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文档简介
泓域咨询MACRO/ 轨道医疗车项目立项说明及投资计划轨道医疗车项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入24125.12万元,同比增长16.07%(3340.36万元)。其中,主营业业务轨道医疗车生产及销售收入为20704.99万元,占营业总收入的85.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5028.92万元,较去年同期相比增长948.18万元,增长率23.24%;实现净利润3771.69万元,较去年同期相比增长432.24万元,增长率12.94%。二、项目概况(一)项目名称轨道医疗车项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积56034.67平方米(折合约84.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.64%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.32%,固定资产投资强度188.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56034.67平方米,建筑物基底占地面积32858.73平方米,总建筑面积83491.66平方米,其中:规划建设主体工程58014.39平方米,项目规划绿化面积6111.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费7498.41万元。(七)节能分析“轨道医疗车项目建设项目”,年用电量715776.70千瓦时,年总用水量11629.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.96吨标准煤/年。达产年综合节能量26.57吨标准煤/年,项目总节能率23.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19104.62万元,其中:固定资产投资15824.12万元,占项目总投资的82.83%;流动资金3280.50万元,占项目总投资的17.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23382.00万元,总成本费用18422.71万元,税金及附加306.22万元,利润总额4959.29万元,利税总额5949.55万元,税后净利润3719.47万元,达产年纳税总额2230.08万元;达产年投资利润率25.96%,投资利税率31.14%,投资回报率19.47%,全部投资回收期6.64年,提供就业职位345个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区轨道医疗车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区轨道医疗车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“轨道医疗车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位345个,达产年纳税总额2230.08万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.96%,投资利税率31.14%,全部投资回报率19.47%,全部投资回收期6.64年,固定资产投资回收期6.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出了相关任务,重点发挥民营企业和民间社会投资的作用。在支撑条件上,提出政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56034.6784.01亩1.1容积率1.491.2建筑系数58.64%1.3投资强度万元/亩188.361.4基底面积平方米32858.731.5总建筑面积平方米83491.661.6绿化面积平方米6111.58绿化率7.32%2总投资万元19104.622.1固定资产投资万元15824.122.1.1土建工程投资万元6150.042.1.1.1土建工程投资占比万元32.19%2.1.2设备投资万元7498.412.1.2.1设备投资占比39.25%2.1.3其它投资万元2175.672.1.3.1其它投资占比11.39%2.1.4固定资产投资占比82.83%2.2流动资金万元3280.502.2.1流动资金占比17.17%3收入万元23382.004总成本万元18422.715利润总额万元4959.296净利润万元3719.477所得税万元1.498增值税万元684.049税金及附加万元306.2210纳税总额万元2230.0811利税总额万元5949.5512投资利润率25.96%13投资利税率31.14%14投资回报率19.47%15回收期年6.6416设备数量台(套)12317年用电量千瓦时715776.7018年用水量立方米11629.1019总能耗吨标准煤88.9620节能率23.23%21节能量吨标准煤26.5722员工数量人345第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、当前,传统制造业转型升级面临的困难比较突出的有三个方面:一是部分行业产能严重过剩问题进一步凸显。特别是钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝,也包括船舶,这几个行业产能严重过剩、供大于求的形势比较严峻。二是企业的盈利问题,特别是企业的经营成本出现了较快增长,比如劳动力成本、融资成本等。虽然近期大宗物资价格在下降,但是成本上升的压力依然存在。这样会挤压企业的利润空间,使企业的投资能力出现一定程度的下降。三是企业创新转型能力不足,特别是核心技术不掌握。这个问题比较普遍。传统产业转型升级最根本的途径是不要继续走规模扩张的路子,而是改变发展方式,把行业整体的增长动力转到创新驱动上来。但是这方面的缺陷还是比较明显的,而且不是一蹴而就的,需要一个比较长的过程,好在这样一个倒逼机制、创新机制已经慢慢形成。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.64%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.32%,固定资产投资强度188.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23231.1223231.1258014.3958014.394700.711.1主要生产车间13938.6713938.6734808.6334808.632914.441.2辅助生产车间7433.967433.9618564.6018564.601504.231.3其他生产车间1858.491858.493364.833364.83282.042仓储工程4928.814928.8116560.2316560.23975.872.1成品贮存1232.201232.204140.064140.06243.972.2原料仓储2562.982562.988611.328611.32507.452.3辅助材料仓库1133.631133.633808.853808.85224.453供配电工程262.87262.87262.87262.8717.433.1供配电室262.87262.87262.87262.8717.434给排水工程302.30302.30302.30302.3015.594.1给排水302.30302.30302.30302.3015.595服务性工程3121.583121.583121.583121.58183.955.1办公用房1354.771354.771354.771354.77102.775.2生活服务1766.811766.811766.811766.8180.986消防及环保工程880.61880.61880.61880.6158.386.1消防环保工程880.61880.61880.61880.6158.387项目总图工程131.43131.43131.43131.4377.067.1场地及道路硬化8446.361963.891963.897.2场区围墙1963.898446.368446.367.3安全保卫室131.43131.43131.43131.438绿化工程3458.54121.05合计32858.7383491.6683491.666150.04六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17611.67万元,占计划投资的92.19%。其中:完成固定资产投资12206.26万元,占总投资的69.31%;完成流动资金投资5405.41,占总投资的30.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17611.671.1完成比例92.19%2完成固定资产投资万元12206.262.1完成比例69.31%3完成流动资金投资万元5405.413.1完成比例30.69%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员345人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2351.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元1236.332工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元322.863企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元89.744品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元162.195其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.965.3年工资额万元116.766职工工资总额万元12787.12五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15824.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6150.047498.41188.3615824.121.1工程费用万元6150.047498.4116067.621.1.1建筑工程费用万元6150.046150.0432.19%1.1.2设备购置及安装费万元7498.417498.4139.25%1.2工程建设其他费用万元2175.672175.6711.39%1.2.1无形资产万元1219.721219.721.3预备费万元955.95955.951.3.1基本预备费万元395.20395.201.3.2涨价预备费万元560.75560.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元15824.1215824.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3280.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16067.629924.8911823.0416067.6216067.6216067.621.1应收账款万元4820.292651.163856.234820.294820.294820.291.2存货万元7230.433976.745784.347230.437230.437230.431.2.1原辅材料万元2169.131193.021735.302169.132169.132169.131.2.2燃料动力万元108.4659.6586.77108.46108.46108.461.2.3在产品万元3326.001829.302660.803326.003326.003326.001.2.4产成品万元1626.85894.771301.481626.851626.851626.851.3现金万元4016.912209.303213.524016.914016.914016.912流动负债万元12787.127032.9210229.7012787.1212787.1212787.122.1应付账款万元12787.127032.9210229.7012787.1212787.1212787.123流动资金万元3280.501804.282624.403280.503280.503280.504铺底流动资金万元1093.49601.42874.801093.491093.491093.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19104.62万元,其中:固定资产投资15824.12万元,占项目总投资的82.83%;流动资金3280.50万元,占项目总投资的17.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6150.04万元,占项目总投资的32.19%;设备购置费7498.41万元,占项目总投资的39.25%;其它投资2175.67万元,占项目总投资的11.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15824.12+3280.50=19104.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15824.1282.83%1.1项目建设投资万元15824.1282.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3280.5017.17%3总投资万元万元19104.62二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12860.10万元,总成本8955.99万元,利润总额3904.11万元,净利润269.29万元,增值税376.22万元,税金及附加2928.08万元,所得税976.03万元;第二年收入18705.60万元,总成本12080.96万元,利润总额6624.64万元,净利润4968.48万元,增值税547.23万元,税金及附加289.81万元,所得税1656.16万元;第三年生产负荷100%,收入23382.00万元,总成本18422.71万元,利润总额4959.29万元,净利润3719.47万元,增值税684.04万元,税金及附加306.22万元,所得税1239.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23382.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=684.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12860.1018705.6023382.0023382.0023382.001.1轨道医疗车万元12860.1018705.6023382.0023382.0023382.002现价增加值万元4115.235985.797482.247482.2
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