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泓域咨询MACRO/ 杂物袋项目立项说明及投资计划杂物袋项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技公司实现营业收入8910.53万元,同比增长22.69%(1648.02万元)。其中,主营业业务杂物袋生产及销售收入为7452.55万元,占营业总收入的83.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2220.00万元,较去年同期相比增长316.10万元,增长率16.60%;实现净利润1665.00万元,较去年同期相比增长233.93万元,增长率16.35%。二、项目概况(一)项目名称杂物袋项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积19423.04平方米(折合约29.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.07%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度176.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19423.04平方米,建筑物基底占地面积12832.80平方米,总建筑面积29328.79平方米,其中:规划建设主体工程18388.93平方米,项目规划绿化面积2295.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费2498.43万元。(七)节能分析“杂物袋项目建设项目”,年用电量1204298.17千瓦时,年总用水量12104.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.04吨标准煤/年。达产年综合节能量60.88吨标准煤/年,项目总节能率22.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7516.23万元,其中:固定资产投资5129.49万元,占项目总投资的68.25%;流动资金2386.74万元,占项目总投资的31.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16030.00万元,总成本费用12393.78万元,税金及附加137.88万元,利润总额3636.22万元,利税总额4275.65万元,税后净利润2727.16万元,达产年纳税总额1548.48万元;达产年投资利润率48.38%,投资利税率56.89%,投资回报率36.28%,全部投资回收期4.26年,提供就业职位266个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心杂物袋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心杂物袋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“杂物袋项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位266个,达产年纳税总额1548.48万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.38%,投资利税率56.89%,全部投资回报率36.28%,全部投资回收期4.26年,固定资产投资回收期4.26年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产学研合作机制,将科学技术与产业紧密结合,才能发挥科学技术第一生产力的作用。通过引入民间资本,有助于增强民营经济科技成果转化的积极性,进一步整合科技资源,降低科技成果转化成本,加速科技成果向规模生产转化;有助于帮助成果“牵手”市场,促进民营经济与高校联姻,借“脑”解决民营企业发展中的技术难题;有助于探索可复制、可推广的经验与模式,发挥区域辐射带动作用,全面提升科技成果转化能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19423.0429.12亩1.1容积率1.511.2建筑系数66.07%1.3投资强度万元/亩176.151.4基底面积平方米12832.801.5总建筑面积平方米29328.791.6绿化面积平方米2295.26绿化率7.83%2总投资万元7516.232.1固定资产投资万元5129.492.1.1土建工程投资万元2080.132.1.1.1土建工程投资占比万元27.68%2.1.2设备投资万元2498.432.1.2.1设备投资占比33.24%2.1.3其它投资万元550.932.1.3.1其它投资占比7.33%2.1.4固定资产投资占比68.25%2.2流动资金万元2386.742.2.1流动资金占比31.75%3收入万元16030.004总成本万元12393.785利润总额万元3636.226净利润万元2727.167所得税万元1.518增值税万元501.559税金及附加万元137.8810纳税总额万元1548.4811利税总额万元4275.6512投资利润率48.38%13投资利税率56.89%14投资回报率36.28%15回收期年4.2616设备数量台(套)12517年用电量千瓦时1204298.1718年用水量立方米12104.2619总能耗吨标准煤149.0420节能率22.86%21节能量吨标准煤60.8822员工数量人266第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.07%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度176.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9072.799072.7918388.9318388.931434.651.1主要生产车间5443.675443.6711033.3611033.36889.481.2辅助生产车间2903.292903.295884.465884.46459.091.3其他生产车间725.82725.821066.561066.5686.082仓储工程1924.921924.927110.917110.91403.472.1成品贮存481.23481.231777.731777.73100.872.2原料仓储1000.961000.963697.673697.67209.802.3辅助材料仓库442.73442.731635.511635.5192.803供配电工程102.66102.66102.66102.666.553.1供配电室102.66102.66102.66102.666.554给排水工程118.06118.06118.06118.065.864.1给排水118.06118.06118.06118.065.865服务性工程1219.121219.121219.121219.1269.175.1办公用房730.25730.25730.25730.2528.485.2生活服务488.87488.87488.87488.8735.716消防及环保工程343.92343.92343.92343.9221.956.1消防环保工程343.92343.92343.92343.9221.957项目总图工程51.3351.3351.3351.3387.067.1场地及道路硬化3519.91686.90686.907.2场区围墙686.903519.913519.917.3安全保卫室51.3351.3351.3351.338绿化工程1469.0651.42合计12832.8029328.7929328.792080.13六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4171.68万元,占计划投资的55.50%。其中:完成固定资产投资2738.30万元,占总投资的65.64%;完成流动资金投资1433.38,占总投资的34.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4171.681.1完成比例55.50%2完成固定资产投资万元2738.302.1完成比例65.64%3完成流动资金投资万元1433.383.1完成比例34.36%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员266人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1811.2人均年工资万元4.201.3年工资额万元1055.642工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.582.3年工资额万元259.893企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.153.3年工资额万元76.734品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元112.845其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.445.3年工资额万元74.546职工工资总额万元10273.29五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5129.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2080.132498.43176.155129.491.1工程费用万元2080.132498.4312660.031.1.1建筑工程费用万元2080.132080.1327.68%1.1.2设备购置及安装费万元2498.432498.4333.24%1.2工程建设其他费用万元550.93550.937.33%1.2.1无形资产万元253.13253.131.3预备费万元297.80297.801.3.1基本预备费万元124.22124.221.3.2涨价预备费万元173.58173.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元5129.495129.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2386.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12660.037858.859136.8112660.0312660.0312660.031.1应收账款万元3798.012468.713038.413798.013798.013798.011.2存货万元5697.013703.064557.615697.015697.015697.011.2.1原辅材料万元1709.101110.921367.281709.101709.101709.101.2.2燃料动力万元85.4655.5568.3685.4685.4685.461.2.3在产品万元2620.621703.412096.502620.622620.622620.621.2.4产成品万元1281.83833.191025.461281.831281.831281.831.3现金万元3165.012057.252532.013165.013165.013165.012流动负债万元10273.296677.648218.6310273.2910273.2910273.292.1应付账款万元10273.296677.648218.6310273.2910273.2910273.293流动资金万元2386.741551.381909.392386.742386.742386.744铺底流动资金万元795.57517.13636.46795.57795.57795.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7516.23万元,其中:固定资产投资5129.49万元,占项目总投资的68.25%;流动资金2386.74万元,占项目总投资的31.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2080.13万元,占项目总投资的27.68%;设备购置费2498.43万元,占项目总投资的33.24%;其它投资550.93万元,占项目总投资的7.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5129.49+2386.74=7516.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5129.4968.25%1.1项目建设投资万元5129.4968.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2386.7431.75%3总投资万元万元7516.23二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10419.50万元,总成本16698.20万元,利润总额-6278.70万元,净利润116.81万元,增值税326.01万元,税金及附加-4709.02万元,所得税-1569.67万元;第二年收入12824.00万元,总成本19822.59万元,利润总额-6998.59万元,净利润-5248.94万元,增值税401.24万元,税金及附加125.84万元,所得税-1749.65万元;第三年生产负荷100%,收入16030.00万元,总成本12393.78万元,利润总额3636.22万元,净利润2727.16万元,增值税501.55万元,税金及附加137.88万元,所得税909.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16030.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=501.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10419.5012824.0016030.0016030.0016030.001.1杂物袋万元10419.5012824.0016030.0016030.0016030.002现价增加值万元3334.244103.685129.605129.

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