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泓域咨询MACRO/ 摩托车气缸项目招商引资规划方案摩托车气缸项目招商引资规划方案摘要说明该摩托车气缸项目计划总投资4572.73万元,其中:固定资产投资3672.24万元,占项目总投资的80.31%;流动资金900.49万元,占项目总投资的19.69%。达产年营业收入7346.00万元,总成本费用5741.94万元,税金及附加85.49万元,利润总额1604.06万元,利税总额1910.80万元,税后净利润1203.05万元,达产年纳税总额707.75万元;达产年投资利润率35.08%,投资利税率41.79%,投资回报率26.31%,全部投资回收期5.30年,提供就业职位131个。报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。.项目概述、项目建设及必要性、项目市场分析、产品规划及建设规模、项目选址规划、项目工程设计、工艺技术分析、项目环境影响情况说明、项目职业安全管理规划、风险应对评价分析、项目节能分析、实施安排方案、投资可行性分析、项目经济效益可行性、综合评价等。第一章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、制造业的快速发展,直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益,增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看,新中国成立60多年来,我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%,增加了1倍多,促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看,1990年我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九;2000年上升至6.0%,居世界第四;2007年达到13.2%,居世界第二;2010年为19.8%,跃居世界第一。2、近现代以来,制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路,均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后,实现对发达国家和地区的追赶甚至超越,也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。2008年国际金融危机再次证明,没有坚实的制造业支撑,必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,吸引和鼓励高端制造回流本土;新兴经济体不甘落后,希望借助更有利的比较优势,编织制造大国梦想。作为一个拥有十几亿人口的发展中大国,实现“两个一百年”奋斗目标,必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路,化挑战为机遇,强筋固本、夯实根基。3、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、坚持把扩大开放、深化改革作为转型升级的强大动力。充分利用“两种资源、两个市场”,稳定外需、扩大内需,实现内需外需均衡发展。进一步深化改革,充分发挥市场配置资源的基础性作用,激发市场主体活力,加快推动宏观调控手段向更多依靠市场力量转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第二章 项目概述一、项目概况(一)项目名称摩托车气缸项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积14734.03平方米(折合约22.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.60%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度166.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14734.03平方米,建筑物基底占地面积11580.95平方米,总建筑面积19890.94平方米,其中:规划建设主体工程14582.51平方米,项目规划绿化面积1247.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费1500.77万元。(七)节能分析1、项目年用电量880786.95千瓦时,折合108.25吨标准煤。2、项目年总用水量3677.52立方米,折合0.31吨标准煤。3、“摩托车气缸项目投资建设项目”,年用电量880786.95千瓦时,年总用水量3677.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.56吨标准煤/年。达产年综合节能量28.86吨标准煤/年,项目总节能率24.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4572.73万元,其中:固定资产投资3672.24万元,占项目总投资的80.31%;流动资金900.49万元,占项目总投资的19.69%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7346.00万元,总成本费用5741.94万元,税金及附加85.49万元,利润总额1604.06万元,利税总额1910.80万元,税后净利润1203.05万元,达产年纳税总额707.75万元;达产年投资利润率35.08%,投资利税率41.79%,投资回报率26.31%,全部投资回收期5.30年,提供就业职位131个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。二、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地摩托车气缸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地摩托车气缸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“摩托车气缸项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位131个,达产年纳税总额707.75万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.08%,投资利税率41.79%,全部投资回报率26.31%,全部投资回收期5.30年,固定资产投资回收期5.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展绿色制造试点示范,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入6602.07万元,同比增长16.20%(920.57万元)。其中,主营业业务摩托车气缸生产及销售收入为6250.74万元,占营业总收入的94.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1505.23万元,较去年同期相比增长111.26万元,增长率7.98%;实现净利润1128.92万元,较去年同期相比增长106.00万元,增长率10.36%。第四章 项目市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3966.34亿元,比上年增长7.82%。其中,第一产业增加值317.31亿元,增长10.87%;第二产业增加值2459.13亿元,增长8.29%第三产业增加值1189.90亿元,增长8.47%。一般公共预算收入214.53亿元,同比增长6.02%,一般公共预算支出520.62亿元,同比增长6.17%。国税收入355.17亿元,同比增长11.24%;地税收入亿元26.15,同比增长10.45%。居民消费价格上涨1.11%。其中,食品烟酒上涨0.62%,衣着上涨1.09%,居住上涨0.85%,生活用品及服务上涨1.19%,教育文化和娱乐上涨0.84%,医疗保健上涨0.77%,其他用品和服务上涨0.96%,交通和通信上涨1.07%。全部工业完成增加值1631.33亿元。规模以上工业企业实现增加值1326.95亿元,比上年增长6.67%。规模以上AA、BB、CC、DD(含摩托车气缸)等主导行业共完成工业增加值1271.27亿元,增长9.39%。AA完成增加值488.77亿元,增长9.55%;BB完成工业增加值348.74亿元,增长9.30%;CC完成工业增加值246.86亿元,增长6.91%;DD完成工业增加值139.56亿元,增长5.46%。规模以上工业企业实现主营业务收入5800.94亿元,比上年增长5.66%。实现利润总额572.00亿元,比上年增长11.31%。固定资产投资完成3982.57亿元,比上年增长6.57%。其中,建设项目投资完成3504.66亿元,增长5.62%;房地产开发投资完成477.91亿元,增长10.79%。在固定资产投资中,第一产业投资完成199.13亿元,同比增长5.43%;第二产业投资完成3026.75亿元,同比增长9.32%;第三产业投资完成756.69亿元,增长8.52%。高新技术产业投资725.24亿元,增长5.41%。民间投资3602.62亿元,增长10.55%。城市基础设施投资519.41亿元,增长8.55%。重点项目1270个,完成投资2351.81亿元,增长7.24%。全市实现社会消费品零售总额1153.17亿元,比上年增长10.97%。城镇实现零售额832.43亿元,增长11.76%;乡村实现零售额438.33亿元,增长10.72%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元379.81,增长11.31%。实际利用外资68412.07万美元,同比增长56.88%。外贸进出口总值215.49亿元,同比增长53.77%。其中,出口总值140.07亿元,同比增长54.22%;进口总值75.42亿元,同比增长57.65%。二、摩托车气缸行业市场分析目前,区域内拥有各类摩托车气缸企业643家,规模以上企业33家,从业人员32150人。截至2017年底,区域内摩托车气缸产值186527.03万元,较2016年163205.03万元增长14.29%。产值前十位企业合计收入84999.10万元,较去年71170.64万元同比增长19.43%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长6.76%。预计区域内摩托车气缸行业市场需求规模将达到281154.43万元,利润总额94513.14万元,净利润35074.93万元,纳税19256.11万元,工业增加值101775.20万元,产业贡献率19.91%。第五章 项目选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.60%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度166.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14734.0322.09亩2基底面积平方米11580.953建筑面积平方米19890.941658.89万元4容积率1.355建筑系数78.60%6主体工程平方米14582.517绿化面积平方米1247.558绿化率6.27%9投资强度万元/亩166.24六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费,低压回路装有电度表,便于各车间成本核算;在10KV电源进线处设置电能总计量;每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。4、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气处理机组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区,排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统,车间换气次数为5.00次/小时。八、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第六章 工艺技术分析一、原辅材料采购及管理所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点项目产品流程化设计:在设计阶段引入CAE分析,避免过多的“设计分析循环”,明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验,通过CAD和CAE的平滑过度双向互动,进而避免CAD与CAE的重复工作,提高设计效率,通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。(二)项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。四、设备选型方案根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计56台(套),设备购置费1500.77万元。第七章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3672.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元3672.2480.31%1.1土建工程万元1658.8936.28%1.2设备购置万元1500.7732.82%1.3其它投资万元512.5811.21%2建设期利息万元-3固定资产投资万元3672.2480.31%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金900.49万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4572.73万元,其中:固定资产投资3672.24万元,占项目总投资的80.31%;流动资金900.49万元,占项目总投资的19.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1658.89万元,占项目总投资的36.28%;设备购置费1500.77万元,占项目总投资的32.82%;其它投资512.58万元,占项目总投资的11.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3672.24+900.49=4572.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3672.2480.31%1.1项目建设投资万元3672.2480.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元900.4919.69%3总投资万元万元4572.73二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4774.90万元,总成本7603.69万元,利润总额-2828.79万元,净利润76.19万元,增值税143.81万元,税金及附加-2121.59万元,所得税-707.20万元;第二年收入5876.80万元,总成本8950.13万元,利润总额-3073.33万元,净利润-2305.00万元,增值税177.00万元,税金及附加80.18万元,所得税-768.33万元;第三年生产负荷100%,收入7346.00万元,总成本5741.94万元,利润总额1604.06万元,净利润1203.05万元,增值税221.25万元,税金及附加85.49万元,所得税401.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7346.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=221.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元7346.001.1主营业务收入万元7346.001.2其它收入万元-2增值税万元221.253税金及附加万元85.49(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用5741.94万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加85.49万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1604.06(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1604.0625.00%=401.01(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1604.06(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1604.0625.00%=401.01(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1604.06万元,缴纳企业所得税401.01万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1604.06-401.01=1203.05(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=35.08%。(2)达产年投资利税率=41.79%。(3)达产年投资回报率=26.31%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入7346.00万元,总成本费用5741.94万元,税金及附加85.49万元,利润总额1604.06万元,企业所得税401.01万元,税后净利润1203.05万元,年纳税总额707.75万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元7346.002增值税万元221.253税金及附加万元85.494总成本费用万元5741.945利润总额万元1604.066企业所得税万元401.017净利润万元1203.058纳税总额万元707.759利税总额万元1910.8010投资利润率35.08%11投资利税率41.79%12投资回报率26.31%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.30年。本期工程项目全部投资回收期5.30年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1203.052投资利润率35.08%3投资利税率41.79%4投资回报率26.31%5回收期年5.30第九章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发

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