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泓域咨询MACRO/ 冰晶石项目立项申请报告冰晶石项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入5424.14万元,同比增长13.24%(634.02万元)。其中,主营业业务冰晶石生产及销售收入为4396.27万元,占营业总收入的81.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1135.51万元,较去年同期相比增长262.69万元,增长率30.10%;实现净利润851.63万元,较去年同期相比增长110.41万元,增长率14.90%。二、项目概况(一)项目名称冰晶石项目(二)项目选址某产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积19969.98平方米(折合约29.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.03%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度169.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19969.98平方米,建筑物基底占地面积12187.68平方米,总建筑面积21767.28平方米,其中:规划建设主体工程16829.63平方米,项目规划绿化面积1509.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费1623.06万元。(七)节能分析“冰晶石项目建设项目”,年用电量839127.56千瓦时,年总用水量6293.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.67吨标准煤/年。达产年综合节能量42.34吨标准煤/年,项目总节能率24.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6146.22万元,其中:固定资产投资5071.84万元,占项目总投资的82.52%;流动资金1074.38万元,占项目总投资的17.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9017.00万元,总成本费用7122.18万元,税金及附加111.24万元,利润总额1894.82万元,利税总额2267.41万元,税后净利润1421.12万元,达产年纳税总额846.29万元;达产年投资利润率30.83%,投资利税率36.89%,投资回报率23.12%,全部投资回收期5.82年,提供就业职位159个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范基地及某产业示范基地冰晶石行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范基地冰晶石产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“冰晶石项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位159个,达产年纳税总额846.29万元,可以促进某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.83%,投资利税率36.89%,全部投资回报率23.12%,全部投资回收期5.82年,固定资产投资回收期5.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19969.9829.94亩1.1容积率1.091.2建筑系数61.03%1.3投资强度万元/亩169.401.4基底面积平方米12187.681.5总建筑面积平方米21767.281.6绿化面积平方米1509.68绿化率6.94%2总投资万元6146.222.1固定资产投资万元5071.842.1.1土建工程投资万元1626.062.1.1.1土建工程投资占比万元26.46%2.1.2设备投资万元1623.062.1.2.1设备投资占比26.41%2.1.3其它投资万元1822.722.1.3.1其它投资占比29.66%2.1.4固定资产投资占比82.52%2.2流动资金万元1074.382.2.1流动资金占比17.48%3收入万元9017.004总成本万元7122.185利润总额万元1894.826净利润万元1421.127所得税万元1.098增值税万元261.359税金及附加万元111.2410纳税总额万元846.2911利税总额万元2267.4112投资利润率30.83%13投资利税率36.89%14投资回报率23.12%15回收期年5.8216设备数量台(套)9517年用电量千瓦时839127.5618年用水量立方米6293.5519总能耗吨标准煤103.6720节能率24.72%21节能量吨标准煤42.3422员工数量人159第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某产业示范基地。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.03%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度169.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8616.698616.6916829.6316829.631382.931.1主要生产车间5170.015170.0110097.7810097.78857.421.2辅助生产车间2757.342757.345385.485385.48442.541.3其他生产车间689.34689.34976.12976.1282.982仓储工程1828.151828.153209.473209.47191.802.1成品贮存457.04457.04802.37802.3747.952.2原料仓储950.64950.641668.921668.9299.742.3辅助材料仓库420.47420.47738.18738.1844.113供配电工程97.5097.5097.5097.506.563.1供配电室97.5097.5097.5097.506.564给排水工程112.13112.13112.13112.135.864.1给排水112.13112.13112.13112.135.865服务性工程1157.831157.831157.831157.8369.195.1办公用房692.33692.33692.33692.3329.855.2生活服务465.50465.50465.50465.5027.796消防及环保工程326.63326.63326.63326.6321.966.1消防环保工程326.63326.63326.63326.6321.967项目总图工程48.7548.7548.7548.75-94.527.1场地及道路硬化3079.89578.89578.897.2场区围墙578.893079.893079.897.3安全保卫室48.7548.7548.7548.758绿化工程1208.1342.28合计12187.6821767.2821767.281626.06六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3348.40万元,占计划投资的54.48%。其中:完成固定资产投资2596.01万元,占总投资的77.53%;完成流动资金投资752.39,占总投资的22.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3348.401.1完成比例54.48%2完成固定资产投资万元2596.012.1完成比例77.53%3完成流动资金投资万元752.393.1完成比例22.47%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员159人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1081.2人均年工资万元4.101.3年工资额万元593.122工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元5.912.3年工资额万元142.183企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.903.3年工资额万元43.164品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元69.675其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.495.3年工资额万元34.906职工工资总额万元4531.00五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5071.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1626.061623.06169.405071.841.1工程费用万元1626.061623.065605.381.1.1建筑工程费用万元1626.061626.0626.46%1.1.2设备购置及安装费万元1623.061623.0626.41%1.2工程建设其他费用万元1822.721822.7229.66%1.2.1无形资产万元907.31907.311.3预备费万元915.41915.411.3.1基本预备费万元540.31540.311.3.2涨价预备费万元375.10375.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元5071.845071.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1074.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5605.383271.144543.795605.385605.385605.381.1应收账款万元1681.611008.971261.211681.611681.611681.611.2存货万元2522.421513.451891.822522.422522.422522.421.2.1原辅材料万元756.73454.04567.54756.73756.73756.731.2.2燃料动力万元37.8422.7028.3837.8437.8437.841.2.3在产品万元1160.31696.19870.231160.311160.311160.311.2.4产成品万元567.54340.53425.66567.54567.54567.541.3现金万元1401.35840.811051.011401.351401.351401.352流动负债万元4531.002718.603398.254531.004531.004531.002.1应付账款万元4531.002718.603398.254531.004531.004531.003流动资金万元1074.38644.63805.791074.381074.381074.384铺底流动资金万元358.12214.88268.59358.12358.12358.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6146.22万元,其中:固定资产投资5071.84万元,占项目总投资的82.52%;流动资金1074.38万元,占项目总投资的17.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1626.06万元,占项目总投资的26.46%;设备购置费1623.06万元,占项目总投资的26.41%;其它投资1822.72万元,占项目总投资的29.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5071.84+1074.38=6146.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5071.8482.52%1.1项目建设投资万元5071.8482.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1074.3817.48%3总投资万元万元6146.22二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5410.20万元,总成本2093.21万元,利润总额3316.99万元,净利润98.70万元,增值税156.81万元,税金及附加2487.74万元,所得税829.25万元;第二年收入6762.75万元,总成本2477.70万元,利润总额4285.05万元,净利润3213.79万元,增值税196.01万元,税金及附加103.40万元,所得税1071.26万元;第三年生产负荷100%,收入9017.00万元,总成本7122.18万元,利润总额1894.82万元,净利润1421.12万元,增值税261.35万元,税金及附加111.24万元,所得税473.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9017.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=261.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5410.206762.759017.009017.009017.001.1冰晶石万元5410.206762.759017.009017.009017.002现价增加值万元1731.262164.082885.442885.442885.443增值税

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