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文档简介
1 / 7 工地管理人员规章制度 一、工地安全管理制度 1贯彻执行 “ 国家建筑企业安全生产工作条例 ” ,个班组人员都要贯彻执行。 2开工前都必须编制安全技术措施的施工组织设计(施工方案),安全技术措施应根据工程特点、施工方法、劳动组织和作业环境等情况制定,防止一般化,并经公司及有关部门审批后实施。 3开工前都必须明确工地的安全生产责任人,并签发任命书。 4搞好现场平面管理工作,根据总平面进行系统周密的计划,保证现场交通道路、给排水的畅通,电气线路的合理假设,大型 机械、材料堆放、临时附属设施的合理不止,达到安全防火、卫生、文明的要求,做到安全生产和文明施工。 5施工现场禁止非生产人员、小孩和无关人员进入作业区的坑、井、孔洞、升降口、楼梯、通道口及易燃易爆场所。 6高空作业要设置可靠的安全防护装置。对从事高空作业者,要进行培训和体检,经考核合格和体检合格方可上岗,井字架安全防护装置、脚手架的搭设要符合有关要求,搭设完毕要经验收后方能使用,并经常检查加固。 2 / 7 7各种机电设备的安全装置要安全有效,要经常检查,定期维修保养,机电设备要专人专 管,操作人员要经过严格考核,持证上岗。 8实行逐级的安全技术交底,开工前,工程技术负责人将工程的概况、施工方法、安全措施向全体生产人员进行详细交底,施工员在工序前或工种变换,改变作业环境事要向操作者、新工人、民工、临时工详细的安全技术交底,并作签证。 9施工现场、宿舍和易燃易爆场所要由足够的防火设备和灭火器材,放置于适当地点,要对职工进行防火知识教育,使职工掌握一般的消防知识,严禁在工棚、宿舍生火(如拜神、燃香、纸扎等)和使用电炉、油灯及蜡烛,严禁在宿舍内乱拉乱接电线。 10加强季节性劳动保护工作,灵活掌握季节劳动时间,如夏季要防暑降温,冬季要防寒防冻等,注意劳逸结合,改善劳动条件,各职能机构应在各自的业务范围内提供充足的劳动保护用品和防护设施,保证职工的劳动安全防护得到落实和完善。 11经常组织安全生产检查,建立定期检查制度和安全生产与职工个人的荣誉和经济利益挂钩,促进安全生产责任制的落实,确保生产的安全,所有奖罚金归个安全生产管理部门安排处理。 3 / 7 12若发生重达伤亡事故,应及时向上级公司报告,不得隐瞒或拖延不报,并保护好事故现场,等候处理。 13特种作业人员(如焊工、机械工、电工、架工等)必须持证上岗,严禁未经培训考试合格从事特种作业,操作证必须按期复审,不得超期使用并要做到名册齐全。 14每周安全员要组织一次安全活动日,要针对存在的问题和季节性应注意的事项进行指导,经常在广大工人头脑里敲响警钟,促进安全意识的提高。 15各班组要结合 “ 安全生产班组活动 ” 每周进行一次安全活动,及时检查与总结本班一周的安全生产情况。 二、财务管理实施细则 为了规范工程部的财务管理制度,真实、完整地提供财务会计信息, 真实反映工程项目本身的各项生产经营活动;结合本工程的具体情况,特制定适合于本工程项目的财务管理办法: 1、财务人员应认真按照中华人民共和国会计法、会计基础工作规范和会计档案管理办法的规定执行。 2、财务账目应按每个单位工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记簿。 3、财务账目要认真做到日清月结,按时向公司及项目部提交(月、季、年)财务报表。 4、各种款项的收支、出纳应依据会计凭证支付、会4 / 7 计应依据项目经理签批的(合法)原始凭证办理、记账。 5、原始税票、票据必须注写清:单位名称、项目名称、(供货车号)、时间、对方联系电话;品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额、用途;项目经理、材料员、收料员(三人以上)签字为(合法)凭证。(用途及签名应写在发票背面且经办及签字人应填写签字时的时间)。 6、严禁任何人携带印件齐全的空白支票(现金支票、转帐支票),特殊情况、若确需携带印件齐全的空白支票、支票应限额且不超过壹万元,并经公司经理同意、两人同往办理。 7、在银行帐户支 取现金、须俩人同往、一人不得支取现金,否则所发生不良后果自负。传送现金在壹万元以上须俩人同往。 8、支付材料、人工款项,应针对合同签订人,他人不得代签代领,否则后果自负。 9、会计有权定期不定期的对出纳库存进行盘查,出纳有权对会计账目进行监督;会计出纳每月月底清库存、对账目,如有问题及时书面上报公司。 10、支付人工、材料款时对方应开发票,金额在 300元以下可开收款收据、但需优惠、另文字说明,一切票据严禁白条。 11、会计应按照材料分类表及其公司管理方案5 / 7 中(工 程项目部财务月报表)的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每月月底、月会前向公司及项目经理出据一份成本核算汇总表。单项工程完工后报汇总表。 12、财务每月月底收回所有人员流动资金后再重新办理借支手续,若当事人所短部分、以挪用公 50%并在当月工资中扣除。备用金只对项目经理指定的材料员预借、并由项目经理签批后借支、每次借金额不超过5000 元、笔笔清、不能累借,超 5000 元在 10000 以内须经公司经理签批。 13、每张票据、借据须经项目经理及其三人签字方为有效(合法)票 据;所有票据、借据须经公司经理在一月期限内签批完。票据、借据等签字时间超过一月者、根据签字人签字时间、追究其压票人的责任。 14、每笔款项支付时、经办人应和原订合同内容对照,复核是否与合同内容一致,是否按合同条款执行,审查复核其内容及数据复算。 15、人工费、材料款无结算审批挂账的、项目经理及财务人员不能给予借款。人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账。 16、不同品名的材料应分类汇总、结算、装订。 17、公司印章应由项目经理或会计专人保存、不得乱借;须盖章时保管人亲 自盖章。 6 / 7 18、银行支票管理(转账支票、现金支票、电汇单、进帐单)每次购买回后、会计、出纳应按编号登记,在帐本及凭证上每次支付每笔时注写清所用支票号码;作废支票也应按号码登记。 19、项目部管理及后勤人员当月工资表、会计应在下月五号前根据项目经理所汇总(大写总工日)的考勤表、编制签批完毕,每月 12 号按时发放上月工资。项目部除了给材料员、灶管员借备用金外、给其他人员不得私自借款,特殊情况需要借款、须经公司经理签批。 20、项目部工地灶房、由项目部自行管理,单列账本、票据、工资,( 相关票据须经本项目部三人审签)独立核算;每月月底向公司汇报盈余情况,本项目部管理人员监督。 21、项目经理在月底月会前、安排专人结算当月:人工费、材料费、钢化租赁费、成本核算等,另安排专人审核、签字,签字人均应注写其签字时日期;且合同签订人签字认可后交财务汇总列表挂账。 22、财务每月月底、(按照公司所制定的统一格式)向公司及项目经理各交一份人工费、材料费计划付款单。单项工程完工后报汇总表。 23、各项目经理应针对所负责的工程项目记一本总账:(投标文件相关内容、合同主要条款 、甲供材料量、建设单位拨款总额及笔数、人工费及材料费各施工组每次的结7 / 7 算金额、付款金额、欠款金额、保修金额、水电费等)。 24、相关人员应在审核、审检、审批时严格要求、认真把关,仔细一一复算、对比、对照、查寻、查访、电话访,认真负责、切实把关。 25、项目部购置的办公用品,先入库、后领取,财务报销办公用品票据时须先入库单后报销。 26、由 年 月 日起、所
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