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泓域咨询MACRO/ 冶炼设备项目立项申请报告冶炼设备项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。上一年度,xxx集团实现营业收入10034.19万元,同比增长9.45%(866.12万元)。其中,主营业业务冶炼设备生产及销售收入为8703.49万元,占营业总收入的86.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2422.70万元,较去年同期相比增长404.61万元,增长率20.05%;实现净利润1817.02万元,较去年同期相比增长334.32万元,增长率22.55%。二、项目概况(一)项目名称冶炼设备项目(二)项目选址某工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积21937.63平方米(折合约32.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.30%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度163.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21937.63平方米,建筑物基底占地面积16957.79平方米,总建筑面积25886.40平方米,其中:规划建设主体工程17417.24平方米,项目规划绿化面积1577.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费2745.12万元。(七)节能分析“冶炼设备项目建设项目”,年用电量1255558.75千瓦时,年总用水量15438.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.63吨标准煤/年。达产年综合节能量60.52吨标准煤/年,项目总节能率20.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7696.68万元,其中:固定资产投资5378.17万元,占项目总投资的69.88%;流动资金2318.51万元,占项目总投资的30.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18330.00万元,总成本费用14264.19万元,税金及附加155.05万元,利润总额4065.81万元,利税总额4781.66万元,税后净利润3049.36万元,达产年纳税总额1732.30万元;达产年投资利润率52.83%,投资利税率62.13%,投资回报率39.62%,全部投资回收期4.02年,提供就业职位319个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业示范区及某工业示范区冶炼设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业示范区冶炼设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“冶炼设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业示范区经济发展,为社会提供就业职位319个,达产年纳税总额1732.30万元,可以促进某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.83%,投资利税率62.13%,全部投资回报率39.62%,全部投资回收期4.02年,固定资产投资回收期4.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作城市试点。工业和信息化部会同财政部、中国人民银行、银监会共同推动,聚合各部的政策,协同推进试点工作。四部委以城市作为载体,有效整合城市政策、产业、金融资源,发挥地方政府资金杠杆作用,引导资金向重点产业和重点项目聚合;以城市为依托,结合本地区实际,选择合适的试点内容,通过试点探索产融合作新模式,重在突出体制机制创新和城市特色。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21937.6332.89亩1.1容积率1.181.2建筑系数77.30%1.3投资强度万元/亩163.521.4基底面积平方米16957.791.5总建筑面积平方米25886.401.6绿化面积平方米1577.93绿化率6.10%2总投资万元7696.682.1固定资产投资万元5378.172.1.1土建工程投资万元1949.532.1.1.1土建工程投资占比万元25.33%2.1.2设备投资万元2745.122.1.2.1设备投资占比35.67%2.1.3其它投资万元683.522.1.3.1其它投资占比8.88%2.1.4固定资产投资占比69.88%2.2流动资金万元2318.512.2.1流动资金占比30.12%3收入万元18330.004总成本万元14264.195利润总额万元4065.816净利润万元3049.367所得税万元1.188增值税万元560.809税金及附加万元155.0510纳税总额万元1732.3011利税总额万元4781.6612投资利润率52.83%13投资利税率62.13%14投资回报率39.62%15回收期年4.0216设备数量台(套)7917年用电量千瓦时1255558.7518年用水量立方米15438.8619总能耗吨标准煤155.6320节能率20.88%21节能量吨标准煤60.5222员工数量人319第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某工业示范区。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.30%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度163.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11989.1611989.1617417.2417417.241442.881.1主要生产车间7193.507193.5010450.3410450.34894.591.2辅助生产车间3836.533836.535573.525573.52461.721.3其他生产车间959.13959.131010.201010.2086.572仓储工程2543.672543.675504.955504.95331.672.1成品贮存635.92635.921376.241376.2482.922.2原料仓储1322.711322.712862.572862.57172.472.3辅助材料仓库585.04585.041266.141266.1476.283供配电工程135.66135.66135.66135.669.203.1供配电室135.66135.66135.66135.669.204给排水工程156.01156.01156.01156.018.224.1给排水156.01156.01156.01156.018.225服务性工程1610.991610.991610.991610.9997.065.1办公用房928.09928.09928.09928.0957.885.2生活服务682.90682.90682.90682.9043.606消防及环保工程454.47454.47454.47454.4730.806.1消防环保工程454.47454.47454.47454.4730.807项目总图工程67.8367.8367.8367.83-30.547.1场地及道路硬化4531.96924.65924.657.2场区围墙924.654531.964531.967.3安全保卫室67.8367.8367.8367.838绿化工程1721.1460.24合计16957.7925886.4025886.401949.53六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4169.31万元,占计划投资的54.17%。其中:完成固定资产投资2729.09万元,占总投资的65.46%;完成流动资金投资1440.22,占总投资的34.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4169.311.1完成比例54.17%2完成固定资产投资万元2729.092.1完成比例65.46%3完成流动资金投资万元1440.223.1完成比例34.54%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员319人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2171.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元1077.012工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元282.843企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.493.3年工资额万元83.254品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元131.095其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.885.3年工资额万元93.456职工工资总额万元9389.11五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5378.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1949.532745.12163.525378.171.1工程费用万元1949.532745.1211707.621.1.1建筑工程费用万元1949.531949.5325.33%1.1.2设备购置及安装费万元2745.122745.1235.67%1.2工程建设其他费用万元683.52683.528.88%1.2.1无形资产万元403.99403.991.3预备费万元279.53279.531.3.1基本预备费万元162.88162.881.3.2涨价预备费万元116.65116.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元5378.175378.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2318.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11707.626887.648787.5311707.6211707.6211707.621.1应收账款万元3512.292107.372458.603512.293512.293512.291.2存货万元5268.433161.063687.905268.435268.435268.431.2.1原辅材料万元1580.53948.321106.371580.531580.531580.531.2.2燃料动力万元79.0347.4255.3279.0379.0379.031.2.3在产品万元2423.481454.091696.432423.482423.482423.481.2.4产成品万元1185.40711.24829.781185.401185.401185.401.3现金万元2926.911756.142048.832926.912926.912926.912流动负债万元9389.115633.476572.389389.119389.119389.112.1应付账款万元9389.115633.476572.389389.119389.119389.113流动资金万元2318.511391.111622.962318.512318.512318.514铺底流动资金万元772.83463.70540.99772.83772.83772.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7696.68万元,其中:固定资产投资5378.17万元,占项目总投资的69.88%;流动资金2318.51万元,占项目总投资的30.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1949.53万元,占项目总投资的25.33%;设备购置费2745.12万元,占项目总投资的35.67%;其它投资683.52万元,占项目总投资的8.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5378.17+2318.51=7696.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5378.1769.88%1.1项目建设投资万元5378.1769.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2318.5130.12%3总投资万元万元7696.68二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10998.00万元,总成本9098.27万元,利润总额1899.73万元,净利润128.13万元,增值税336.48万元,税金及附加1424.80万元,所得税474.93万元;第二年收入12831.00万元,总成本10287.19万元,利润总额2543.81万元,净利润1907.86万元,增值税392.56万元,税金及附加134.86万元,所得税635.95万元;第三年生产负荷100%,收入18330.00万元,总成本14264.19万元,利润总额4065.81万元,净利润3049.36万元,增值税560.80万元,税金及附加155.05万元,所得税1016.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18330.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=560.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10998.0012831.0018330.0018330.0018330.001.1冶炼设备万元10998.0012831.0018330.0018330.0018330.002现价增加值万元3519.364105.925865.6058

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