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泓域咨询MACRO/ 玻璃用型模具项目招商引资规划方案玻璃用型模具项目招商引资规划方案摘要说明该玻璃用型模具项目计划总投资2696.08万元,其中:固定资产投资2322.60万元,占项目总投资的86.15%;流动资金373.48万元,占项目总投资的13.85%。达产年营业收入3669.00万元,总成本费用2816.91万元,税金及附加51.46万元,利润总额852.09万元,利税总额1021.08万元,税后净利润639.07万元,达产年纳税总额382.01万元;达产年投资利润率31.60%,投资利税率37.87%,投资回报率23.70%,全部投资回收期5.72年,提供就业职位62个。报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证;本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析,阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。.项目总论、项目背景研究分析、市场分析、建设规模、项目选址、土建工程说明、工艺技术说明、环境保护分析、安全生产经营、风险性分析、项目节能情况分析、项目进度方案、项目投资可行性分析、项目经营效益、综合评价结论等。第一章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、2016年12月,工信部发布智能制造发展规划(2016-2020年),规划提出,到2020年,研制60种以上智能制造关键技术装备,达到国际同类产品水平,国内市场满足率超过50%。其中包括高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备。在装备制造业整体转型升级以及政策的大力支持下,智能制造装备迎来飞速发展,产业规模从2011年的0.47万亿元,上升至2017年的1.56万亿元,占整个高端装备制造业的16.95%。智能制造已经成为高端装备制造业重要组成部分。2、中国制造2025不是一般性的行业发展规划,而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划;其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展,还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。回顾改革开放以来,制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长,推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系,出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。但也要看到,制造业大而不强,正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。一方面,传统低成本优势逐步衰减,资源约束日益增强,产能过剩困扰加剧;另一方面,全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”,意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。让制造业强起来,不但是解决现实问题的迫切需要,而且是历史的必然选择和发展的内在规律,决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹,这个台阶必须上,这道坎必须迈。3、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、加快形成工业化和信息化的良性互动机制,大力发展战略性新兴产业、促进制造业加快升级,进一步推动现代服务业发展。坚持利用信息技术和先进适用技术改造传统产业,大力推进工业化和信息化深度融合以及工业化和城镇化良性互动,以工业化、信息化引领提升城镇化水平。大力推进城镇化和农业现代化相互协调,充分发挥工业化和城镇化对农业现代化的带动作用。把企业技术改造作为推动产业转型升级的一项战略任务,加大淘汰落后产能、节能减排、企业兼并重组等工作,促进全产业链整体升级。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第二章 项目总论一、项目概况(一)项目名称玻璃用型模具项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积9338.00平方米(折合约14.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.77%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度165.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9338.00平方米,建筑物基底占地面积6608.50平方米,总建筑面积12326.16平方米,其中:规划建设主体工程8178.51平方米,项目规划绿化面积906.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1065.55万元。(七)节能分析1、项目年用电量789738.40千瓦时,折合97.06吨标准煤。2、项目年总用水量2078.63立方米,折合0.18吨标准煤。3、“玻璃用型模具项目投资建设项目”,年用电量789738.40千瓦时,年总用水量2078.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.24吨标准煤/年。达产年综合节能量30.71吨标准煤/年,项目总节能率28.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2696.08万元,其中:固定资产投资2322.60万元,占项目总投资的86.15%;流动资金373.48万元,占项目总投资的13.85%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3669.00万元,总成本费用2816.91万元,税金及附加51.46万元,利润总额852.09万元,利税总额1021.08万元,税后净利润639.07万元,达产年纳税总额382.01万元;达产年投资利润率31.60%,投资利税率37.87%,投资回报率23.70%,全部投资回收期5.72年,提供就业职位62个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心玻璃用型模具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心玻璃用型模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃用型模具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位62个,达产年纳税总额382.01万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.60%,投资利税率37.87%,全部投资回报率23.70%,全部投资回收期5.72年,固定资产投资回收期5.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快债券市场化产品创新,支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等公司信用类债券;研究发展项目收益债券,支持民营企业发行公司债券、资产支持证券等产品融资。(人民银行、证监会、工业和信息化部)第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入2998.19万元,同比增长28.21%(659.75万元)。其中,主营业业务玻璃用型模具生产及销售收入为2660.55万元,占营业总收入的88.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额819.03万元,较去年同期相比增长177.75万元,增长率27.72%;实现净利润614.27万元,较去年同期相比增长127.39万元,增长率26.17%。第四章 市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3283.14亿元,比上年增长10.51%。其中,第一产业增加值262.65亿元,增长8.73%;第二产业增加值2035.55亿元,增长6.61%第三产业增加值984.94亿元,增长11.38%。一般公共预算收入224.55亿元,同比增长8.77%,一般公共预算支出444.28亿元,同比增长6.27%。国税收入348.68亿元,同比增长8.49%;地税收入亿元79.97,同比增长6.93%。居民消费价格上涨1.16%。其中,食品烟酒上涨1.08%,衣着上涨0.71%,居住上涨0.96%,生活用品及服务上涨0.71%,教育文化和娱乐上涨0.88%,医疗保健上涨0.78%,其他用品和服务上涨0.99%,交通和通信上涨0.79%。全部工业完成增加值1878.86亿元。规模以上工业企业实现增加值1586.43亿元,比上年增长7.99%。规模以上AA、BB、CC、DD(含玻璃用型模具)等主导行业共完成工业增加值1195.01亿元,增长6.65%。AA完成增加值403.57亿元,增长11.48%;BB完成工业增加值354.99亿元,增长6.03%;CC完成工业增加值214.05亿元,增长5.76%;DD完成工业增加值111.31亿元,增长6.44%。规模以上工业企业实现主营业务收入5984.62亿元,比上年增长10.19%。实现利润总额593.55亿元,比上年增长8.92%。固定资产投资完成3552.28亿元,比上年增长5.39%。其中,建设项目投资完成3126.01亿元,增长7.27%;房地产开发投资完成426.27亿元,增长5.47%。在固定资产投资中,第一产业投资完成177.61亿元,同比增长7.61%;第二产业投资完成2699.73亿元,同比增长8.15%;第三产业投资完成674.93亿元,增长9.22%。高新技术产业投资732.74亿元,增长9.05%。民间投资3201.39亿元,增长5.34%。城市基础设施投资535.01亿元,增长6.60%。重点项目1478个,完成投资2805.24亿元,增长11.26%。全市实现社会消费品零售总额1509.26亿元,比上年增长10.25%。城镇实现零售额871.56亿元,增长11.08%;乡村实现零售额381.94亿元,增长7.02%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元595.63,增长10.19%。实际利用外资56242.76万美元,同比增长53.32%。外贸进出口总值291.12亿元,同比增长58.67%。其中,出口总值189.23亿元,同比增长56.73%;进口总值101.89亿元,同比增长55.61%。二、玻璃用型模具行业市场分析目前,区域内拥有各类玻璃用型模具企业665家,规模以上企业45家,从业人员33250人。截至2017年底,区域内玻璃用型模具产值109203.76万元,较2016年94385.27万元增长15.70%。产值前十位企业合计收入50239.57万元,较去年45236.42万元同比增长11.06%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.04亿元,年均增长6.09%。预计区域内玻璃用型模具行业市场需求规模将达到165854.89万元,利润总额42647.62万元,净利润14821.09万元,纳税13642.52万元,工业增加值50684.77万元,产业贡献率11.76%。第五章 项目选址一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.77%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度165.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9338.0014.00亩2基底面积平方米6608.503建筑面积平方米12326.16896.12万元4容积率1.325建筑系数70.77%6主体工程平方米8178.517绿化面积平方米906.268绿化率7.35%9投资强度万元/亩165.90六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具;各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明;各车间的工作照明分片集中控制;值班照明为常明灯,常年不断电单独控制;车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。5、工业电视部分:在场内主要场所进行重点监视,适时录像并存储图像,不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况,还可通过查询录像资料,为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。八、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第六章 工艺技术说明一、原辅材料采购及管理项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。二、技术管理特点在项目产品制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准,加强过程控制,确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针,实现持续改进。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术生态效益与清洁生产原则:项目建设与地方特色经济发展相结合,将项目建设与区域生态环境综合整治相结合,纳入当地的社会经济发展规划,并与区域环境保护规划方案相协调一致;投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合;按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造,大幅度提高资源利用效率,减少污染物产生和对环境的压力,项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。(二)项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计93台(套),设备购置费1065.55万元。第七章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2322.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元2322.6086.15%1.1土建工程万元896.1233.24%1.2设备购置万元1065.5539.52%1.3其它投资万元360.9313.39%2建设期利息万元-3固定资产投资万元2322.6086.15%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金373.48万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2696.08万元,其中:固定资产投资2322.60万元,占项目总投资的86.15%;流动资金373.48万元,占项目总投资的13.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资896.12万元,占项目总投资的33.24%;设备购置费1065.55万元,占项目总投资的39.52%;其它投资360.93万元,占项目总投资的13.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2322.60+373.48=2696.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2322.6086.15%1.1项目建设投资万元2322.6086.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元373.4813.85%3总投资万元万元2696.08二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2201.40万元,总成本12725.88万元,利润总额-10524.48万元,净利润45.81万元,增值税70.52万元,税金及附加-7893.36万元,所得税-2631.12万元;第二年收入2935.20万元,总成本16127.89万元,利润总额-13192.69万元,净利润-9894.52万元,增值税94.02万元,税金及附加48.63万元,所得税-3298.17万元;第三年生产负荷100%,收入3669.00万元,总成本2816.91万元,利润总额852.09万元,净利润639.07万元,增值税117.53万元,税金及附加51.46万元,所得税213.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3669.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=117.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元3669.001.1主营业务收入万元3669.001.2其它收入万元-2增值税万元117.533税金及附加万元51.46(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用2816.91万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加51.46万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=852.09(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=852.0925.00%=213.02(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=852.09(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=852.0925.00%=213.02(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额852.09万元,缴纳企业所得税213.02万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=852.09-213.02=639.07(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=31.60%。(2)达产年投资利税率=37.87%。(3)达产年投资回报率=23.70%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入3669.00万元,总成本费用2816.91万元,税金及附加51.46万元,利润总额852.09万元,企业所得税213.02万元,税后净利润639.07万元,年纳税总额382.01万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元3669.002增值税万元117.533税金及附加万元51.464总成本费用万元2816.915利润总额万元852.096企业所得税万元213.027净利润万元639.078纳税总额万元382.019利税总额万元1021.0810投资利润率31.60%11投资利税率37.87%12投资回报率23.70%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.72年。本期工程项目全部投资回收期5.72年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元639.072投资利润率31.60%3投资利税率37.87%4投资回报率23.70%5回收期年5.72第九章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括

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