.661439.031.2辅助生产车间3488.383488.388868.088868.08742.731.3其他生产车间872.09872.091607.341607.34139.262仓储工程2312.842312.849736.689736.68593.072.1成品贮存578.21578.212434.172434.17148.272.2原料仓储1202.681202.685063.075063.07308.402.3辅助材料仓库531.95531.952239.442239.44136.413供配电工程123.35123.35123.35123.358.453.1供配电室123.35123.35123.35123.358.454给排水工程141.85141.85141.85141.857.564.1给排水141.85141.85141.85141.857.565服务性工程1464.801464.801464.801464.8089.225.1办公用房859.16859.16859.16859.1646.145.2生活服务605.64605.64605.64605.6452.246消防及环保工程413.23413.23413.23413.2328.326.1消防环保工程413.23413.23413.23413.2328.327项目总图工程61.6861.6861.6861.68150.397.1场地及道路硬化4146.23869.04869.047.2场区围墙869.044146.234146.237.3安全保卫室61.6861.6861.6861.688绿化工程1500.1952.51合计15418.9342692.2742692.273250.54六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9083.39万元,占计划投资的95.04%。其中:完成固定资产投资6050.32万元,占总投资的66.61%;完成流动资金投资3033.07,占总投资的33.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9083.391.1完成比例95.04%2完成固定资产投资万元6050.322.1完成比例66.61%3完成流动资金投资万元3033.073.1完成比例33.39%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员374人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2541.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元1400.022工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元5.492.3年工资额万元375.603企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.423.3年工资额万元93.234品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元160.135其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.075.3年工资额万元109.206职工工资总额万元11480.72五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7118.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3250.542352.18162.377118.301.1工程费用万元3250.542352.1813919.721.1.1建筑工程费用万元3250.543250.5434.01%1.1.2设备购置及安装费万元2352.182352.1824.61%1.2工程建设其他费用万元1515.581515.5815.86%1.2.1无形资产万元876.42876.421.3预备费万元639.16639.161.3.1基本预备费万元286.57286.571.3.2涨价预备费万元352.59352.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元7118.307118.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2439.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13919.726603.7911776.5513919.7213919.7213919.721.1应收账款万元4175.921879.163131.944175.924175.924175.921.2存货万元6263.872818.744697.916263.876263.876263.871.2.1原辅材料万元1879.16845.621409.371879.161879.161879.161.2.2燃料动力万元93.9642.2870.4793.9693.9693.961.2.3在产品万元2881.381296.622161.042881.382881.382881.381.2.4产成品万元1409.37634.221057.031409.371409.371409.371.3现金万元3479.931565.972609.953479.933479.933479.932流动负债万元11480.725166.328610.5411480.7211480.7211480.722.1应付账款万元11480.725166.328610.5411480.7211480.7211480.723流动资金万元2439.001097.551829.252439.002439.002439.004铺底流动资金万元812.99365.85609.75812.99812.99812.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9557.30万元,其中:固定资产投资7118.30万元,占项目总投资的74.48%;流动资金2439.00万元,占项目总投资的25.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3250.54万元,占项目总投资的34.01%;设备购置费2352.18万元,占项目总投资的24.61%;其它投资1515.58万元,占项目总投资的15.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7118.30+2439.00=9557.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7118.3074.48%1.1项目建设投资万元7118.3074.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2439.0025.52%3总投资万元万元9557.30二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8993.70万元,总成本20088.30万元,利润总额-11094.60万元,净利润150.45万元,增值税279.02万元,税金及附加-8320.95万元,所得税-2773.65万元;第二年收入14989.50万元,总成本29748.97万元,利润总额-14759.47万元,净利润-11069.60万元,增值税465.03万元,税金及附加172.77万元,所得税-3689.87万元;第三年生产负荷100%,收入19986.00万元,总成本15490.71万元,利润总额4495.29万元,净利润3371.47万元,增值税620.04万元,税金及附加191.37万元,所得税1123.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19986.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=620.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8993.7014989.5019986.0019986.0019986.001.1羽绒枕加工万元8993.7014989.5019986.0019986.0019986.002现价增加值万元2877.984796.646395.52639

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