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泓域咨询MACRO/ 短切乳剂毡投资项目立项申请报告短切乳剂毡投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7522.06万元,同比增长17.06%(1096.09万元)。其中,主营业业务短切乳剂毡生产及销售收入为7028.00万元,占营业总收入的93.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1729.94万元,较去年同期相比增长361.08万元,增长率26.38%;实现净利润1297.45万元,较去年同期相比增长121.36万元,增长率10.32%。二、项目概况(一)项目名称短切乳剂毡投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11645.82平方米(折合约17.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.78%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.00%,固定资产投资强度174.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11645.82平方米,建筑物基底占地面积8242.91平方米,总建筑面积13276.23平方米,其中:规划建设主体工程8003.58平方米,项目规划绿化面积664.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费1044.06万元。(七)节能分析“短切乳剂毡投资项目建设项目”,年用电量832781.01千瓦时,年总用水量9646.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.17吨标准煤/年。达产年综合节能量38.16吨标准煤/年,项目总节能率22.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4357.57万元,其中:固定资产投资3051.48万元,占项目总投资的70.03%;流动资金1306.09万元,占项目总投资的29.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10910.00万元,总成本费用8268.65万元,税金及附加90.30万元,利润总额2641.35万元,利税总额3095.97万元,税后净利润1981.01万元,达产年纳税总额1114.96万元;达产年投资利润率60.62%,投资利税率71.05%,投资回报率45.46%,全部投资回收期3.70年,提供就业职位236个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区短切乳剂毡行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区短切乳剂毡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“短切乳剂毡投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位236个,达产年纳税总额1114.96万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率60.62%,投资利税率71.05%,全部投资回报率45.46%,全部投资回收期3.70年,固定资产投资回收期3.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11645.8217.46亩1.1容积率1.141.2建筑系数70.78%1.3投资强度万元/亩174.771.4基底面积平方米8242.911.5总建筑面积平方米13276.231.6绿化面积平方米664.27绿化率5.00%2总投资万元4357.572.1固定资产投资万元3051.482.1.1土建工程投资万元1020.342.1.1.1土建工程投资占比万元23.42%2.1.2设备投资万元1044.062.1.2.1设备投资占比23.96%2.1.3其它投资万元987.082.1.3.1其它投资占比22.65%2.1.4固定资产投资占比70.03%2.2流动资金万元1306.092.2.1流动资金占比29.97%3收入万元10910.004总成本万元8268.655利润总额万元2641.356净利润万元1981.017所得税万元1.148增值税万元364.329税金及附加万元90.3010纳税总额万元1114.9611利税总额万元3095.9712投资利润率60.62%13投资利税率71.05%14投资回报率45.46%15回收期年3.7016设备数量台(套)10017年用电量千瓦时832781.0118年用水量立方米9646.9519总能耗吨标准煤103.1720节能率22.70%21节能量吨标准煤38.1622员工数量人236第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、“十三五”时期,新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇,但也面临一些不利因素和挑战:一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击;二是发展不足的同时出现产能过剩,产业转型升级压力较大;三是发展环境对要素集聚的吸引力不足,工业结构升级的难度加大;四是基础设施建设滞后,互联互通水平低制约了工业发展的战略实施。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.78%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.00%,固定资产投资强度174.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5827.745827.748003.588003.58676.621.1主要生产车间3496.643496.644802.154802.15419.501.2辅助生产车间1864.881864.882561.152561.15216.521.3其他生产车间466.22466.22464.21464.2140.602仓储工程1236.441236.443427.223427.22210.722.1成品贮存309.11309.11856.80856.8052.682.2原料仓储642.95642.951782.151782.15109.572.3辅助材料仓库284.38284.38788.26788.2648.473供配电工程65.9465.9465.9465.944.563.1供配电室65.9465.9465.9465.944.564给排水工程75.8375.8375.8375.834.084.1给排水75.8375.8375.8375.834.085服务性工程783.08783.08783.08783.0848.155.1办公用房318.90318.90318.90318.9021.835.2生活服务464.18464.18464.18464.1826.666消防及环保工程220.91220.91220.91220.9115.286.1消防环保工程220.91220.91220.91220.9115.287项目总图工程32.9732.9732.9732.9732.437.1场地及道路硬化2199.30381.68381.687.2场区围墙381.682199.302199.307.3安全保卫室32.9732.9732.9732.978绿化工程814.3128.50合计8242.9113276.2313276.231020.34六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2594.52万元,占计划投资的59.54%。其中:完成固定资产投资1821.56万元,占总投资的70.21%;完成流动资金投资772.96,占总投资的29.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2594.521.1完成比例59.54%2完成固定资产投资万元1821.562.1完成比例70.21%3完成流动资金投资万元772.963.1完成比例29.79%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员236人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1601.2人均年工资万元5.981.3年工资额万元650.142工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.902.3年工资额万元202.103企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.813.3年工资额万元55.914品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元104.635其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.595.3年工资额万元81.936职工工资总额万元5293.15五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3051.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1020.341044.06174.773051.481.1工程费用万元1020.341044.066599.241.1.1建筑工程费用万元1020.341020.3423.42%1.1.2设备购置及安装费万元1044.061044.0623.96%1.2工程建设其他费用万元987.08987.0822.65%1.2.1无形资产万元470.22470.221.3预备费万元516.86516.861.3.1基本预备费万元242.51242.511.3.2涨价预备费万元274.35274.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元3051.483051.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1306.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6599.243670.474866.166599.246599.246599.241.1应收账款万元1979.77890.901385.841979.771979.771979.771.2存货万元2969.661336.352078.762969.662969.662969.661.2.1原辅材料万元890.90400.90623.63890.90890.90890.901.2.2燃料动力万元44.5420.0531.1844.5444.5444.541.2.3在产品万元1366.04614.72956.231366.041366.041366.041.2.4产成品万元668.17300.68467.72668.17668.17668.171.3现金万元1649.81742.411154.871649.811649.811649.812流动负债万元5293.152381.923705.205293.155293.155293.152.1应付账款万元5293.152381.923705.205293.155293.155293.153流动资金万元1306.09587.74914.261306.091306.091306.094铺底流动资金万元435.36195.91304.75435.36435.36435.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4357.57万元,其中:固定资产投资3051.48万元,占项目总投资的70.03%;流动资金1306.09万元,占项目总投资的29.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1020.34万元,占项目总投资的23.42%;设备购置费1044.06万元,占项目总投资的23.96%;其它投资987.08万元,占项目总投资的22.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3051.48+1306.09=4357.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3051.4870.03%1.1项目建设投资万元3051.4870.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1306.0929.97%3总投资万元万元4357.57二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4909.50万元,总成本5042.46万元,利润总额-132.96万元,净利润66.26万元,增值税163.94万元,税金及附加-99.72万元,所得税-33.24万元;第二年收入7637.00万元,总成本7117.46万元,利润总额519.54万元,净利润389.66万元,增值税255.02万元,税金及附加77.19万元,所得税129.88万元;第三年生产负荷100%,收入10910.00万元,总成本8268.65万元,利润总额2641.35万元,净利润1981.01万元,增值税364.32万元,税金及附加90.30万元,所得税660.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10910.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=364.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4909.507637.0010910.0010910.0010910.001.1短切乳剂毡万元4909.507637.0010910.0010910.0010910.002现价增加值万元1571.042443.843491.2034

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