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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铝材冷轧制油项目立项说明及投资计划铝材冷轧制油项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入28752.88万元,同比增长28.64%(6401.07万元)。其中,主营业业务铝材冷轧制油生产及销售收入为26127.31万元,占营业总收入的90.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6424.93万元,较去年同期相比增长1120.46万元,增长率21.12%;实现净利润4818.70万元,较去年同期相比增长483.04万元,增长率11.14%。二、项目概况(一)项目名称铝材冷轧制油项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积49491.40平方米(折合约74.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.32%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度194.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49491.40平方米,建筑物基底占地面积24904.07平方米,总建筑面积62359.16平方米,其中:规划建设主体工程46901.75平方米,项目规划绿化面积3489.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计162台(套),设备购置费4780.82万元。(七)节能分析“铝材冷轧制油项目建设项目”,年用电量623670.39千瓦时,年总用水量20018.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.36吨标准煤/年。达产年综合节能量23.41吨标准煤/年,项目总节能率21.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18715.02万元,其中:固定资产投资14408.16万元,占项目总投资的76.99%;流动资金4306.86万元,占项目总投资的23.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31506.00万元,总成本费用23882.27万元,税金及附加324.15万元,利润总额7623.73万元,利税总额8999.43万元,税后净利润5717.80万元,达产年纳税总额3281.63万元;达产年投资利润率40.74%,投资利税率48.09%,投资回报率30.55%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位643个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地铝材冷轧制油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地铝材冷轧制油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“铝材冷轧制油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位643个,达产年纳税总额3281.63万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.74%,投资利税率48.09%,全部投资回报率30.55%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49491.4074.20亩1.1容积率1.261.2建筑系数50.32%1.3投资强度万元/亩194.181.4基底面积平方米24904.071.5总建筑面积平方米62359.161.6绿化面积平方米3489.27绿化率5.60%2总投资万元18715.022.1固定资产投资万元14408.162.1.1土建工程投资万元4439.712.1.1.1土建工程投资占比万元23.72%2.1.2设备投资万元4780.822.1.2.1设备投资占比25.55%2.1.3其它投资万元5187.632.1.3.1其它投资占比27.72%2.1.4固定资产投资占比76.99%2.2流动资金万元4306.862.2.1流动资金占比23.01%3收入万元31506.004总成本万元23882.275利润总额万元7623.736净利润万元5717.807所得税万元1.268增值税万元1051.559税金及附加万元324.1510纳税总额万元3281.6311利税总额万元8999.4312投资利润率40.74%13投资利税率48.09%14投资回报率30.55%15回收期年4.7716设备数量台(套)16217年用电量千瓦时623670.3918年用水量立方米20018.4019总能耗吨标准煤78.3620节能率21.64%21节能量吨标准煤23.4122员工数量人643第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.32%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度194.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17607.1817607.1846901.7546901.753673.131.1主要生产车间10564.3110564.3128141.0528141.052277.341.2辅助生产车间5634.305634.3015008.5615008.561175.401.3其他生产车间1408.571408.572720.302720.30220.392仓储工程3735.613735.6110047.3210047.32572.262.1成品贮存933.90933.902511.832511.83143.062.2原料仓储1942.521942.525224.615224.61297.582.3辅助材料仓库859.19859.192310.882310.88131.623供配电工程199.23199.23199.23199.2312.773.1供配电室199.23199.23199.23199.2312.774给排水工程229.12229.12229.12229.1211.424.1给排水229.12229.12229.12229.1211.425服务性工程2365.892365.892365.892365.89134.755.1办公用房1359.631359.631359.631359.6378.445.2生活服务1006.261006.261006.261006.2666.186消防及环保工程667.43667.43667.43667.4342.776.1消防环保工程667.43667.43667.43667.4342.777项目总图工程99.6299.6299.6299.62-84.587.1场地及道路硬化6394.401282.351282.357.2场区围墙1282.356394.406394.407.3安全保卫室99.6299.6299.6299.628绿化工程2205.3177.19合计24904.0762359.1662359.164439.71六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14338.33万元,占计划投资的76.61%。其中:完成固定资产投资10484.62万元,占总投资的73.12%;完成流动资金投资3853.71,占总投资的26.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14338.331.1完成比例76.61%2完成固定资产投资万元10484.622.1完成比例73.12%3完成流动资金投资万元3853.713.1完成比例26.88%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员643人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4371.2人均年工资万元5.191.3年工资额万元2325.182工程技术人员工资2.1平均人数人962.2人均年工资万元5.202.3年工资额万元649.333企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.763.3年工资额万元183.484品质管理人员工资4.1平均人数人514.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元271.975其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元4.035.3年工资额万元233.696职工工资总额万元17095.01五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14408.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4439.714780.82194.1814408.161.1工程费用万元4439.714780.8221401.871.1.1建筑工程费用万元4439.714439.7123.72%1.1.2设备购置及安装费万元4780.824780.8225.55%1.2工程建设其他费用万元5187.635187.6327.72%1.2.1无形资产万元2821.972821.971.3预备费万元2365.662365.661.3.1基本预备费万元1144.061144.061.3.2涨价预备费万元1221.601221.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元14408.1614408.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4306.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21401.8712881.6115742.5121401.8721401.8721401.871.1应收账款万元6420.563531.314494.396420.566420.566420.561.2存货万元9630.845296.966741.599630.849630.849630.841.2.1原辅材料万元2889.251589.092022.482889.252889.252889.251.2.2燃料动力万元144.4679.45101.12144.46144.46144.461.2.3在产品万元4430.192436.603101.134430.194430.194430.191.2.4产成品万元2166.941191.821516.862166.942166.942166.941.3现金万元5350.472942.763745.335350.475350.475350.472流动负债万元17095.019402.2611966.5117095.0117095.0117095.012.1应付账款万元17095.019402.2611966.5117095.0117095.0117095.013流动资金万元4306.862368.773014.804306.864306.864306.864铺底流动资金万元1435.61789.591004.931435.611435.611435.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18715.02万元,其中:固定资产投资14408.16万元,占项目总投资的76.99%;流动资金4306.86万元,占项目总投资的23.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4439.71万元,占项目总投资的23.72%;设备购置费4780.82万元,占项目总投资的25.55%;其它投资5187.63万元,占项目总投资的27.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14408.16+4306.86=18715.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14408.1676.99%1.1项目建设投资万元14408.1676.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4306.8623.01%3总投资万元万元18715.02二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17328.30万元,总成本24210.14万元,利润总额-6881.84万元,净利润267.37万元,增值税578.35万元,税金及附加-5161.38万元,所得税-1720.46万元;第二年收入22054.20万元,总成本29577.40万元,利润总额-7523.20万元,净利润-5642.40万元,增值税736.08万元,税金及附加286.30万元,所得税-1880.80万元;第三年生产负荷100%,收入31506.00万元,总成本23882.27万元,利润总额7623.73万元,净利润5717.80万元,增值税1051.55万元,税金及附加324.15万元,所得税1905.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31506.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1051.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17328.3022054.2031506.0031506.0031506.001.1铝材冷轧制油万元17328.3022054.2031506.0031506.0031506.002现价增加值万元5545.067057.3410081.9210081.9210
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