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文档简介
泓域咨询MACRO/ 节能玻璃项目立项说明及投资计划节能玻璃项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入5628.49万元,同比增长16.16%(783.00万元)。其中,主营业业务节能玻璃生产及销售收入为4868.72万元,占营业总收入的86.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1342.82万元,较去年同期相比增长250.18万元,增长率22.90%;实现净利润1007.12万元,较去年同期相比增长168.84万元,增长率20.14%。二、项目概况(一)项目名称节能玻璃项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11925.96平方米(折合约17.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.56%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度162.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11925.96平方米,建筑物基底占地面积9369.03平方米,总建筑面积19320.06平方米,其中:规划建设主体工程13575.23平方米,项目规划绿化面积1198.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费1512.83万元。(七)节能分析“节能玻璃项目建设项目”,年用电量1231311.68千瓦时,年总用水量6374.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.87吨标准煤/年。达产年综合节能量50.62吨标准煤/年,项目总节能率25.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3758.03万元,其中:固定资产投资2906.75万元,占项目总投资的77.35%;流动资金851.28万元,占项目总投资的22.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7540.00万元,总成本费用5739.07万元,税金及附加77.51万元,利润总额1800.93万元,利税总额2126.84万元,税后净利润1350.70万元,达产年纳税总额776.14万元;达产年投资利润率47.92%,投资利税率56.59%,投资回报率35.94%,全部投资回收期4.28年,提供就业职位139个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区节能玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区节能玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“节能玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位139个,达产年纳税总额776.14万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.92%,投资利税率56.59%,全部投资回报率35.94%,全部投资回收期4.28年,固定资产投资回收期4.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励金融机构开发支持企业“走出去”的金融产品,加强银担合作。支持符合条件的企业和金融机构在境内外市场募集资金。支持“走出去”企业以境外资产或股权、矿权为抵押获得融资。(发展改革委、商务部、人民银行、银监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11925.9617.88亩1.1容积率1.621.2建筑系数78.56%1.3投资强度万元/亩162.571.4基底面积平方米9369.031.5总建筑面积平方米19320.061.6绿化面积平方米1198.28绿化率6.20%2总投资万元3758.032.1固定资产投资万元2906.752.1.1土建工程投资万元1497.452.1.1.1土建工程投资占比万元39.85%2.1.2设备投资万元1512.832.1.2.1设备投资占比40.26%2.1.3其它投资万元-103.532.1.3.1其它投资占比-2.75%2.1.4固定资产投资占比77.35%2.2流动资金万元851.282.2.1流动资金占比22.65%3收入万元7540.004总成本万元5739.075利润总额万元1800.936净利润万元1350.707所得税万元1.628增值税万元248.409税金及附加万元77.5110纳税总额万元776.1411利税总额万元2126.8412投资利润率47.92%13投资利税率56.59%14投资回报率35.94%15回收期年4.2816设备数量台(套)10117年用电量千瓦时1231311.6818年用水量立方米6374.4919总能耗吨标准煤151.8720节能率25.11%21节能量吨标准煤50.6222员工数量人139第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.56%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度162.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6623.906623.9013575.2313575.231157.401.1主要生产车间3974.343974.348145.148145.14717.591.2辅助生产车间2119.652119.654344.074344.07370.371.3其他生产车间529.91529.91787.36787.3669.442仓储工程1405.351405.353734.143734.14231.542.1成品贮存351.34351.34933.53933.5357.882.2原料仓储730.78730.781941.751941.75120.402.3辅助材料仓库323.23323.23858.85858.8553.253供配电工程74.9574.9574.9574.955.233.1供配电室74.9574.9574.9574.955.234给排水工程86.2086.2086.2086.204.684.1给排水86.2086.2086.2086.204.685服务性工程890.06890.06890.06890.0655.195.1办公用房449.69449.69449.69449.6929.265.2生活服务440.37440.37440.37440.3726.626消防及环保工程251.09251.09251.09251.0917.526.1消防环保工程251.09251.09251.09251.0917.527项目总图工程37.4837.4837.4837.48-10.637.1场地及道路硬化2517.57537.22537.227.2场区围墙537.222517.572517.577.3安全保卫室37.4837.4837.4837.488绿化工程1043.3636.52合计9369.0319320.0619320.061497.45六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2547.35万元,占计划投资的67.78%。其中:完成固定资产投资1820.54万元,占总投资的71.47%;完成流动资金投资726.81,占总投资的28.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2547.351.1完成比例67.78%2完成固定资产投资万元1820.542.1完成比例71.47%3完成流动资金投资万元726.813.1完成比例28.53%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员139人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人951.2人均年工资万元4.011.3年工资额万元415.202工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元6.912.3年工资额万元121.833企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元44.544品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元62.095其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.595.3年工资额万元42.826职工工资总额万元4165.27五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2906.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1497.451512.83162.572906.751.1工程费用万元1497.451512.835016.551.1.1建筑工程费用万元1497.451497.4539.85%1.1.2设备购置及安装费万元1512.831512.8340.26%1.2工程建设其他费用万元-103.53-103.53-2.75%1.2.1无形资产万元-57.11-57.111.3预备费万元-46.42-46.421.3.1基本预备费万元-27.78-27.781.3.2涨价预备费万元-18.64-18.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元2906.752906.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金851.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5016.551859.403551.835016.555016.555016.551.1应收账款万元1504.96601.991128.721504.961504.961504.961.2存货万元2257.45902.981693.092257.452257.452257.451.2.1原辅材料万元677.23270.89507.93677.23677.23677.231.2.2燃料动力万元33.8613.5425.4033.8633.8633.861.2.3在产品万元1038.43415.37778.821038.431038.431038.431.2.4产成品万元507.93203.17380.94507.93507.93507.931.3现金万元1254.14501.66940.601254.141254.141254.142流动负债万元4165.271666.113123.954165.274165.274165.272.1应付账款万元4165.271666.113123.954165.274165.274165.273流动资金万元851.28340.51638.46851.28851.28851.284铺底流动资金万元283.76113.50212.82283.76283.76283.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3758.03万元,其中:固定资产投资2906.75万元,占项目总投资的77.35%;流动资金851.28万元,占项目总投资的22.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1497.45万元,占项目总投资的39.85%;设备购置费1512.83万元,占项目总投资的40.26%;其它投资-103.53万元,占项目总投资的-2.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2906.75+851.28=3758.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2906.7577.35%1.1项目建设投资万元2906.7577.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元851.2822.65%3总投资万元万元3758.03二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3016.00万元,总成本7718.48万元,利润总额-4702.48万元,净利润59.63万元,增值税99.36万元,税金及附加-3526.86万元,所得税-1175.62万元;第二年收入5655.00万元,总成本12573.42万元,利润总额-6918.42万元,净利润-5188.81万元,增值税186.30万元,税金及附加70.06万元,所得税-1729.61万元;第三年生产负荷100%,收入7540.00万元,总成本5739.07万元,利润总额1800.93万元,净利润1350.70万元,增值税248.40万元,税金及附加77.51万元,所得税450.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7540.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=248.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3016.005655.007540.007540.007540.001.1节能玻璃万元3016.005655.007540.007540.007540.002现价增加值万元965.121809.602412.802412
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