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泓域咨询MACRO/ 纳米改性酚醛树脂项目立项申请报告纳米改性酚醛树脂项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入5711.05万元,同比增长25.32%(1153.94万元)。其中,主营业业务纳米改性酚醛树脂生产及销售收入为5294.99万元,占营业总收入的92.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1358.99万元,较去年同期相比增长340.95万元,增长率33.49%;实现净利润1019.24万元,较去年同期相比增长171.15万元,增长率20.18%。二、项目概况(一)项目名称纳米改性酚醛树脂项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积12919.79平方米(折合约19.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.46%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度165.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12919.79平方米,建筑物基底占地面积7552.91平方米,总建筑面积14470.16平方米,其中:规划建设主体工程11282.31平方米,项目规划绿化面积928.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计52台(套),设备购置费1137.29万元。(七)节能分析“纳米改性酚醛树脂项目建设项目”,年用电量835710.19千瓦时,年总用水量7469.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.35吨标准煤/年。达产年综合节能量36.31吨标准煤/年,项目总节能率23.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4567.73万元,其中:固定资产投资3214.26万元,占项目总投资的70.37%;流动资金1353.47万元,占项目总投资的29.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9059.00万元,总成本费用7059.67万元,税金及附加84.77万元,利润总额1999.33万元,利税总额2359.87万元,税后净利润1499.50万元,达产年纳税总额860.37万元;达产年投资利润率43.77%,投资利税率51.66%,投资回报率32.83%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位160个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地纳米改性酚醛树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地纳米改性酚醛树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“纳米改性酚醛树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位160个,达产年纳税总额860.37万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.77%,投资利税率51.66%,全部投资回报率32.83%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025重点领域技术路线图,可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上,确定本单位的发展方向和重点;引导金融机构通过各类金融产品和服务段,支持从事研发、生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业,引导市场资源向国家的战略重点有效聚集。也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持重点领域的发展提供咨询和参考。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12919.7919.37亩1.1容积率1.121.2建筑系数58.46%1.3投资强度万元/亩165.941.4基底面积平方米7552.911.5总建筑面积平方米14470.161.6绿化面积平方米928.14绿化率6.41%2总投资万元4567.732.1固定资产投资万元3214.262.1.1土建工程投资万元1110.132.1.1.1土建工程投资占比万元24.30%2.1.2设备投资万元1137.292.1.2.1设备投资占比24.90%2.1.3其它投资万元966.842.1.3.1其它投资占比21.17%2.1.4固定资产投资占比70.37%2.2流动资金万元1353.472.2.1流动资金占比29.63%3收入万元9059.004总成本万元7059.675利润总额万元1999.336净利润万元1499.507所得税万元1.128增值税万元275.779税金及附加万元84.7710纳税总额万元860.3711利税总额万元2359.8712投资利润率43.77%13投资利税率51.66%14投资回报率32.83%15回收期年4.5516设备数量台(套)5217年用电量千瓦时835710.1918年用水量立方米7469.6319总能耗吨标准煤103.3520节能率23.03%21节能量吨标准煤36.3122员工数量人160第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.46%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度165.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5339.915339.9111282.3111282.31952.121.1主要生产车间3203.953203.956769.396769.39590.311.2辅助生产车间1708.771708.773610.343610.34304.681.3其他生产车间427.19427.19654.37654.3757.132仓储工程1132.941132.942072.102072.10127.172.1成品贮存283.24283.24518.02518.0231.792.2原料仓储589.13589.131077.491077.4966.132.3辅助材料仓库260.58260.58476.58476.5829.253供配电工程60.4260.4260.4260.424.173.1供配电室60.4260.4260.4260.424.174给排水工程69.4969.4969.4969.493.734.1给排水69.4969.4969.4969.493.735服务性工程717.53717.53717.53717.5344.045.1办公用房359.67359.67359.67359.6718.945.2生活服务357.86357.86357.86357.8619.186消防及环保工程202.42202.42202.42202.4213.986.1消防环保工程202.42202.42202.42202.4213.987项目总图工程30.2130.2130.2130.21-62.817.1场地及道路硬化2046.69447.42447.427.2场区围墙447.422046.692046.697.3安全保卫室30.2130.2130.2130.218绿化工程792.4027.73合计7552.9114470.1614470.161110.13六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2822.54万元,占计划投资的61.79%。其中:完成固定资产投资2255.08万元,占总投资的79.90%;完成流动资金投资567.46,占总投资的20.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2822.541.1完成比例61.79%2完成固定资产投资万元2255.082.1完成比例79.90%3完成流动资金投资万元567.463.1完成比例20.10%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员160人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1091.2人均年工资万元4.991.3年工资额万元646.582工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元6.672.3年工资额万元137.703企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.143.3年工资额万元45.544品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元65.805其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.665.3年工资额万元60.436职工工资总额万元4530.56五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3214.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1110.131137.29165.943214.261.1工程费用万元1110.131137.295884.031.1.1建筑工程费用万元1110.131110.1324.30%1.1.2设备购置及安装费万元1137.291137.2924.90%1.2工程建设其他费用万元966.84966.8421.17%1.2.1无形资产万元505.37505.371.3预备费万元461.47461.471.3.1基本预备费万元221.21221.211.3.2涨价预备费万元240.26240.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元3214.263214.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1353.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5884.033357.674526.065884.035884.035884.031.1应收账款万元1765.21970.861323.911765.211765.211765.211.2存货万元2647.811456.301985.862647.812647.812647.811.2.1原辅材料万元794.34436.89595.76794.34794.34794.341.2.2燃料动力万元39.7221.8429.7939.7239.7239.721.2.3在产品万元1217.99669.90913.491217.991217.991217.991.2.4产成品万元595.76327.67446.82595.76595.76595.761.3现金万元1471.01809.051103.261471.011471.011471.012流动负债万元4530.562491.813397.924530.564530.564530.562.1应付账款万元4530.562491.813397.924530.564530.564530.563流动资金万元1353.47744.411015.101353.471353.471353.474铺底流动资金万元451.15248.14338.37451.15451.15451.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4567.73万元,其中:固定资产投资3214.26万元,占项目总投资的70.37%;流动资金1353.47万元,占项目总投资的29.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1110.13万元,占项目总投资的24.30%;设备购置费1137.29万元,占项目总投资的24.90%;其它投资966.84万元,占项目总投资的21.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3214.26+1353.47=4567.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3214.2670.37%1.1项目建设投资万元3214.2670.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1353.4729.63%3总投资万元万元4567.73二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4982.45万元,总成本6250.16万元,利润总额-1267.71万元,净利润69.88万元,增值税151.67万元,税金及附加-950.78万元,所得税-316.93万元;第二年收入6794.25万元,总成本7880.01万元,利润总额-1085.76万元,净利润-814.32万元,增值税206.83万元,税金及附加76.50万元,所得税-271.44万元;第三年生产负荷100%,收入9059.00万元,总成本7059.67万元,利润总额1999.33万元,净利润1499.50万元,增值税275.77万元,税金及附加84.77万元,所得税499.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9059.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=275.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4982.456794.259059.009059.009059.001.1纳米改性酚醛树脂万元4982.456794.259059.009059.009059.002现价增加值万元1594.382174.162898.8

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