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文档简介
泓域咨询MACRO/ 聚丙烯塑料透明添加剂项目立项申请报告聚丙烯塑料透明添加剂项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7367.61万元,同比增长11.83%(779.32万元)。其中,主营业业务聚丙烯塑料透明添加剂生产及销售收入为6162.72万元,占营业总收入的83.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1807.22万元,较去年同期相比增长232.96万元,增长率14.80%;实现净利润1355.41万元,较去年同期相比增长127.89万元,增长率10.42%。二、项目概况(一)项目名称聚丙烯塑料透明添加剂项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积16881.77平方米(折合约25.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.00%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度182.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16881.77平方米,建筑物基底占地面积9453.79平方米,总建筑面积20764.58平方米,其中:规划建设主体工程13374.35平方米,项目规划绿化面积1075.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费2120.91万元。(七)节能分析“聚丙烯塑料透明添加剂项目建设项目”,年用电量1151898.46千瓦时,年总用水量7467.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.21吨标准煤/年。达产年综合节能量40.11吨标准煤/年,项目总节能率21.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5994.17万元,其中:固定资产投资4623.63万元,占项目总投资的77.14%;流动资金1370.54万元,占项目总投资的22.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13002.00万元,总成本费用10310.36万元,税金及附加112.08万元,利润总额2691.64万元,利税总额3174.98万元,税后净利润2018.73万元,达产年纳税总额1156.25万元;达产年投资利润率44.90%,投资利税率52.97%,投资回报率33.68%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位240个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地聚丙烯塑料透明添加剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地聚丙烯塑料透明添加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯塑料透明添加剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位240个,达产年纳税总额1156.25万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.90%,投资利税率52.97%,全部投资回报率33.68%,全部投资回收期4.47年,固定资产投资回收期4.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16881.7725.31亩1.1容积率1.231.2建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩182.681.4基底面积平方米9453.791.5总建筑面积平方米20764.581.6绿化面积平方米1075.40绿化率5.18%2总投资万元5994.172.1固定资产投资万元4623.632.1.1土建工程投资万元1849.772.1.1.1土建工程投资占比万元30.86%2.1.2设备投资万元2120.912.1.2.1设备投资占比35.38%2.1.3其它投资万元652.952.1.3.1其它投资占比10.89%2.1.4固定资产投资占比77.14%2.2流动资金万元1370.542.2.1流动资金占比22.86%3收入万元13002.004总成本万元10310.365利润总额万元2691.646净利润万元2018.737所得税万元1.238增值税万元371.269税金及附加万元112.0810纳税总额万元1156.2511利税总额万元3174.9812投资利润率44.90%13投资利税率52.97%14投资回报率33.68%15回收期年4.4716设备数量台(套)6117年用电量千瓦时1151898.4618年用水量立方米7467.2419总能耗吨标准煤142.2120节能率21.60%21节能量吨标准煤40.1122员工数量人240第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、在当前经济形势下,一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉,二是外部贸易环境有所恶化,制造业、工业首当其冲,客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此,相比以往,本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁,实现技术创新的自主研发、自给自足。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.00%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度182.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6683.836683.8313374.3513374.351310.571.1主要生产车间4010.304010.308024.618024.61812.551.2辅助生产车间2138.832138.834279.794279.79419.381.3其他生产车间534.71534.71775.71775.7178.632仓储工程1418.071418.074803.654803.65342.342.1成品贮存354.52354.521200.911200.9185.582.2原料仓储737.40737.402497.902497.90178.022.3辅助材料仓库326.16326.161104.841104.8478.743供配电工程75.6375.6375.6375.636.063.1供配电室75.6375.6375.6375.636.064给排水工程86.9786.9786.9786.975.424.1给排水86.9786.9786.9786.975.425服务性工程898.11898.11898.11898.1164.015.1办公用房411.04411.04411.04411.0438.375.2生活服务487.07487.07487.07487.0736.196消防及环保工程253.36253.36253.36253.3620.316.1消防环保工程253.36253.36253.36253.3620.317项目总图工程37.8237.8237.8237.8268.507.1场地及道路硬化2515.58543.05543.057.2场区围墙543.052515.582515.587.3安全保卫室37.8237.8237.8237.828绿化工程930.3032.56合计9453.7920764.5820764.581849.77六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3658.73万元,占计划投资的61.04%。其中:完成固定资产投资2899.18万元,占总投资的79.24%;完成流动资金投资759.55,占总投资的20.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3658.731.1完成比例61.04%2完成固定资产投资万元2899.182.1完成比例79.24%3完成流动资金投资万元759.553.1完成比例20.76%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员240人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1631.2人均年工资万元4.601.3年工资额万元899.492工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元230.723企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.563.3年工资额万元70.674品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元104.865其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.045.3年工资额万元91.376职工工资总额万元7483.36五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4623.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1849.772120.91182.684623.631.1工程费用万元1849.772120.918853.901.1.1建筑工程费用万元1849.771849.7730.86%1.1.2设备购置及安装费万元2120.912120.9135.38%1.2工程建设其他费用万元652.95652.9510.89%1.2.1无形资产万元278.42278.421.3预备费万元374.53374.531.3.1基本预备费万元180.93180.931.3.2涨价预备费万元193.60193.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元4623.634623.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1370.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8853.904929.375606.098853.908853.908853.901.1应收账款万元2656.171460.891859.322656.172656.172656.171.2存货万元3984.262191.342788.983984.263984.263984.261.2.1原辅材料万元1195.28657.40836.691195.281195.281195.281.2.2燃料动力万元59.7632.8741.8359.7659.7659.761.2.3在产品万元1832.761008.021282.931832.761832.761832.761.2.4产成品万元896.46493.05627.52896.46896.46896.461.3现金万元2213.471217.411549.432213.472213.472213.472流动负债万元7483.364115.855238.357483.367483.367483.362.1应付账款万元7483.364115.855238.357483.367483.367483.363流动资金万元1370.54753.80959.381370.541370.541370.544铺底流动资金万元456.84251.27319.79456.84456.84456.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5994.17万元,其中:固定资产投资4623.63万元,占项目总投资的77.14%;流动资金1370.54万元,占项目总投资的22.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1849.77万元,占项目总投资的30.86%;设备购置费2120.91万元,占项目总投资的35.38%;其它投资652.95万元,占项目总投资的10.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4623.63+1370.54=5994.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4623.6377.14%1.1项目建设投资万元4623.6377.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1370.5422.86%3总投资万元万元5994.17二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7151.10万元,总成本5186.98万元,利润总额1964.12万元,净利润92.03万元,增值税204.19万元,税金及附加1473.09万元,所得税491.03万元;第二年收入9101.40万元,总成本6242.37万元,利润总额2859.03万元,净利润2144.27万元,增值税259.88万元,税金及附加98.71万元,所得税714.76万元;第三年生产负荷100%,收入13002.00万元,总成本10310.36万元,利润总额2691.64万元,净利润2018.73万元,增值税371.26万元,税金及附加112.08万元,所得税672.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13002.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=371.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7151.109101.4013002.0013002.0013002.001.1聚丙烯塑料透明添加剂万元7151.109101.4013002.0013002.0013002.002现价增加值万元2288.352912
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